Урмарский вестник |
2009 Сентябрь 7 18(117) |
Газета основана
22 декабря 2005 года |
В
номере:
1.
Постановление главы Урмарского района №540 от 27.08.2009 года «Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы администрации Урмарского района, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
2.
Постановление главы Урмарского района №574
от 02.09.2009 года «Об установлении родительской платы за учебу
в МОУДОД «Урмарская детская школа искусств»
3.Постановление
главы Урмарского района №594 от 07.09.2009
года «О призыве осенью 2009 года на
военную службу граждан 1982 – 1991 годов рождения в Урмарском районе Чувашской
Республики»
4.
Материалы Собрания депутатов от 28 августа 2009 года
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №540
27 августа 2009
п. Урмары
Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы администрации Урмарского района, при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии со статьей 8
Федерального закона «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 18 мая
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей
муниципальной службы администрации
Урмарского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Утвердить перечень конкретных должностей
муниципальной службы администрации
Урмарского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается);
3. Организационному отделу администрации Урмарского
района ознакомить заинтересованных муниципальных служащих с перечнями, предусмотренными
пунктом 2 настоящего постановления.
4. Рекомендовать органам местного
самоуправления поселений Урмарского района до 10 сентября
5. Информационному отделу администрации Урмарского
района обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего
постановления.
Глава
Урмарского района В.Н.
Кириллов
Приложение
к постановлению главы
Урмарского района от 27.08.2009 №540
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Должности муниципальной службы администрации
Урмарского района
Должности
муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы
администрации Урмарского района, утвержденным постановлением главы Урмарского
района от 20.11.2007 года №990 «Об утверждении
реестра муниципальных должностей администрации Урмарского района и
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы
администрации Урмарского района», к:
- высшей группе,
главной группе, ведущей группе должностей руководителей;
- ведущей группе,
старшей группе, младшей группе должностей специалистов.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №574
02
сентября 2009
п. Урмары
Об
установлении родительской платы за учебу в МОУДОД «Урмарская
детская школа искусств»
В соответствии с Законом Российской Федерации от
10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить родительскую плату за учебу в МОУДОД «Урмарская детская школа искусств» с 1 сентября 2009 года в
следующих размерах:
1. Фортепьяно, баян, аккордеон, гитара,
хореографическое, художественное отделение для учащихся, проживающих в поселке
Урмары – 300 рублей;
2. Фортепьяно, баян, аккордеон, гитара,
хореографическое, художественное отделение для учащихся, проживающих в деревнях
и селах Урмарского района – 280 рублей;
3. Фольклор, труба, домра, балалайка – 250 рублей.
4. Признать утратившим силу постановление главы
Урмарского района № 597 от 01.09.2008 года «Об установлении родительской платы
за учебу в МУДОД «Урмарская детская школа искусств».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с
01 сентября 2009 года.
Глава
Урмарского района
В.Н. Кириллов
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №594
07
сентября 2009
п. Урмары
О призыве осенью 2009 года на военную службу граждан 1982 –
1991 годов рождения в Урмарском районе Чувашской Республики
Руководствуясь ст. 22 Федерального закона от
28.03.1998 г. № 53 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением
Правительства РФ от 11.11.2006 г.
№ 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призвать на военную службу граждан, родившихся в
1982 – 1991 годах, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также граждан
1982 – 1991 годов рождения, у которых истекли сроки предоставленных отсрочек по
различным основаниям.
2. Создать комиссию для медицинского
освидетельствования призывников
(приложение 4).
3. Главному врачу МУЗ «Урмарская
центральная районная больница»:
- выделить
врачей в состав медицинской комиссии
- освободить
от основной работы на период с 01.10.2009 г. по 16.10.2009 года с сохранением
заработной платы по месту работы, членов призывной комиссии, врачей,
медицинских сестер, задействованных в работе призывной и медицинской комиссий;
- обеспечить
врачей призывной комиссии необходимым количеством медицинского инструментария,
медикаментами и имуществом по заявке военного комиссариата Урмарского и
Козловского районов Чувашской Республики;
- выделить на
период призыва для стационарного лечения и обследования призывников по 2
койко-места в терапевтическом и хирургическом отделениях, обеспечить
своевременный прием призывников, направленных на дополнительное обследование и
лечение;
- обеспечить
прохождение призывниками рентгеноскопии грудной клетки, а также прохождение
рентгена и сдачу анализов;
- организовать
эффективное лечение и оперирование больных призывников, выявленных при призыве
или ранее направленных на лечение;
-
представить в военный комиссариат
Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики диспансерные и
амбулаторные карты (ф-025/у и 025-1/у), и списки лиц, состоящих на учете по
поводу трахомы, туберкулеза, нервно-психических, кожно- венерологических и других инфекционных заболеваний.
3. На весь период призыва привлекать технических
работников в количестве 3-х человек от организаций, учреждений и предприятий
Урмарского района Чувашской Республики для обеспечения деятельности призывного
пункта при проведении призывных мероприятий (по согласованию).
4. Заместителю
главы по социальным вопросам – начальнику отдела образования и молодежной
политики администрации Урмарского района Чувашской Республики организовать в
Урмарском районе Чувашской Республики проведение торжественного мероприятия
«День призывника».
5. Отправку призванных граждан на республиканский
сборный пункт проводить из военного комиссариата Урмарского и Козловского
районов Чувашской Республики.
6. Рекомендовать начальнику отдела внутренних дел по
Урмарскому району Чувашской Республики:
- обеспечить
надлежащий порядок в военном коимссариате в дни отправки молодого пополнения в войска
Вооруженных Сил Российской Федерации;
- оказывать военному комиссариату Урмарского и
Козловского районов Чувашской Республики практическую помощь в розыске призывников,
уклоняющихся от призыва на военную службу;
- обеспечить
надлежащий порядок на призывном участке в дни работы призывной и медицинской
комиссии;
7.
Рекомендовать главам городского и сельских
поселений, руководителям предприятий, организаций, учреждений Урмарского района
Чувашской Республики:
- организовать
торжественные проводы призывников на военную службу, с приглашением ветеранов
армии и военно-морского флота, представителей предприятий и учебных заведений
на церемонии проводов;
- обеспечить своевременную
и полную явку призывников, вызываемых на призывную комиссию и отправляемых на
республиканский сборный пункт. Отзывать всех призывников, подлежащих призыву,
из командировок и отпусков. Обеспечить явку призывников на призывные комиссии в
сопровождении лиц, ответственных за ведение воинского учета;
8. Для
качественного проведения призыва утвердить:
- План
мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан на военную службу осенью
- План мероприятий военного комиссариата
Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики по воспитательной работе
на призывном участке в период проведения осеннего призыва
- состав
группы профессионального психологического отбора военного комиссариата
Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики на осенний призыв
- состав
медицинской комиссии Урмарского района Чувашской Республики (приложение 4).
9. Настоящее
Постановление вступает в силу через 10 (десять) дней после дня его официального
опубликования.
10. Контроль за исполнением
настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Урмарского
района по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной
политики Соколова Ю.В.
Глава
Урмарского района
В. Н. Кириллов
Приложение 1 к постановлению главы Урмарского района Чувашской Республики
от 07.09.2009
№ 594
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению призыва граждан
на военную службу осенью
№ п/п |
Наименование
мероприятий |
Сроки
проведения |
Кто
проводит |
Отметка
о выполнении |
1. |
Оповещение
призывников и вручение повесток |
15.09.09
г. |
ВК
Урмарского и Козловского районов, руководители предприятий |
|
2. |
Сдача
клинических анализов призывниками и подготовка документов |
с
21.09.09 г. |
МУЗ
«Урмарская центральная районная больница» |
|
3. |
Проведение
медицинского освидетельствования призывников |
с
01.10.09 г. |
Медицинская
комиссия |
|
4. |
Заседания
призывной комиссии |
с
01.10.09 г. |
Призывная
комиссия Урмарского района |
|
5. |
Розыск
призывников уклоняющихся от призыва |
с
16.10.09 г. |
ОВД
по Урмарскому району |
|
6. |
Оформление
документов на призывников, подлежащих призыву |
с
15.09.09 г. |
Техработники Урмарского и Козловского ВК |
|
7. |
Представление
призывников на республиканскую комиссию |
По
плану ВК ЧР |
ВК
Урмарского и Козловского районов |
|
8. |
Отправка
призванных призывников в войска |
По
плану ВК ЧР |
ВК
Урмарского и Козловского районов |
|
9. |
Представление
республиканской комиссии призывников, признанных негодными к военной службе
по состоянию здоровья |
По
плану ВК ЧР |
ВК
Урмарского и Козловского районов |
|
Приложение 2 к Постановлению главы Урмарского района Чувашской Республики
от 07.09.2009 № 594
ПЛАН
мероприятий военного комиссариата Урмарского и
Козловского районов
Чувашской
Республики по воспитательной работе на призывном участке
в период проведения осеннего призыва
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Время проведения |
Ответственный за выполнение |
1. |
Защита Отечества – священный долг |
10.00 - 10.50 |
Начальник агитационного пункта |
2. |
Офицеры – профессия героическая |
11.00 - 11.50 |
Военный комиссар |
3. |
Святое дело Родине служить |
13.00 - 13.50 |
Начальник отдела культуры и архивного дела |
4. |
Изучение ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» |
14.00 - 14.50 |
Начальник1 отделения |
5. |
Подведение итогов за день |
15.00 - 16.50 |
Военный комиссар |
Приложение 3 к Постановлению главы Урмарского района Чувашской
Республики от 07.09.2009 № 594
СОСТАВ
группы профессионального психологического отбора
военного комиссариата
Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики
на осенний призыв
Начальник группы:
Антонова Е.Р. – старший помощник начальника 1
отделения призыва по профессиональному
психологическому отбору военного
комиссариата Урмарского и Козловского районов Чувашской Республики.
Члены группы:
Григорьева Г.Н. – врач – психиатр МУЗ «Урмарская центральная районная больница»;
Некрасов В.А. - врач – психиатр МУЗ
«Козловская центральная больница» Чувашской
Республики им. И.Е. Виноградова;
Шашкин
В.А. -
заместитель начальника Урмарской АШ РОСТО;
Никифорова Т.Н. - педагог-психолог муниципального
образовательного учреждения «Урмарская средняя
общеобразовательная школа № 1 им. Г.Е. Егорова» Урмарского района Чувашской
Республики;
Толстова Л.Г. - педагог-психолог
муниципального образовательного учреждения «Козловская основная общеобразовательная
школа № 1» им. Героя Советского Союза А.Г. Тухланова.
Приложение 4 к
Постановлению главы Урмарского района
Чувашской Республики от 07.09.2009 №
594
СОСТАВ
медицинской комиссии Урмарского района
Основной состав:
Резервный состав:
УРМАРСКОЕ
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
28 августа 2009 года пос.Урмары
О
внесении изменений в решение
районного
Собрания депутатов « О районном
бюджете
Урмарского района на 2009 год »
В
соответствии со статьей 25 Устава Урмарского района Урмарское районное Собрание депутатов Чувашской Республики
РЕШИЛО:
Статья 1.
Внести в решение Урмарского районного Собрания
депутатов от 11 декабря 2008 года № 294 « О районном бюджете Урмарского района
на 2009 год» следующие изменения:
1)
статью 1 изложить в следующей редакции:
« Утвердить основные характеристики
районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на 2009 год:
прогнозируемый
общий объем доходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в
сумме 324812589,16 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений –
29289477,6 рублей, из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета 265142677,6 рублей, прочие
безвозмездных поступлений от бюджетов поселений 4146800 рублей;
общий объем расходов районного бюджета
Урмарского района Чувашской Республики в сумме 330729305,98 рубля;
предельный объем муниципального долга
Урмарского района Чувашской Республики
на 2009 год в сумме 19277018 рублей;
верхний
предел муниципального внутреннего долга
Урмарского района Чувашской Республики на 1 января 2010 года в сумме 6090609
рублей, в том числе верхний предел по
муниципальным гарантиям 6000000 рублей;
прогнозируемый дефицит районного
бюджета Урмарского района Чувашской Республики в сумме 5916716,82 рублей.»;
2) статью 18 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6.
Установить, что распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, фактически полученных при
исполнении районного бюджета Урмарского района сверх утвержденных решением о
бюджете доходах подлежащих перечислению бюджетам поселений ,
осуществляется нормативными правовыми актами Главы администрации Урмарского района Чувашской Республики»;
3) внести изменения в приложения 4-7, таблицу 3,5 приложения
8,приложение11,12 согласно приложениям 1-4, таблиц 1,2, приложения 5, приложениям 6,7 соответственно;
4)
дополнить приложение 8 таблицей 11;
5) в статье 11:
в
пункте 1слова «44867300 рублей »
заменить словами « 50803959,8 рублей».
Глава
Урмарского района
В.Н.
Кириллов
Приложение к Решению Урмарского районного Собрания депутатов
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ,
вносимые в приложение 4 "Распределение расходов
районного бюджета
Урмарского района на 2009 год по разделам и подразделам ,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации"
НАИМЕНОВАНИЕ |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма ( рублей),увеличение,
уменьшение(-) |
|||
Всего |
за счет районного бюджета |
за счет доходов от предпринимательской
деятельности |
за счет Фонда субвенций и
субсидий |
|||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
|
-2 695 974,19 |
-2 715 298,70 |
27 124,51 |
-7 800,00 |
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
-2 098 862,50 |
-2 105 000,00 |
16 137,50 |
-10 000,00 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
0020000 |
|
-2 098 862,50 |
-2 105 000,00 |
16 137,50 |
-10 000,00 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0020400 |
|
-2 098 862,50 |
-2 105 000,00 |
16 137,50 |
-10 000,00 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления, в том числе |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
-2 098 862,50 |
-2 105 000,00 |
16 137,50 |
-10 000,00 |
субвенции на осуществление
государственных полномочий ЧР по созданию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий
|
|
|
|
|
-10 000,00 |
|
|
-10 000,00 |
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2 200,00 |
Составление(
изменение и дополнение ) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
05 |
0014000 |
|
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2 200,00 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
01 |
05 |
0014000 |
500 |
2 200,00 |
|
|
2 200,00 |
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового ( финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
-620 000,00 |
-620 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
06 |
0020000 |
|
-620 000,00 |
-620 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Центральный аппарат |
01 |
06 |
0020400 |
|
-620 000,00 |
-620 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
01 |
06 |
0020400 |
500 |
-620 000,00 |
-620 000,00 |
|
|
Другие общегосударственные
вопросы |
01 |
14 |
|
|
20 688,31 |
9 701,30 |
10 987,01 |
0,00 |
Реализация государственной
политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью |
01 |
14 |
0900000 |
|
9 701,30 |
9 701,30 |
0,00 |
0,00 |
Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
14 |
0900200 |
|
9 701,30 |
9 701,30 |
0,00 |
0,00 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
01 |
14 |
0900200 |
500 |
9 701,30 |
9 701,30 |
|
|
Реализация государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
14 |
0920000 |
|
10 987,01 |
|
10 987,01 |
|
Выполнение других
обязательств государства |
01 |
14 |
0920300 |
|
10 987,01 |
|
10 987,01 |
|
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
01 |
14 |
0920300 |
500 |
10 987,01 |
|
10 987,01 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
|
|
|
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
|
|
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Целевые программы
муниципальных образований |
03 |
02 |
7950000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Районная целевая программа
" Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на
2007-2010 годы" |
03 |
02 |
7953300 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
03 |
02 |
7953300 |
500 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
|
|
|
1 003 490,00 |
703 490,00 |
0,00 |
300 000,00 |
Сельское хозяйство и
рыболовство |
04 |
05 |
|
|
|
703 490,00 |
|
|
Мероприятия в области
сельскохозяйственного производства |
04 |
05 |
2600400 |
|
|
3 490,00 |
|
|
Прочие расходы |
04 |
05 |
2600400 |
013 |
|
3 490,00 |
|
|
Целевые программы
муниципальных образований |
04 |
05 |
7950000 |
|
|
700 000,00 |
|
|
Развитие агропромышленного
комплекса Урмарского района и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" |
04 |
05 |
7953400 |
|
|
700 000,00 |
|
|
Субсидии юридическая
лицам |
04 |
05 |
7953400 |
006 |
|
700 000,00 |
|
|
Другие вопросы в области
национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
300 000,00 |
0,00 |
|
300 000,00 |
Реализация государственных
функций в области национальной экономики |
04 |
12 |
3400000 |
|
300 000,00 |
0,00 |
|
300 000,00 |
Малое предпринимательство |
04 |
12 |
3450000 |
|
300 000,00 |
0,00 |
|
300 000,00 |
Субсидии на государственную
поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (
фермерские хозяйства) |
04 |
12 |
3450100 |
|
300 000,00 |
|
|
300 000,00 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
12 |
3450100 |
006 |
300 000,00 |
|
|
300 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
|
|
1 659 268,70 |
586 808,70 |
0,00 |
1 072 460,00 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
1 659 268,70 |
586 808,70 |
0,00 |
1 072 460,00 |
Региональные целевые
программы |
05 |
02 |
5220000 |
|
-144 900,00 |
-144 900,00 |
0,00 |
0,00 |
Республиканская целевая
программа " Обеспечение населения Чувашской Республики качественной
питьевой водой на 2009-2015 годы" |
05 |
02 |
5223900 |
|
-144 900,00 |
-144 900,00 |
|
|
Расходы общепрограммного
характера республиканской целевой программы " Обеспечение населения
Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2015 годы" |
05 |
02 |
5223901 |
|
-144 900,00 |
-144 900,00 |
|
|
Реконструкция очистных
сооружений канализации , пгт
Урмары |
05 |
02 |
5223901 |
|
-144 900,00 |
-144 900,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
5223901 |
003 |
-144 900,00 |
-144 900,00 |
|
|
реконструкция очистных
сооружений канализации, пгт Урмары |
05 |
02 |
5223901 |
|
-144 900,00 |
-144 900,00 |
|
|
Целевые программы
муниципальных образований |
05 |
02 |
7950000 |
|
731 708,70 |
731 708,70 |
0,00 |
0,00 |
Программа Комплексного
развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2008- |
05 |
02 |
7950500 |
|
731 708,70 |
731 708,70 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
7950500 |
003 |
344 900,00 |
344 900,00 |
|
|
реконструкция тепловых сетей
п. Урмары |
05 |
02 |
7950500 |
003 |
344 900,00 |
344 900,00 |
|
|
субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
7950500 |
006 |
-510 182,00 |
-510 182,00 |
|
|
приобретение коммунальной
техники |
05 |
02 |
7950500 |
006 |
-510 182,00 |
-510 182,00 |
|
|
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
05 |
02 |
7950500 |
500 |
896 990,70 |
896 990,70 |
|
|
приобретение коммунальной
техники |
05 |
02 |
7950500 |
500 |
896 990,70 |
896 990,70 |
|
|
Закупка автотранспортных
средств и коммунальной техники |
05 |
02 |
3400702 |
|
1 072 460,00 |
|
|
1 072 460,00 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
05 |
02 |
3400702 |
500 |
1 072 460,00 |
|
|
1 072 460,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
|
|
2 301 016,72 |
-75 000,00 |
1 270 812,72 |
1 105 204,00 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
462 595,14 |
0,00 |
462 595,14 |
0,00 |
Детские дошкольное
образование |
07 |
01 |
4200000 |
|
462 595,14 |
0,00 |
462 595,14 |
0,00 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
01 |
4209900 |
|
462 595,14 |
0,00 |
462 595,14 |
0,00 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями, в том числе |
07 |
01 |
4209900 |
001 |
462 595,14 |
|
462 595,14 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
939 217,58 |
200 000,00 |
808 217,58 |
-69 000,00 |
Школы- детские сады, школы
начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
4210000 |
|
673 537,31 |
300 000,00 |
452 537,31 |
-79 000,00 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4219900 |
|
673 537,31 |
300 000,00 |
452 537,31 |
-79 000,00 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями, в том числе |
07 |
02 |
4219900 |
001 |
673 537,31 |
300 000,00 |
452 537,31 |
-79 000,00 |
капитальный ремонт |
|
|
|
|
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
учебные расходы |
|
|
|
|
-79 000,00 |
|
|
-79 000,00 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4239900 |
|
255 680,27 |
-100 000,00 |
355 680,27 |
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4239900 |
001 |
255 680,27 |
-100 000,00 |
355 680,27 |
|
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
5200000 |
|
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
Поощрение лучших учителей |
07 |
02 |
5201100 |
|
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
5201100 |
001 |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
Другие вопросы в области
образования |
07 |
09 |
|
|
899 204,00 |
-275 000,00 |
0,00 |
1 174 204,00 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
07 |
09 |
0020000 |
|
-284 400,00 |
-275 000,00 |
0,00 |
-9 400,00 |
Центральный аппарат |
07 |
09 |
0020400 |
|
-284 400,00 |
-275 000,00 |
0,00 |
-9 400,00 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
07 |
09 |
0020400 |
500 |
-284 400,00 |
-275 000,00 |
|
-9 400,00 |
субвенции для осуществления
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности и по опеке и попечительству |
|
|
|
|
-9 400,00 |
|
|
-9 400,00 |
Мероприятия в области
образования |
07 |
09 |
4360000 |
|
200 000,00 |
|
0,00 |
200 000,00 |
Внедрение инновационных
образовательных программ |
07 |
09 |
4360200 |
|
200 000,00 |
|
0,00 |
200 000,00 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
4360200 |
001 |
200 000,00 |
|
|
200 000,00 |
Реализация государственной
политики занятости населения |
07 |
09 |
5100000 |
|
983 604,00 |
|
|
983 604,00 |
Реализация дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации |
07 |
09 |
5100300 |
|
983 604,00 |
|
|
983 604,00 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
5100300 |
001 |
983 604,00 |
|
|
983 604,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
08 |
|
|
|
1 131 637,11 |
500 000,00 |
631 637,11 |
0,00 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
428 134,25 |
0,00 |
428 134,25 |
0,00 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
4400000 |
|
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4409900 |
|
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями, в том числе |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
капитальный ремонт |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
4410000 |
|
93 134,25 |
0,00 |
93 134,25 |
0,00 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4419900 |
|
93 134,25 |
0,00 |
93 134,25 |
0,00 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4419900 |
001 |
93 134,25 |
|
93 134,25 |
|
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и средств массовой культуры |
08 |
01 |
4500000 |
|
275 000,00 |
0,00 |
275 000,00 |
0,00 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
4508500 |
|
275 000,00 |
0,00 |
275 000,00 |
0,00 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4508500 |
013 |
275 000,00 |
|
275 000,00 |
|
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
06 |
|
|
703 502,86 |
500 000,00 |
203 502,86 |
|
Целевые программы
муниципальных образований |
08 |
06 |
7950000 |
|
703 502,86 |
500 000,00 |
203 502,86 |
|
Подпрограмма " Развитие
культуры в Урмарском районе" районной целевой программы " Культура
Урмарского района : 2006-2010 годы" |
08 |
06 |
7951300 |
|
703 502,86 |
500 000,00 |
203 502,86 |
|
Бюджетные инвестиции |
08 |
06 |
7951300 |
003 |
703 502,86 |
500 000,00 |
203 502,86 |
|
Строительство музея , п. Урмары |
08 |
06 |
7951300 |
|
703 502,86 |
500 000,00 |
203 502,86 |
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ , ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
09 |
|
|
|
689 220,80 |
650 000,00 |
102 500,00 |
-63 279,20 |
Стационарная медицинская
помощь |
09 |
01 |
|
|
582 006,00 |
672 006,00 |
-90 000,00 |
0,00 |
Больницы, клиники,
госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
4700000 |
|
582 006,00 |
672 006,00 |
-90 000,00 |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4709900 |
|
582 006,00 |
672 006,00 |
-90 000,00 |
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями, в том числе |
09 |
01 |
4709900 |
001 |
582 006,00 |
672 006,00 |
-90 000,00 |
|
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
-104 585,00 |
65 415,00 |
90 000,00 |
-260 000,00 |
Больницы, клиники,
госпитали, медико-санитарные части |
09 |
02 |
4700000 |
|
391 535,00 |
301 535,00 |
90 000,00 |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
09 |
02 |
4709900 |
|
391 535,00 |
301 535,00 |
90 000,00 |
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
4709900 |
001 |
391 535,00 |
301 535,00 |
90 000,00 |
|
Фельдшерско-акушерские
пункты |
09 |
02 |
4780000 |
|
-236 120,00 |
-236 120,00 |
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
09 |
02 |
4789900 |
|
-236 120,00 |
-236 120,00 |
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
4789900 |
001 |
-236 120,00 |
-236 120,00 |
|
|
Денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 |
02 |
5201800 |
|
-260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-260 000,00 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
5201800 |
001 |
-260 000,00 |
|
|
-260 000,00 |
Больницы, клиники,
госпитали, медико-санитарные части |
09 |
03 |
4700000 |
|
-51 421,00 |
-51 421,00 |
|
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
09 |
03 |
4709900 |
|
-51 421,00 |
-51 421,00 |
|
|
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
09 |
03 |
4709900 |
001 |
-51 421,00 |
-51 421,00 |
|
|
Целевые программы
муниципальных образований |
09 |
08 |
7950000 |
|
102 500,00 |
0,00 |
102 500,00 |
0,00 |
Районная программа "
Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе на 2007-2010
года" |
09 |
08 |
7952300 |
|
102 500,00 |
0,00 |
102 500,00 |
|
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
09 |
08 |
7952300 |
500 |
102 500,00 |
|
102 500,00 |
0,00 |
Другие вопросы в области
здравоохранения, физической культуры и спорта |
09 |
10 |
|
|
160 720,80 |
-36 000,00 |
|
196 720,80 |
Реализация государственной
политики занятости населения |
09 |
10 |
5100000 |
|
196 720,80 |
|
|
196 720,80 |
Реализация дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации |
09 |
10 |
5100300 |
|
196 720,80 |
|
|
196 720,80 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
09 |
10 |
5100300 |
001 |
196 720,80 |
|
|
196 720,80 |
Целевые программы
муниципальных образований |
09 |
10 |
7950000 |
|
-36 000,00 |
-36 000,00 |
|
|
Районная программа " Вакцинопрофилактика на 2006-2010 годы" |
09 |
10 |
7951900 |
|
-36 000,00 |
-36 000,00 |
|
|
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма |
09 |
10 |
7951900 |
079 |
-36 000,00 |
-36 000,00 |
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
|
|
|
9 900,00 |
|
|
9 900,00 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
9 900,00 |
|
|
9 900,00 |
Социальная помощь |
10 |
04 |
5050000 |
|
9 900,00 |
|
|
9 900,00 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью |
10 |
04 |
5050502 |
|
9 900,00 |
|
|
9 900,00 |
Социальных выплаты |
10 |
04 |
5050502 |
005 |
9 900,00 |
|
|
9 900,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
11 |
|
|
|
5 936 659,80 |
200 000,00 |
0,00 |
5 736 659,80 |
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований ( межбюджетные
субсидии) |
11 |
02 |
|
|
3 404 000,00 |
0,00 |
|
3 404 000,00 |
Федеральные целевые
программы |
11 |
02 |
1000000 |
|
6 096 600,00 |
|
|
6 096 600,00 |
Федеральная целевая
программа " Социальное развитие села до 2012 года" |
11 |
02 |
1001100 |
|
3 300 000,00 |
|
|
3 300 000,00 |
Субсидии местным бюджетам на
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих
в сельской местности |
11 |
02 |
1001100 |
021 |
1 800 000,00 |
|
|
1 800 000,00 |
Субсидии местным бюджетам на
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности |
11 |
02 |
1001100 |
099 |
1 500 000,00 |
|
|
1 500 000,00 |
Федеральная целевая
программа " Жилище"на 2002-2010 годы ( второй
этап) |
11 |
02 |
1040000 |
|
2 796 600,00 |
|
|
2 796 600,00 |
Подпрограмма "
Обеспечение жильем молодых семей" |
11 |
02 |
1040200 |
|
2 796 600,00 |
|
|
2 796 600,00 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
1040200 |
010 |
2 796 600,00 |
|
|
2 796 600,00 |
Межбюджетные трансферты |
11 |
02 |
5210000 |
|
-4 422 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 422 100,00 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
5210100 |
010 |
-4 422 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 422 100,00 |
Субсидии местным бюджетам на
обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы
" Жилище" на 2002-2010 годы |
11 |
02 |
5210102 |
|
-2 048 100,00 |
|
0,00 |
-2 048 100,00 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
5210102 |
010 |
-2 048 100,00 |
|
|
-2 048 100,00 |
Субсидии местным бюджетам на
софинансирование расходов бюджетов муниципальных
образований по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по
строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения |
11 |
02 |
5210110 |
|
-2 374 000,00 |
|
|
-2 374 000,00 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
5210110 |
010 |
-2 374 000,00 |
|
|
-2 374 000,00 |
Региональные целевые
программы |
11 |
02 |
5220000 |
|
1 729 500,00 |
|
|
1 729 500,00 |
Республиканская программа
" Государственная пооддержка молодых семей в
решении жилищной проблемы на 2002-2015 годы" |
11 |
02 |
5221100 |
|
649 500,00 |
|
|
649 500,00 |
Субсидии местным бюджетам на
обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы
" Жилище" на 2002-2010 годы |
11 |
02 |
5221103 |
|
649 500,00 |
|
|
649 500,00 |
Фонд софинансирования |
11 |
02 |
5221103 |
010 |
649 500,00 |
|
|
649 500,00 |
Республиканская целевая
программа " Социальное развитие села в чувашской Республике до 2012
года" |
11 |
02 |
5226800 |
|
1 080 000,00 |
|
|
1 080 000,00 |
Расходы общепрограммного
характера республиканской целевой программы "Социальное развитие села в
чувашской Республике до 2012 года
" |
11 |
02 |
5226801 |
|
830 000,00 |
|
|
830 000,00 |
Субсидии на обеспечение жильем
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в
сельской местности |
11 |
02 |
5226801 |
021 |
830 000,00 |
|
|
830 000,00 |
Субсидии на обеспечение жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности |
11 |
02 |
5226801 |
099 |
250 000,00 |
|
|
250 000,00 |
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований |
11 |
03 |
|
|
742 500,00 |
|
|
742 500,00 |
Фонд софинансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальная помощь |
11 |
03 |
5050000 |
|
742 500,00 |
|
|
742 500,00 |
Обеспечение жилыми
помещениями детей сирот, детей , оставшихся без
попечения родителей, а также детей , находящихся по опекой ( попечительство),
не имеющих закрепленного жилого помещения |
11 |
03 |
5053600 |
|
742 500,00 |
|
|
742 500,00 |
Фонд компенсаций |
11 |
03 |
5053600 |
009 |
742 500,00 |
|
|
742 500,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
11 |
04 |
|
|
1 790 159,80 |
200 000,00 |
|
1 590 159,80 |
Реализация государственной
политики занятости населения |
11 |
04 |
5100000 |
|
1 790 159,80 |
200 000,00 |
|
1 590 159,80 |
Реализация дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации |
11 |
04 |
5100300 |
|
1 590 159,80 |
|
|
1 590 159,80 |
Иные межбюджетные трансферты |
11 |
04 |
5100300 |
017 |
1 590 159,80 |
|
|
1 590 159,80 |
Межбюджетные трансферты |
11 |
04 |
5210000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам бюджетной системы |
11 |
04 |
5210300 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации |
11 |
04 |
5210300 |
017 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Капитальный ремонт бани п.
Урмары |
11 |
04 |
5210300 |
017 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
10 185 218,94 |
0,00 |
2 032 074,34 |
8 153 144,60 |
Приложение к Решению
Урмарского районного Собрания депутатов
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ,
вносимые в приложение 5 "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований районного бюджета Урмарского района на реализацию
районных целевых программ на 2009 год"
( рублей)
№ п/п |
Наименование программ,подпрограмм и разделов |
Целевая статья функциональной классификации расходов
бюджетов РФ |
Всего, увеличение, уменьшение (-) |
в том числе бюджетные инвестиции |
1 |
Районная
целевая программа «Обеспечение населения Урмарского района питьевой водой на
2005-2008 годы» (Решение Урмарского районного Собрания депутатов от 15 июля г. № 211) |
7950500 |
-297100 |
-297100 |
2 |
Программа
комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2008- |
7950500 |
1028808,7 |
642000 |
3 |
Районная
целевая программа «Культура Урмарского района: 2006–2010 годы» (Решение
Урмарского районного Собрания депутатов от 21 апреля |
7951300 |
703502,86 |
703502,86 |
4 |
Районная
программа «Вакцинопрофилактика на 2006-2010 годы» . (Решение Урмарского районного Собрания депутатов от 26
октября 2006 года №121) |
7951900 |
-36000 |
|
5 |
Районная
программа « Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе на
2007-2010 годы» ( Решение Урмарского районного
Собрания депутатов от 22 февраля 2007 года № 162) |
7952300 |
102500 |
|
6 |
Районная целевая программа
" Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на
2007-2010 годы" |
7953300 |
150000 |
|
7 |
Районная
целевая программа " Развитие агропромышленного комплекса Урмарского
района и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы" |
7953400 |
700000 |
|
|
Итого |
|
2 351 711,56 |
1 048 402,86 |
Приложение к Решению
Урмарского районного Собрания депутатов
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ , вносимые в приложение 6 "Распределение расходов
районного бюджета Урмарского района на 2009
год по главным распорядителям и другим получателям средств районного бюджета
Урмарского района в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов
Российской Федерации"
НАИМЕНОВАНИЕ |
Мин |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма ( рублей), увеличение,
уменьшение (-) |
АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО
РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
903 |
|
|
|
|
1 910 921,62 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
903 |
01 |
|
|
|
-2 075 974,19 |
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций |
903 |
01 |
04 |
|
|
-2 098 862,50 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
903 |
01 |
04 |
0020000 |
|
-2 098 862,50 |
Центральный аппарат |
903 |
01 |
04 |
0020400 |
|
-2 098 862,50 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
903 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
-2 098 862,50 |
Судебная система |
903 |
01 |
05 |
|
|
2 200,00 |
Составление(
изменение и дополнение ) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
903 |
01 |
05 |
0014000 |
|
2 200,00 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
903 |
01 |
05 |
0014000 |
500 |
2 200,00 |
Другие общегосударственные
вопросы |
903 |
01 |
14 |
|
|
20 688,31 |
Реализация государственной политики
в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
903 |
01 |
14 |
0900000 |
|
20 688,31 |
Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности |
903 |
01 |
14 |
0900200 |
|
9 701,30 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
903 |
01 |
14 |
0900200 |
500 |
9 701,30 |
Реализация государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением |
903 |
01 |
14 |
0920000 |
|
10 987,01 |
Выполнение других
обязательств государства |
903 |
01 |
14 |
0920300 |
|
10 987,01 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
903 |
01 |
14 |
0920300 |
500 |
10 987,01 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
903 |
03 |
|
|
|
150 000,00 |
Органы внутренних дел |
903 |
03 |
02 |
|
|
150 000,00 |
Целевые программы
муниципальных образований |
903 |
03 |
02 |
7950000 |
|
150 000,00 |
Районная целевая программа
" Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на
2007-2010 годы" |
903 |
03 |
02 |
7953300 |
|
150 000,00 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
903 |
03 |
02 |
7953300 |
500 |
150 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
903 |
04 |
|
|
|
1 003 490,00 |
Сельское хозяйство и
рыболовство |
903 |
04 |
05 |
|
|
703 490,00 |
Мероприятия в области
сельскохозяйственного производства |
903 |
04 |
05 |
2600400 |
|
3 490,00 |
Прочие расходы |
903 |
04 |
05 |
2600400 |
013 |
3 490,00 |
Целевые программы
муниципальных образований |
903 |
04 |
05 |
7950000 |
|
700 000,00 |
Развитие агропромышленного
комплекса Урмарского района и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" |
903 |
04 |
05 |
7953400 |
|
700 000,00 |
Субсидии юридическая
лицам |
903 |
04 |
05 |
7953400 |
006 |
700 000,00 |
Другие вопросы в области
национальной экономики |
903 |
04 |
12 |
|
|
300 000,00 |
Реализация государственных
функций в области национальной экономики |
903 |
04 |
12 |
3400000 |
|
300 000,00 |
Малое предпринимательство |
903 |
04 |
12 |
3450000 |
|
300 000,00 |
Субсидии на государственную
поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (
фермерские хозяйства) |
903 |
04 |
12 |
3450100 |
|
300 000,00 |
Субсидии юридическим лицам |
903 |
04 |
12 |
3450100 |
006 |
300 000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
903 |
05 |
|
|
|
1 659 268,70 |
Коммунальное хозяйство |
903 |
05 |
02 |
|
|
1 659 268,70 |
Региональные целевые
программы |
903 |
05 |
02 |
5220000 |
|
-144 900,00 |
Республиканская целевая
программа " Обеспечение населения Чувашской Республики качественной
питьевой водой на 2009-2015 годы" |
903 |
05 |
02 |
5223900 |
|
-144 900,00 |
Расходы общепрограммного
характера республиканской целевой программы " Обеспечение населения
Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2015 годы" |
903 |
05 |
02 |
5223901 |
|
-144 900,00 |
Реконструкция очистных
сооружений канализации , пгт
Урмары |
903 |
05 |
02 |
5223901 |
|
-144 900,00 |
Бюджетные инвестиции |
903 |
05 |
02 |
5223901 |
003 |
-144 900,00 |
реконструкция очистных сооружений
канализации, пгт Урмары |
903 |
05 |
02 |
5223901 |
|
-144 900,00 |
Целевые программы
муниципальных образований |
903 |
05 |
02 |
7950000 |
|
731 708,70 |
Программа Комплексного
развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2008- |
903 |
05 |
02 |
7950500 |
|
731 708,70 |
Бюджетные инвестиции |
903 |
05 |
02 |
7950500 |
003 |
344 900,00 |
реконструкция тепловых сетей
п. Урмары |
903 |
05 |
02 |
7950500 |
003 |
344 900,00 |
субсидии юридическим лицам |
903 |
05 |
02 |
7950500 |
006 |
-510 182,00 |
приобретение коммунальной
техники |
903 |
05 |
02 |
7950500 |
006 |
-510 182,00 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
903 |
05 |
02 |
7950500 |
500 |
896 990,70 |
приобретение коммунальной
техники |
903 |
05 |
02 |
7950500 |
500 |
896 990,70 |
Закупка автотранспортных
средств и коммунальной техники |
903 |
05 |
02 |
3400702 |
|
1 072 460,00 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
903 |
05 |
02 |
3400702 |
500 |
1 072 460,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
903 |
08 |
|
|
|
1 071 637,11 |
Культура |
903 |
08 |
01 |
|
|
368 134,25 |
Музеи и постоянные выставки |
903 |
08 |
01 |
4410000 |
|
93 134,25 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
903 |
08 |
01 |
4419900 |
|
93 134,25 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
903 |
08 |
01 |
4419900 |
001 |
93 134,25 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и средств массовой культуры |
903 |
08 |
01 |
4500000 |
|
275 000,00 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
903 |
08 |
01 |
4508500 |
|
275 000,00 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
903 |
08 |
01 |
4508500 |
013 |
275 000,00 |
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и средств массовой информации |
903 |
08 |
06 |
|
|
703 502,86 |
Целевые программы
муниципальных образований |
903 |
08 |
06 |
7950000 |
|
703 502,86 |
Подпрограмма " Развитие
культуры в Урмарском районе" районной целевой программы " Культура
Урмарского района : 2006-2010 годы" |
903 |
08 |
06 |
7951300 |
|
703 502,86 |
Бюджетные инвестиции |
903 |
08 |
06 |
7951300 |
003 |
703 502,86 |
Строительство музея , п. Урмары |
903 |
08 |
06 |
7951300 |
|
703 502,86 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ , ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
903 |
09 |
|
|
|
102 500,00 |
Целевые программы
муниципальных образований |
903 |
09 |
08 |
7950000 |
|
102 500,00 |
Районная программа "
Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе на 2007-2010
года" |
903 |
09 |
08 |
7952300 |
|
102 500,00 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
903 |
09 |
08 |
7952300 |
500 |
102 500,00 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " УРМАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
955 |
|
|
|
|
586 720,80 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ , ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
955 |
09 |
|
|
|
586 720,80 |
Стационарная медицинская
помощь |
955 |
09 |
01 |
|
|
582 006,00 |
Больницы, клиники,
госпитали, медико-санитарные части |
955 |
09 |
01 |
4700000 |
|
582 006,00 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
955 |
09 |
01 |
4709900 |
|
582 006,00 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями, в том числе |
955 |
09 |
01 |
4709900 |
001 |
582 006,00 |
Амбулаторная помощь |
995 |
09 |
02 |
|
|
-104 585,00 |
Больницы, клиники,
госпитали, медико-санитарные части |
955 |
09 |
02 |
4700000 |
|
391 535,00 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
955 |
09 |
02 |
4709900 |
|
391 535,00 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
955 |
09 |
02 |
4709900 |
001 |
391 535,00 |
Фельдшерско-акушерские
пункты |
955 |
09 |
02 |
4780000 |
|
-236 120,00 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
995 |
09 |
02 |
4789900 |
|
-236 120,00 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
955 |
09 |
02 |
4789900 |
001 |
-236 120,00 |
Денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
955 |
09 |
02 |
5201800 |
|
-260 000,00 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
955 |
09 |
02 |
5201800 |
001 |
-260 000,00 |
Больницы, клиники,
госпитали, медико-санитарные части |
955 |
09 |
03 |
4700000 |
|
-51 421,00 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
955 |
09 |
03 |
4709900 |
|
-51 421,00 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
955 |
09 |
03 |
4709900 |
001 |
-51 421,00 |
Другие вопросы в области
здравоохранения, физической культуры и спорта |
955 |
09 |
10 |
|
|
160 720,80 |
Реализация государственной
политики занятости населения |
955 |
09 |
10 |
5100000 |
|
196 720,80 |
Реализация дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации |
955 |
09 |
10 |
5100300 |
|
196 720,80 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
995 |
09 |
10 |
5100300 |
001 |
196 720,80 |
Целевые программы
муниципальных образований |
955 |
09 |
10 |
7950000 |
|
-36 000,00 |
Районная программа " Вакцинопрофилактика на 2006-2010 годы" |
955 |
09 |
10 |
7951900 |
|
-36 000,00 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма |
955 |
09 |
10 |
7951900 |
079 |
-36 000,00 |
МУК "
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" |
957 |
|
|
|
|
60 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
957 |
08 |
|
|
|
60 000,00 |
Культура |
957 |
08 |
01 |
|
|
60 000,00 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры и средств массовой информации |
957 |
08 |
01 |
4400000 |
|
60 000,00 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
957 |
08 |
01 |
4409900 |
|
60 000,00 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями, в том числе |
957 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
60 000,00 |
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА |
974 |
|
|
|
|
2 310 916,72 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
974 |
07 |
|
|
|
2 301 016,72 |
Дошкольное образование |
974 |
07 |
01 |
|
|
462 595,14 |
Детские дошкольное
образование |
974 |
07 |
01 |
4200000 |
|
462 595,14 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
974 |
07 |
01 |
4209900 |
|
462 595,14 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями, в том числе |
|
07 |
01 |
4209900 |
001 |
462 595,14 |
Общее образование |
974 |
07 |
02 |
|
|
939 217,58 |
Школы- детские сады, школы
начальные, неполные средние и средние |
974 |
07 |
02 |
4210000 |
|
673 537,31 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
974 |
07 |
02 |
4219900 |
|
673 537,31 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями, в том числе |
|
07 |
02 |
4219900 |
001 |
673 537,31 |
капитальный ремонт |
974 |
|
|
|
|
300 000,00 |
учебные расходы |
974 |
|
|
|
|
-79 000,00 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
974 |
07 |
02 |
4239900 |
|
255 680,27 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
974 |
07 |
02 |
4239900 |
001 |
255 680,27 |
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления |
974 |
07 |
02 |
5200000 |
|
10 000,00 |
Поощрение лучших учителей |
974 |
07 |
02 |
5201100 |
|
10 000,00 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
974 |
07 |
02 |
5201100 |
001 |
10 000,00 |
Другие вопросы в области образования |
974 |
07 |
09 |
|
|
899 204,00 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
974 |
07 |
09 |
0020000 |
|
-284 400,00 |
Центральный аппарат |
|
07 |
09 |
0020400 |
|
-284 400,00 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
974 |
07 |
09 |
0020400 |
500 |
-284 400,00 |
субвенции для осуществления
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности и по опеке и попечительству |
974 |
|
|
|
|
-9 400,00 |
Мероприятия в области
образования |
974 |
07 |
09 |
4360000 |
|
200 000,00 |
Внедрение инновационных
образовательных программ |
|
07 |
09 |
4360200 |
|
200 000,00 |
Выполнение функций
бюджетными учреждениями |
974 |
07 |
09 |
4360200 |
001 |
200 000,00 |
Реализация государственной
политики занятости населения |
974 |
07 |
09 |
5100000 |
|
983 604,00 |
Реализация дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации |
974 |
07 |
09 |
5100300 |
|
983 604,00 |
Выполнение функций бюджетными
учреждениями |
974 |
07 |
09 |
5100300 |
001 |
983 604,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
974 |
10 |
|
|
|
9 900,00 |
Охрана семьи и детства |
974 |
10 |
04 |
|
|
9 900,00 |
Социальная помощь |
974 |
10 |
04 |
5050000 |
|
9 900,00 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью |
974 |
10 |
04 |
5050502 |
|
9 900,00 |
Социальных выплаты |
974 |
10 |
04 |
5050502 |
005 |
9 900,00 |
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА |
992 |
|
|
|
|
5 316 659,80 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
992 |
01 |
|
|
|
-620 000,00 |
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового ( финансово-бюджетного) надзора |
992 |
01 |
06 |
|
|
-620 000,00 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
992 |
01 |
06 |
0020000 |
|
-620 000,00 |
Центральный аппарат |
992 |
01 |
06 |
0020400 |
|
-620 000,00 |
Выполнение функций органами
местного самоуправления |
992 |
01 |
06 |
0020400 |
500 |
-620 000,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
992 |
11 |
|
|
|
5 936 659,80 |
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований ( межбюджетные
субсидии) |
992 |
11 |
02 |
|
|
3 404 000,00 |
Федеральные целевые
программы |
992 |
11 |
02 |
1000000 |
|
6 096 600,00 |
Федеральная целевая
программа " Социальное развитие села до 2012 года" |
992 |
11 |
02 |
1001100 |
|
3 300 000,00 |
Субсидии местным бюджетам на
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и
работающих в сельской местности |
992 |
11 |
02 |
1001100 |
021 |
1 800 000,00 |
Субсидии местным бюджетам на
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности |
992 |
11 |
02 |
1001100 |
099 |
1 500 000,00 |
Федеральная целевая
программа " Жилище"на 2002-2010 годы (
второй этап) |
992 |
11 |
02 |
1040000 |
|
2 796 600,00 |
Подпрограмма "
Обеспечение жильем молодых семей" |
992 |
11 |
02 |
1040200 |
|
2 796 600,00 |
Фонд софинансирования |
992 |
11 |
02 |
1040200 |
010 |
2 796 600,00 |
Межбюджетные трансферты |
992 |
11 |
02 |
5210000 |
|
-4 422 100,00 |
Фонд софинансирования |
992 |
11 |
02 |
5210100 |
010 |
-4 422 100,00 |
Субсидии местным бюджетам на
обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы
" Жилище" на 2002-2010 годы |
992 |
11 |
02 |
5210102 |
|
-2 048 100,00 |
Фонд софинансирования |
992 |
11 |
02 |
5210102 |
010 |
-2 048 100,00 |
Субсидии местным бюджетам на
софинансирование расходов бюджетов муниципальных
образований по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по
строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения |
992 |
11 |
02 |
5210110 |
|
-2 374 000,00 |
Фонд софинансирования |
992 |
11 |
02 |
5210110 |
010 |
-2 374 000,00 |
Региональные целевые
программы |
992 |
11 |
02 |
5220000 |
|
1 729 500,00 |
Республиканская программа
" Государственная пооддержка молодых семей в
решении жилищной проблемы на 2002-2015 годы" |
992 |
11 |
02 |
5221100 |
|
649 500,00 |
Субсидии местным бюджетам на
обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы
" Жилище" на 2002-2010 годы |
992 |
11 |
02 |
5221103 |
|
649 500,00 |
Фонд софинансирования |
992 |
11 |
02 |
5221103 |
010 |
649 500,00 |
Республиканская целевая
программа " Социальное развитие села в чувашской Республике до 2012
года" |
992 |
11 |
02 |
5226800 |
|
1 080 000,00 |
Расходы общепрограммного
характера республиканской целевой программы "Социальное развитие села в
чувашской Республике до 2012 года
" |
992 |
11 |
02 |
5226801 |
|
1 080 000,00 |
Субсидии на обеспечение жильем
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в
сельской местности |
992 |
11 |
02 |
5226801 |
021 |
830 000,00 |
Субсидии на обеспечение жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности |
992 |
11 |
02 |
5226801 |
099 |
250 000,00 |
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований |
992 |
11 |
03 |
|
|
742 500,00 |
Социальная помощь |
992 |
11 |
03 |
5050000 |
|
742 500,00 |
Обеспечение жилыми
помещениями детей сирот, детей , оставшихся без
попечения родителей, а также детей , находящихся по опекой ( попечительство),
не имеющих закрепленного жилого помещения |
992 |
11 |
03 |
5053600 |
|
742 500,00 |
Фонд компенсаций |
992 |
11 |
03 |
5053600 |
009 |
742 500,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
992 |
11 |
04 |
|
|
1 790 159,80 |
Реализация государственной
политики занятости населения |
992 |
11 |
04 |
5100000 |
|
1 590 159,80 |
Реализация дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации |
992 |
11 |
04 |
5100300 |
|
1 590 159,80 |
Иные межбюджетные трансферты |
992 |
11 |
04 |
5100300 |
017 |
1 590 159,80 |
Межбюджетные трансферты |
992 |
11 |
04 |
5210000 |
|
200 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам бюджетной системы |
992 |
11 |
04 |
5210300 |
|
200 000,00 |
Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации |
992 |
11 |
04 |
5210300 |
017 |
200 000,00 |
Капитальный ремонт бани п.
Урмары |
992 |
11 |
04 |
5210300 |
017 |
200 000,00 |
ИТОГО |
|
|
|
|
|
10 185 218,94 |
Приложение к
Решению Урмарского районного Собрания депутатов
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ,
вносимые в приложение 7" Районная адресная инвестиционная программа на
2009 год"
|
|
( рублей) |
Бюджетные инвестиции |
|
903502,86 |
в том числе: |
|
|
культура |
|
703502,86 |
коммунальное строительство |
|
200000 |
Наименование отраслей, муниципальных |
Код целевой статьи |
Сумма,
увеличение, уменьшение (-) |
заказчиков и объектов |
||
Культура, всего |
|
703502,86 |
в том числе: |
|
|
Программная часть |
|
|
Районная целевая
программы «Культура Урмарского района: 2006–2010 годы»подпрограмма
«Развитие культуры в Урмарском районе» |
|
703502,86 |
администрация Урмарского района |
|
703502,86 |
Строительство музея , п. Урмары |
7951300 |
703502,86 |
Коммунальное
строительство, всего |
|
200000 |
в том числе: |
|
|
Программная часть |
|
|
Республиканская целевая
программа " Обеспечение населения Чувашской Республики качественной
питьевой водой на 2009-2015 годы" |
5223900 |
-144900 |
Расходы общепрограммного
характера республиканской целевой программы " Обеспечение населения
Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2015 годы" |
5223901 |
-144900 |
администрация Урмарского
района |
|
-144900 |
реконструкция очистных
сооружений канализации, пгт Урмары |
5223901 |
-144900 |
Программа Комплексного
развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2008- |
7950500 |
344900 |
реконструкция тепловых сетей |
7950500 |
344900 |
|
|
|
итого |
|
903502,86 |
Приложение 5 к решению
Урмарского районного Собрания депутатов
от 28.08.2009 №340
( рублей)
№ пп |
Наименование
поселений |
Сумма |
|
федеральн. |
республ. |
||
1. |
Большечакинское сельское поселение |
595200 |
138240 |
2. |
Ковалинское сельское поселение |
334800 |
77760 |
3. |
Кульгешское сельское поселение |
446400 |
103680 |
4. |
Урмарское городское поселение |
1085400 |
252060 |
5. |
Шихабыловское сельское поселение |
334800 |
77760 |
|
Итого |
2796600 |
649500 |
Таблица 2
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ,
вносимые в таблицу 5 приложения 8
№ пп |
Наименование поселений |
Всего |
Из детей –сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой ( попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
общей суммы
на обеспечение жилыми помещениями категорий
граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики
« О регулировании жилищных отношений» ( многодетных
семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей) |
1. |
Урмарское городское поселение |
742500 |
742500 |
|
|
Итого |
742500 |
742500 |
|
приложение
8 дополнить таблицей 11 следующего
содержания:
Таблица
11
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств
на организацию общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в
целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан ищущих работу
включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае
угрозы массового увольнения в рамках Республиканской целевой программы
дополнительной поддержки занятости населения Чувашской Республики на
2009 год
№ пп |
Наименование
поселений |
Сумма |
1. |
Арабосинское сельское поселение |
81967,00 |
2. |
Бишевское сельское поселение |
98360,40 |
3. |
Большечакинское сельское поселение |
65573,60 |
4. |
Большеяниковское сельское поселение |
81967,00 |
5. |
Ковалинское сельское поселение |
32786,80 |
6. |
Кудеснерское сельское поселение |
49180,20 |
7. |
Кульгешское сельское поселение |
131147,20 |
8. |
Мусирминское сельское поселение |
65573,60 |
9. |
Староурмарское сельское поселение |
65573,60 |
10. |
Тегешевское сельское поселение |
32786,80 |
11. |
Урмарское городское поселение |
262294,40 |
12. |
Челкасинское сельское поселение |
114753,80 |
13. |
Чубаевское сельское поселение |
32786,80 |
14. |
Шигалинское сельское поселение |
32786,80 |
15. |
Шихабыловское сельское поселение |
147540,60 |
16. |
Шоркистринское сельское поселение |
295081,20 |
|
Итого |
1590159,80 |
( рублей)
№ пп |
Наименование поселений |
Сумма, увеличение,
уменьшение(-) |
1. |
Арабосинское сельское поселение |
-217066 |
2. |
Бишевское сельское поселение |
-116311 |
3. |
Большечакинское сельское поселение |
-120069 |
4. |
Большеяниковское сельское поселение |
-190409 |
5. |
Ковалинское сельское поселение |
-171885 |
6. |
Кудеснерское сельское поселение |
-209708 |
7. |
Кульгешское сельское поселение |
-109533 |
8. |
Мусирминское сельское поселение |
-148971 |
9. |
Староурмарское сельское поселение |
-166979 |
10. |
Тегешевское сельское поселение |
-139806 |
11. |
Урмарское городское
поселение |
- |
12. |
Челкасинское сельское поселение |
-200801 |
13. |
Чубаевское сельское поселение |
-114044 |
14. |
Шигалинское сельское поселение |
-102562 |
15. |
Шихабыловское сельское поселение |
-164139 |
16. |
Шоркистринское сельское поселение |
-201717 |
|
Итого |
-2374000 |
«ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита районного
бюджета Урмарского района на 2009 год»
( рублей)
Код бюджетной классификации |
Наименование
|
Сумма, увеличение , уменьшение(-) |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета |
986662,78 |
|
Итого |
986662,78 |
УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
28 августа 2009 года пос.Урмары
Отчет
об исполнении районного бюджета
Урмарского
района за первое полугодие 2009 года
Урмарское
районное Собрание депутатов
р е ш и л о:
Принять к сведению информацию «Отчет об исполнении
районного бюджета Урмарского района за первое полугодие 2009 года»
(прилагается).
Глава
Урмарского района
В.Н.Кириллов
Отчет об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда за первое
полугодие 2009 года
Кассовые расходы по средствам резервного фонда за
первое полугодие 2009 года составили в сумме 13,0 тыс. рублей. Средства
направлены согласно постановлению главы Урмарского района от 27.03.2009 года №
180 на оказание материальной помощи погорельцам, проживающим в с. Челкасы, д. Шихабылово, д. Малые
Чаки.
Итоги исполнения районного бюджета
за январь – июнь 2009 года
Доходная часть районного бюджета Урмарского района выполнена на
52,0 процента к уточненным годовым назначениям. С учетом средств, полученных из республиканского бюджета
Чувашской Республики, в районный бюджет поступило 165352,9 тыс. рублей,
при годовом плане 317769,2 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых
доходов мобилизовано в бюджет района в сумме
19039,0 тыс. рублей или 46,4 процента к годовым назначениям в объеме
41032,7 тыс. рублей. Доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности составили в сумме 7439,6 тыс. рублей
или 55,3 процента к годовым назначениям
в объеме 13445,0 тыс. рублей. Поступило безвозмездных перечислений из
республиканского бюджета в сумме 136837,5 тыс. рублей, при уточненном годовом
плане 259144,7 тыс. рублей или 52,8 процента, (в том числе: дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности (трансферта) при плане 79264,2 тыс.
рублей поступило 38077,3 тыс. рублей или 48,0 процентов).
Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов районного бюджета занимают такие поступления как налог на
доходы физических лиц – 75,4 процента, налоги на совокупный доход – 13,3
процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – 3,3 процента,
штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4,2 процента, государственная пошлина
– 1,6 процента.
Удельный вес финансовой
помощи району (в виде поступлений средств по взаимным расчетам,
трансфертов, субвенций) из республиканского бюджета Чувашской Республики в
объеме доходной части бюджета за январь - июнь
2009 года составил в размере 82,8
процента.
Расходная часть районного бюджета за январь - июнь 2009 года исполнена на 48,5 процента. При
уточненном годовом плане
в размере 322699,3 тыс. рублей исполнение составило 156359,7 тыс.
рублей.
В разрезе функциональных
разделов расходов исполнение бюджета района за январь - июнь 2009 года
в целом характеризуется следующими данными:
ассигнования, выделенные на финансирование:
по разделу «Общегосударственные вопросы» при уточненном годовом плане 22038,2 тыс.
рублей освоены на 8716,4 тыс. рублей или
39,6 процента;
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при годовом плане 414,0 тыс. рублей освоены на 31,2 тыс.
рублей или 7,5 процента;
по разделу «Национальная экономика» при годовом плане 17843,1 тыс. рублей освоены на 3363,6
тыс. рублей или 18,9 процента;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 27453,9 тыс.
рублей освоены
на 26501,8 тыс. рублей или 96,5 процента;
по разделу «Образование»
при годовом плане 148484,3 тыс. рублей
освоены на 71671,5 тыс. рублей или 48,3 процента;
по разделу «Культура, кинематография, средства массовой
информации» при годовом
плане 10017,9 тыс. рублей освоены на 5839,5 тыс. рублей или 58,3 процента;
по разделу «Здравоохранение и спорт» при годовом плане 48714,5 тыс. рублей освоены на 22847,6
тыс. рублей или 46,9 процента;
по разделу «Социальная политика» при годовом плане 2123,5 тыс. рублей освоены на 577,1
тыс. рублей или 27,2 процента;
по разделу «Межбюджетные трансферты» при годовом плане 45609,8 тыс.
рублей освоены на 16810,8 тыс. рублей
или 36,9 процента;
в том числе:
по
подразделу «Финансовая помощь бюджетам других уровней» при годовом плане 27308,9 тыс. рублей освоены на 13055,8
тыс. рублей или 47,8 процента.
Июнь 2009 года; 15014 - Урмарский район
Код формы: 42801
Название формы: Доходы бюджета
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по КД |
Утверждено бюджеты муниципальных районов |
Исполнено по бюджетам муниципальных районов |
Доходы
бюджета - ИТОГО |
10 |
000 8 50
00000 00 0000
000 |
317
769 230,00 |
165
352 874,80 |
НАЛОГОВЫЕ
И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
10 |
000 1 00
00000 00 0000
000 |
41
032 700,00 |
19
038 988,06 |
НАЛОГИ
НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
10 |
000 1 01
00000 00 0000
000 |
30
167 900,00 |
14
362 851,78 |
Налог
на доходы физических лиц |
10 |
000 1 01 02000
01 0000 110 |
30
167 900,00 |
14
362 851,78 |
Налог
на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
10 |
000 1 01
02020 01 0000
110 |
30
167 900,00 |
14
364 345,89 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой |
10 |
000 1 01
02021 01 0000
110 |
30
167 900,00 |
14
295 044,94 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой |
10 |
000 1 01
02022 01 0000
110 |
|
69
300,95 |
Налог
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации |
10 |
000 1 01
02030 01 0000
110 |
|
-1
494,11 |
НАЛОГИ
НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
10 |
000 1 05
00000 00 0000
000 |
5
640 100,00 |
2
540 842,04 |
Единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
10 |
000 1 05
02000 02 0000
110 |
5
360 100,00 |
2
488 156,27 |
Единый
сельскохозяйственный налог |
10 |
000 1 05
03000 01 0000
110 |
280
000,00 |
52
685,77 |
НАЛОГИ
НА ИМУЩЕСТВО |
10 |
000 1 06
00000 00 0000
000 |
|
|
Налог
на имущество физических лиц |
10 |
000 1 06
01000 00 0000
110 |
|
|
Налог
на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений |
10 |
000 1 06
01030 10 0000
110 |
|
|
Земельный
налог |
10 |
000 1 06
06000 00 0000
110 |
|
|
Земельный
налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
10 |
000 1 06
06010 00 0000
110 |
|
|
Земельный
налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
10 |
000 1 06
06013 10 0000
110 |
|
|
Земельный
налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
10 |
000 1 06
06020 00 0000
110 |
|
|
Земельный
налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
10 |
000 1 06
06023 10 0000
110 |
|
|
НАЛОГИ,
СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
10 |
000 1 07
00000 00 0000
000 |
23
600,00 |
|
Налог
на добычу полезных ископаемых |
10 |
000 1 07
01000 01 0000
110 |
23
600,00 |
|
Налог
на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
10 |
000 1 07
01020 01 0000
110 |
23
600,00 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА |
10 |
000 1 08
00000 00 0000
000 |
1
162 100,00 |
309
153,36 |
Государственная
пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
10 |
000 1 08
03000 01 0000
110 |
600
000,00 |
173
337,36 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации) |
10 |
000 1 08
03010 01 0000
110 |
600
000,00 |
173
337,36 |
Государственная
пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации) |
10 |
000 1 08
04000 01 0000
110 |
|
|
Государственная
пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
10 |
000 1 08
04020 01 0000
110 |
|
|
Государственная
пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий |
10 |
000 1 08
07000 01 0000
110 |
562
100,00 |
135
816,00 |
Государственная
пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов
на получение права на управление транспортными средствами |
10 |
000 1 08
07140 01 0000
110 |
562
100,00 |
135
816,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
10 |
000 1 09
00000 00 0000
000 |
|
-20
924,71 |
Налог
на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты |
10 |
000 1 09
01000 00 0000
110 |
|
-18
523,03 |
Налог
на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные
бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
10 |
000 1 09
01030 05 0000
110 |
|
-18
523,03 |
Налоги
на имущество |
10 |
000 1 09
04000 00 0000
110 |
|
-4
596,28 |
Налог
на имущество предприятий |
10 |
000 1 09
04010 02 0000
110 |
|
-4
596,28 |
Земельный
налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
10 |
000 1 09
04050 00 0000
110 |
|
|
Земельный
налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
территориях поселений |
10 |
000 1 09
04050 10 0000
110 |
|
|
Прочие
налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской
Федерации) |
10 |
000 1 09
06000 02 0000
110 |
|
2
194,60 |
Налог
с продаж |
10 |
000 1 09
06010 02 0000
110 |
|
2
181,60 |
Сбор
на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц |
10 |
000 1 09
06020 02 0000
110 |
|
13,00 |
ДОХОДЫ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ |
10 |
000 1 11
00000 00 0000
000 |
1
255 800,00 |
631
791,76 |
Проценты,
полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны |
10 |
000 1 11
03000 00 0000
120 |
41
400,00 |
5
670,92 |
Проценты,
полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов муниципальных районов |
10 |
000 1 11
03050 05 0000
120 |
41
400,00 |
5
670,92 |
Проценты,
полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов поселений |
10 |
000 1 11
03050 10 0000
120 |
|
|
Доходы,
получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) |
10 |
000 1 11
05000 00 0000
120 |
1
199 400,00 |
609
120,84 |
Доходы,
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
10 |
000 1 11
05010 00 0000
120 |
774
000,00 |
379
226,88 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков |
10 |
000 1 11
05010 05 0000
120 |
774
000,00 |
99
305,73 |
Доходы,
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков |
10 |
000 1 11
05010 10 0000
120 |
|
279
921,15 |
Доходы,
получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков
автономных учреждений) |
10 |
000 1 11
05020 00 0000
120 |
|
|
Доходы,
получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений
(за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
10 |
000 1 11
05025 10 0000
120 |
|
|
Доходы
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
автономных учреждений) |
10 |
000 1 11
05030 00 0000
120 |
425
400,00 |
229
893,96 |
Доходы
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений) |
10 |
000 1 11
05035 05 0000
120 |
425
400,00 |
229
893,96 |
Доходы
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений) |
10 |
000 1 11
05035 10 0000
120 |
|
|
Платежи
от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
10 |
000 1 11
07000 00 0000
120 |
15
000,00 |
17
000,00 |
Доходы
от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
10 |
000 1 11
07010 00 0000
120 |
15
000,00 |
17
000,00 |
Доходы
от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными
районами |
10 |
000 1 11
07015 05 0000
120 |
15
000,00 |
17
000,00 |
ПЛАТЕЖИ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
10 |
000 1 12
00000 00 0000
000 |
221
400,00 |
61
902,26 |
Плата
за негативное воздействие на окружающую среду |
10 |
000 1 12
01000 01 0000
120 |
221
400,00 |
61
902,26 |
ДОХОДЫ
ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
10 |
000 1 13
00000 00 0000
000 |
451
000,00 |
2
520,00 |
Прочие
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
10 |
000 1 13
03000 00 0000
130 |
451
000,00 |
2
520,00 |
Прочие
доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
10 |
000 1 13
03050 05 0000
130 |
451
000,00 |
2
520,00 |
ДОХОДЫ
ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
10 |
000 1 14
00000 00 0000
000 |
600
800,00 |
349
016,73 |
Доходы
от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
10 |
000 1 14
02000 00 0000
000 |
600
800,00 |
182
097,90 |
Доходы
от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу |
10 |
000 1 14
02030 05 0000
410 |
600
000,00 |
182
097,90 |
Доходы
от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу |
10 |
000 1 14
02033 05 0000
410 |
600
000,00 |
182
097,90 |
Доходы
от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу |
10 |
000 1 14
02030 05 0000
440 |
800,00 |
|
Доходы
от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
10 |
000 1 14
02033 05 0000
440 |
800,00 |
|
Доходы
от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу |
10 |
000 1 14
02030 10 0000
410 |
|
|
Доходы
от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу |
10 |
000 1 14
02033 10 0000
410 |
|
|
Доходы
от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных
учреждений) |
10 |
000 1 14
06000 00 0000
430 |
|
166
918,83 |
Доходы
от продажи земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена |
10 |
000 1 14
06010 00 0000
430 |
|
166
918,83 |
Доходы
от продажи земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений |
10 |
000 1 14
06014 10 0000
430 |
|
166
918,83 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
10 |
000 1 15
00000 00 0000
000 |
|
200,00 |
Платежи,
взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение
определенных функций |
10 |
000 1 15
02000 00 0000
140 |
|
200,00 |
Платежи,
взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных
функций |
10 |
000 1 15
02050 05 0000
140 |
|
200,00 |
Платежи,
взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций |
10 |
000 1 15
02050 10 0000
140 |
|
|
ШТРАФЫ,
САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
10 |
000 1 16
00000 00 0000
000 |
1
510 000,00 |
801
634,84 |
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
10 |
000 1 16
03000 00 0000
140 |
|
1
175,00 |
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128,
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации |
10 |
000 1 16
03010 01 0000
140 |
|
425,00 |
Денежные
взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и
сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях |
10 |
000 1 16
03030 01 0000
140 |
|
750,00 |
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт |
10 |
000 1 16
06000 01 0000
140 |
20
000,00 |
|
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской
Федерации |
10 |
000 1 16
18000 00 0000
140 |
|
32
967,41 |
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов
муниципальных районов) |
10 |
000 1 16
18050 05 0000
140 |
|
32
967,41 |
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов
поселений) |
10 |
000 1 16
18050 10 0000
140 |
|
|
Денежные
взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу |
10 |
000 1 16
21000 00 0000
140 |
|
11
209,00 |
Денежные
взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов |
10 |
000 1 16
21050 05 0000
140 |
|
11
209,00 |
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного законодательства |
10 |
000 1 16
25000 01 0000
140 |
|
2
500,00 |
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
10 |
000 1 16
25060 01 0000
140 |
|
2
500,00 |
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
10 |
000 1 16
27000 01 0000
140 |
|
25
950,01 |
Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
10 |
000 1 16
28000 01 0000
140 |
|
56
900,00 |
Денежные
взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного
движения |
10 |
000 1 16
30000 01 0000
140 |
400
000,00 |
258
000,00 |
Прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
10 |
000 1 16
90000 00 0000
140 |
1
090 000,00 |
412
933,42 |
Прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
10 |
000 1 16
90050 05 0000
140 |
1
090 000,00 |
412
933,42 |
ПРОЧИЕ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
10 |
000 1 17
00000 00 0000
000 |
|
|
Возмещение
потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных
угодий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
10 |
000 1 17
02000 00 0000
180 |
|
|
Возмещение
потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных
угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2008 года) |
10 |
000 1 17
02000 10 0000
180 |
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ |
10 |
000 2 00
00000 00 0000
000 |
263
291 530,00 |
138
874 238,22 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
10 |
000 2 02
00000 00 0000
000 |
263
291 530,00 |
138
874 238,22 |
Дотации
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
10 |
000 2 02
01000 00 0000
151 |
87
650 200,00 |
42
270 300,00 |
Дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности |
10 |
000 2 02
01001 00 0000
151 |
79
264 200,00 |
38
077 300,00 |
Дотации
бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
10 |
000 2 02
01001 05 0000
151 |
79
264 200,00 |
38
077 300,00 |
Дотации
бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
10 |
000 2 02
01001 10 0000
151 |
|
|
Дотации
бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
10 |
000 2 02
01003 00 0000
151 |
8
386 000,00 |
4
193 000,00 |
Дотации
бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов |
10 |
000 2 02
01003 05 0000
151 |
8
386 000,00 |
4
193 000,00 |
Дотации
бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
10 |
000 2 02
01003 10 0000
151 |
|
|
Субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) |
10 |
000 2 02
02000 00 0000
151 |
46
453 767,00 |
28
466 067,00 |
Субсидии
бюджетам на обеспечение жильем молодых семей |
10 |
000 2 02
02008 00 0000
151 |
2
758 600,00 |
710
500,00 |
Субсидии
бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей |
10 |
000 2 02
02008 05 0000
151 |
2
758 600,00 |
710
500,00 |
Субсидии
бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей |
10 |
000 2 02
02008 10 0000
151 |
|
|
Субсидии бюджетам
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
10 |
000 2 02
02009 00 0000
151 |
516
000,00 |
216
000,00 |
Субсидии
бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства |
10 |
000 2 02
02009 05 0000
151 |
516
000,00 |
216
000,00 |
Субсидии
бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих
и работающих в сельской местности |
10 |
000 2 02
02036 00 0000
151 |
830
000,00 |
|
Субсидии
бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |
10 |
000 2 02
02036 05 0000
151 |
830
000,00 |
|
Субсидии
бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности |
10 |
000 2 02
02036 10 0000
151 |
|
|
Субсидии бюджетам на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек
городов Москвы и Санкт-Петербурга |
10 |
000 2 02
02068 00 0000
151 |
87
800,00 |
87
800,00 |
Субсидии
бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований |
10 |
000 2 02
02068 05 0000
151 |
87
800,00 |
87
800,00 |
Субсидии
бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований |
10 |
000 2 02
02068 10 0000
151 |
|
|
Субсидии
бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности |
10 |
000 2 02
02085 00 0000
151 |
250
000,00 |
|
Субсидии
бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
10 |
000 2 02
02085 05 0000
151 |
250
000,00 |
|
Субсидии
бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
10 |
000 2 02
02085 10 0000
151 |
|
|
Субсидии
бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
10 |
000 2 02
02088 00 0000
151 |
19
001 767,00 |
19
001 767,00 |
Субсидии
бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
10 |
000 2 02
02088 05 0000
151 |
19
001 767,00 |
19
001 767,00 |
Субсидии
бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
10 |
000 2 02
02088 05 0001
151 |
19
001 767,00 |
19
001 767,00 |
Субсидии
бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов |
10 |
000 2 02
02089 00 0000
151 |
4
500 000,00 |
4
500 000,00 |
Субсидии
бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов |
10 |
000 2 02
02089 05 0000
151 |
4
500 000,00 |
4
500 000,00 |
Субсидии
бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
10 |
000 2 02
02089 05 0001
151 |
4
500 000,00 |
4
500 000,00 |
Прочие
субсидии |
10 |
000 2 02
02999 00 0000
151 |
18
509 600,00 |
3
950 000,00 |
Прочие
субсидии бюджетам муниципальных районов |
10 |
000 2 02
02999 05 0000
151 |
18
509 600,00 |
3
950 000,00 |
Прочие
субсидии бюджетам поселений |
10 |
000 2 02
02999 10 0000
151 |
|
|
Субвенции
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
10 |
000 2 02
03000 00 0000
151 |
123
776 866,00 |
65
411 778,00 |
Субвенции
бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
10 |
000 2 02
03003 00 0000
151 |
705
500,00 |
352
750,00 |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского
состояния |
10 |
000 2 02
03003 05 0000
151 |
705
500,00 |
352
750,00 |
Субвенции
бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
10 |
000 2 02
03007 00 0000
151 |
7
875,00 |
7
875,00 |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации |
10 |
000 2 02
03007 05 0000
151 |
7
875,00 |
7
875,00 |
Субвенции
бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты |
10 |
000 2 02
03015 00 0000
151 |
1
035 500,00 |
455
902,00 |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
10 |
000 2 02
03015 05 0000
151 |
1
035 500,00 |
455
902,00 |
Субвенции
бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты |
10 |
000 2 02
03015 10 0000
151 |
|
|
Субвенции
бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью |
10 |
000 2 02
03020 00 0000
151 |
239
800,00 |
120
000,00 |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
10 |
000 2 02
03020 05 0000
151 |
239
800,00 |
120
000,00 |
Субвенции
бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство |
10 |
000 2 02
03021 00 0000
151 |
2
736 200,00 |
1
824 200,00 |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство |
10 |
000 2 02
03021 05 0000
151 |
2
736 200,00 |
1
824 200,00 |
Субвенции
местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации |
10 |
000 2 02
03024 00 0000
151 |
112
735 400,00 |
58
674 520,00 |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации |
10 |
000 2 02 03024 05
0000 151 |
112
735 400,00 |
58
674 520,00 |
Субвенции
бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации |
10 |
000 2 02
03024 10 0000
151 |
|
|
Субвенции
бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
10 |
000 2 02
03026 00 0000
151 |
2
227 500,00 |
2
227 500,00 |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
10 |
000 2 02
03026 05 0000
151 |
2
227 500,00 |
2
227 500,00 |
Субвенции
бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
10 |
000 2 02
03026 10 0000
151 |
|
|
Субвенции
бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
000 2 02
03029 00 0000
151 |
1
457 191,00 |
666
591,00 |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
000 2 02
03029 05 0000
151 |
1
457 191,00 |
666
591,00 |
Субвенции бюджетам
муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи |
10 |
000 2 02
03055 00 0000
151 |
2
460 700,00 |
996
840,00 |
Субвенции
бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи |
10 |
000 2 02
03055 05 0000
151 |
2
460 700,00 |
996
840,00 |
Прочие
субвенции |
10 |
000 2 02
03999 00 0000
151 |
171
200,00 |
85
600,00 |
Прочие
субвенции бюджетам муниципальных районов |
10 |
000 2 02
03999 05 0000
151 |
171
200,00 |
85
600,00 |
Иные
межбюджетные трансферты |
10 |
000 2 02
04000 00 0000
151 |
5
410 697,00 |
2
726 093,22 |
Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
10 |
000 2 02
04012 00 0000
151 |
151
200,00 |
14
400,00 |
Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня |
10 |
000 2 02
04012 05 0000
151 |
151
200,00 |
14
400,00 |
Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями |
10 |
000 2 02
04014 00 0000
151 |
4
146 800,00 |
2
036 700,00 |
Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями |
10 |
000 2 02 04014 05
0000 151 |
4
146 800,00 |
2
036 700,00 |
Прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
10 |
000 2 02
04999 00 0000
151 |
1
112 697,00 |
674
993,22 |
Прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
10 |
000 2 02
04999 05 0000
151 |
1
112 697,00 |
674
993,22 |
Прочие
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
10 |
000 2 02
09000 00 0000
151 |
|
|
Прочие
безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов |
10 |
000 2 02
09050 00 0000
151 |
|
|
Прочие
безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов |
10 |
000 2 02
09054 10 0000
151 |
|
|
ДОХОДЫ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
10 |
000 3 00
00000 00 0000
000 |
13
445 000,00 |
7
439 648,52 |
РЫНОЧНЫЕ
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ |
10 |
000 3 02
00000 00 0000
000 |
12
026 900,00 |
5
916 215,21 |
Доходы
от оказания услуг |
10 |
000 3 02
01000 00 0000
130 |
12
026 900,00 |
5
916 215,21 |
Доходы
от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления
муниципальных районов |
10 |
000 3 02
01050 05 0000
130 |
12
026 900,00 |
5
916 215,21 |
Доходы
от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления
поселений |
10 |
000 3 02
01050 10 0000
130 |
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
10 |
000 3 03
00000 00 0000
000 |
1
418 100,00 |
1
523 433,31 |
Прочие
безвозмездные поступления |
10 |
000 3 03
99000 00 0000
180 |
1
418 100,00 |
1
523 433,31 |
Прочие
безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов |
10 |
000 3 03
99050 05 0000
180 |
1
418 100,00 |
1
523 433,31 |
Прочие
безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления поселений |
10 |
000 3 03
99050 10 0000
180 |
|
|
Итого
внутренних оборотов |
20 |
000 8 70
00000 00 0000
000 |
263
291 530,00 |
138
874 238,22 |
поступления
от других бюджетов бюджетной системы |
22 |
000 8 70
00000 00 0000
151 |
263
291 530,00 |
138
874 238,22 |
|
|
|
|
|
Июнь
2009 года; 15014 - Урмарский район |
|
|
|
|
Код
формы: 42802 |
|
|
|
|
Название
формы: Расходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
показателя |
Код строки |
Код расхода по ФКР,ЭКР |
Утверждено бюджеты
муниципальных районов |
Исполнено по
бюджетам муниципальных районов |
Расходы
бюджета - ИТОГО |
200 |
000 9600 0000000
000 000 |
322 699 284,04 |
156 359 668,93 |
Общегосударственные
вопросы |
200 |
000 0100 0000000
000 000 |
22 038 230,51 |
8 716 415,18 |
Расходы |
200 |
000 0100 0000000
000 200 |
21 068 095,01 |
8 340 480,31 |
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0100 0000000
000 210 |
16 029 804,00 |
5 431 916,33 |
Заработная
плата |
200 |
000 0100 0000000
000 211 |
12 690 130,00 |
4 401 003,70 |
Прочие
выплаты |
200 |
000 0100 0000000
000 212 |
14 860,00 |
5 100,00 |
Начисления
на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0100 0000000
000 213 |
3 324 814,00 |
1 025 812,63 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0100 0000000
000 220 |
4 344 404,00 |
2 853 019,45 |
Услуги
связи |
200 |
000 0100 0000000
000 221 |
568 770,00 |
121 643,38 |
Транспортные
услуги |
200 |
000 0100 0000000
000 222 |
12 900,00 |
2 637,00 |
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0100 0000000
000 223 |
518 209,00 |
249 077,27 |
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0100 0000000
000 225 |
2 580 163,00 |
2 223 400,77 |
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0100 0000000
000 226 |
664 362,00 |
256 261,03 |
Обслуживание
государственного (муниципального) долга |
200 |
000 0100 0000000
000 230 |
50 000,00 |
|
Обслуживание
внутреннего долга |
200 |
000 0100 0000000
000 231 |
50 000,00 |
|
Прочие
расходы |
200 |
000 0100 0000000
000 290 |
643 887,01 |
55 544,53 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0100 0000000
000 300 |
970 135,50 |
375 934,87 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0100 0000000
000 310 |
79 196,00 |
18 556,80 |
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0100 0000000
000 340 |
890 939,50 |
357 378,07 |
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000
000 000 |
15 784 168,50 |
6 805 476,97 |
Расходы |
200 |
000 0104 0000000
000 200 |
15 082 151,00 |
6 517 418,68 |
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0104 0000000
000 210 |
11 240 562,00 |
3 824 406,15 |
Заработная
плата |
200 |
000 0104 0000000
000 211 |
8 899 653,00 |
3 096 088,15 |
Прочие
выплаты |
200 |
000 0104 0000000
000 212 |
9 200,00 |
4 300,00 |
Начисления
на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0104 0000000
000 213 |
2 331 709,00 |
724 018,00 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0104 0000000
000 220 |
3 710 239,00 |
2 649 481,01 |
Услуги
связи |
200 |
000 0104 0000000
000 221 |
511 070,00 |
107 997,78 |
Транспортные
услуги |
200 |
000 0104 0000000
000 222 |
9 900,00 |
2 637,00 |
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0104 0000000
000 223 |
412 969,00 |
208 635,23 |
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0104 0000000
000 225 |
2 529 113,00 |
2 206 725,17 |
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0104 0000000
000 226 |
247 187,00 |
123 485,83 |
Прочие
расходы |
200 |
000 0104 0000000
000 290 |
131 350,00 |
43 531,52 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0104 0000000
000 300 |
702 017,50 |
288 058,29 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0104 0000000
000 310 |
34 000,00 |
13 878,80 |
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0104 0000000
000 340 |
668 017,50 |
274 179,49 |
Судебная
система |
200 |
000 0105 0000000
000 000 |
7 875,00 |
|
Расходы |
200 |
000 0105 0000000
000 200 |
7 875,00 |
|
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0105 0000000
000 220 |
7 875,00 |
|
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0105 0000000
000 226 |
7 875,00 |
|
Обеспечение
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора |
200 |
000 0106 0000000
000 000 |
3 759 800,00 |
1 210 576,29 |
Расходы |
200 |
000 0106 0000000
000 200 |
3 589 318,00 |
1 154 574,21 |
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0106 0000000
000 210 |
3 190 568,00 |
1 038 894,49 |
Заработная
плата |
200 |
000 0106 0000000
000 211 |
2 525 014,00 |
841 078,03 |
Прочие
выплаты |
200 |
000 0106 0000000
000 212 |
4 000,00 |
800,00 |
Начисления
на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0106 0000000
000 213 |
661 554,00 |
197 016,46 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0106 0000000
000 220 |
383 550,00 |
113 473,72 |
Услуги
связи |
200 |
000 0106 0000000
000 221 |
38 000,00 |
11 473,97 |
Транспортные
услуги |
200 |
000 0106 0000000
000 222 |
2 000,00 |
|
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0106 0000000
000 223 |
50 100,00 |
20 551,75 |
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0106 0000000
000 225 |
18 450,00 |
3 350,00 |
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0106 0000000
000 226 |
275 000,00 |
78 098,00 |
Прочие
расходы |
200 |
000 0106 0000000
000 290 |
15 200,00 |
2 206,00 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0106 0000000
000 300 |
170 482,00 |
56 002,08 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0106 0000000
000 310 |
15 196,00 |
2 688,00 |
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0106 0000000
000 340 |
155 286,00 |
53 314,08 |
Обеспечение
проведения выборов и референдумов |
200 |
000 0107 0000000
000 000 |
|
|
Расходы |
200 |
000 0107 0000000
000 200 |
|
|
Прочие
расходы |
200 |
000 0107 0000000
000 290 |
|
|
Обслуживание
государственного и муниципального долга |
200 |
000 0111 0000000
000 000 |
50 000,00 |
|
Расходы |
200 |
000 0111 0000000
000 200 |
50 000,00 |
|
Обслуживание
государственного (муниципального) долга |
200 |
000 0111 0000000
000 230 |
50 000,00 |
|
Обслуживание
внутреннего долга |
200 |
000 0111 0000000
000 231 |
50 000,00 |
|
Резервные
фонды |
200 |
000 0112 0000000
000 000 |
487 000,00 |
|
Расходы |
200 |
000 0112 0000000
000 200 |
487 000,00 |
|
Прочие
расходы |
200 |
000 0112 0000000
000 290 |
487 000,00 |
|
Другие
общегосударственные вопросы |
200 |
000 0114 0000000
000 000 |
1 949 387,01 |
700 361,92 |
Расходы |
200 |
000 0114 0000000
000 200 |
1 851 751,01 |
668 487,42 |
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0114 0000000
000 210 |
1 598 674,00 |
568 615,69 |
Заработная
плата |
200 |
000 0114 0000000
000 211 |
1 265 463,00 |
463 837,52 |
Прочие
выплаты |
200 |
000 0114 0000000
000 212 |
1 660,00 |
|
Начисления
на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0114 0000000
000 213 |
331 551,00 |
104 778,17 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0114 0000000
000 220 |
242 740,00 |
90 064,72 |
Услуги
связи |
200 |
000 0114 0000000
000 221 |
19 700,00 |
2 171,63 |
Транспортные
услуги |
200 |
000 0114 0000000
000 222 |
1 000,00 |
|
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0114 0000000
000 223 |
55 140,00 |
19 890,29 |
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0114 0000000
000 225 |
32 600,00 |
13 325,60 |
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0114 0000000
000 226 |
134 300,00 |
54 677,20 |
Прочие
расходы |
200 |
000 0114 0000000
000 290 |
10 337,01 |
9 807,01 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0114 0000000
000 300 |
97 636,00 |
31 874,50 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0114 0000000
000 310 |
30 000,00 |
1 990,00 |
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0114 0000000
000 340 |
67 636,00 |
29 884,50 |
Национальная
оборона |
200 |
000 0200 0000000
000 000 |
|
|
Расходы |
200 |
000 0200 0000000
000 200 |
|
|
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0200 0000000
000 210 |
|
|
Заработная
плата |
200 |
000 0200 0000000
000 211 |
|
|
Начисления
на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0200 0000000
000 213 |
|
|
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0200 0000000
000 220 |
|
|
Услуги
связи |
200 |
000 0200 0000000
000 221 |
|
|
Транспортные
услуги |
200 |
000 0200 0000000
000 222 |
|
|
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0200 0000000
000 223 |
|
|
Арендная
плата за пользование имуществом |
200 |
000 0200 0000000
000 224 |
|
|
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0200 0000000
000 300 |
|
|
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0200 0000000
000 340 |
|
|
Мобилизационная
и вневойсковая подготовка |
200 |
000 0203 0000000
000 000 |
|
|
Расходы |
200 |
000 0203 0000000
000 200 |
|
|
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0203 0000000
000 210 |
|
|
Заработная
плата |
200 |
000 0203 0000000
000 211 |
|
|
Начисления
на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0203 0000000
000 213 |
|
|
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0203 0000000
000 220 |
|
|
Услуги
связи |
200 |
000 0203 0000000
000 221 |
|
|
Транспортные
услуги |
200 |
000 0203 0000000
000 222 |
|
|
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0203 0000000
000 223 |
|
|
Арендная
плата за пользование имуществом |
200 |
000 0203 0000000
000 224 |
|
|
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0203 0000000
000 300 |
|
|
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0203 0000000
000 340 |
|
|
Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность |
200 |
000 0300 0000000
000 000 |
414 000,00 |
31 246,00 |
Расходы |
200 |
000 0300 0000000
000 200 |
159 000,00 |
|
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0300 0000000
000 220 |
159 000,00 |
|
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0300 0000000
000 225 |
100 000,00 |
|
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0300 0000000
000 226 |
59 000,00 |
|
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0300 0000000
000 300 |
255 000,00 |
31 246,00 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0300 0000000
000 310 |
55 000,00 |
|
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0300 0000000
000 340 |
200 000,00 |
31 246,00 |
Органы
внутренних дел |
200 |
000 0302 0000000
000 000 |
405 000,00 |
29 400,00 |
Расходы |
200 |
000 0302 0000000
000 200 |
159 000,00 |
|
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0302 0000000
000 220 |
159 000,00 |
|
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0302 0000000
000 225 |
100 000,00 |
|
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0302 0000000
000 226 |
59 000,00 |
|
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0302 0000000
000 300 |
246 000,00 |
29 400,00 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0302 0000000
000 310 |
55 000,00 |
|
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0302 0000000
000 340 |
191 000,00 |
29 400,00 |
Защита
населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 0309 0000000
000 000 |
9 000,00 |
1 846,00 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0309 0000000
000 300 |
9 000,00 |
1 846,00 |
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0309 0000000
000 340 |
9 000,00 |
1 846,00 |
Обеспечение
пожарной безопасности |
200 |
000 0310 0000000
000 000 |
|
|
Расходы |
200 |
000 0310 0000000
000 200 |
|
|
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0310 0000000
000 220 |
|
|
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0310 0000000
000 225 |
|
|
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0310 0000000
000 226 |
|
|
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0310 0000000
000 300 |
|
|
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0310 0000000
000 310 |
|
|
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0310 0000000
000 340 |
|
|
Национальная
экономика |
200 |
000 0400 0000000
000 000 |
17 843 070,05 |
3 363 637,00 |
Расходы |
200 |
000 0400 0000000
000 200 |
17 643 070,05 |
3 363 637,00 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0400 0000000
000 220 |
14 249 070,05 |
3 313 637,00 |
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0400 0000000
000 225 |
14 089 070,05 |
3 299 307,00 |
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0400 0000000
000 226 |
160 000,00 |
14 330,00 |
Безвозмездные
перечисления организациям |
200 |
000 0400 0000000
000 240 |
3 394 000,00 |
50 000,00 |
Безвозмездные
перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0400 0000000
000 241 |
195 000,00 |
50 000,00 |
Безвозмездные
перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций |
200 |
000 0400 0000000
000 242 |
3 199 000,00 |
|
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0400 0000000
000 300 |
200 000,00 |
|
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0400 0000000
000 310 |
200 000,00 |
|
Сельское
хозяйство и рыболовство |
200 |
000 0405 0000000
000 000 |
2 778 000,00 |
50 000,00 |
Расходы |
200 |
000 0405 0000000
000 200 |
2 778 000,00 |
50 000,00 |
Безвозмездные
перечисления организациям |
200 |
000 0405 0000000
000 240 |
2 778 000,00 |
50 000,00 |
Безвозмездные
перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0405 0000000
000 241 |
195 000,00 |
50 000,00 |
Безвозмездные
перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций |
200 |
000 0405 0000000
000 242 |
2 583 000,00 |
|
Дорожное
хозяйство |
200 |
000 0409 0000000
000 000 |
14 089 070,05 |
3 299 307,00 |
Расходы |
200 |
000 0409 0000000
000 200 |
14 089 070,05 |
3 299 307,00 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0409 0000000
000 220 |
14 089 070,05 |
3 299 307,00 |
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0409 0000000
000 225 |
14 089 070,05 |
3 299 307,00 |
Другие
вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0412 0000000
000 000 |
976 000,00 |
14 330,00 |
Расходы |
200 |
000 0412 0000000
000 200 |
776 000,00 |
14 330,00 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0412 0000000
000 220 |
160 000,00 |
14 330,00 |
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0412 0000000
000 226 |
160 000,00 |
14 330,00 |
Безвозмездные
перечисления организациям |
200 |
000 0412 0000000
000 240 |
616 000,00 |
|
Безвозмездные
перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций |
200 |
000 0412 0000000
000 242 |
616 000,00 |
|
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0412 0000000
000 300 |
200 000,00 |
|
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0412 0000000
000 310 |
200 000,00 |
|
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
200 |
000 0500 0000000
000 000 |
27 453 949,00 |
26 501 767,00 |
Расходы |
200 |
000 0500 0000000
000 200 |
27 011 949,00 |
26 501 767,00 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0500 0000000
000 220 |
|
|
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0500 0000000
000 223 |
|
|
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0500 0000000
000 225 |
|
|
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0500 0000000
000 226 |
|
|
Безвозмездные
перечисления организациям |
200 |
000 0500 0000000
000 240 |
27 011 949,00 |
26 501 767,00 |
Безвозмездные
перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0500 0000000
000 241 |
510 182,00 |
|
Безвозмездные
перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций |
200 |
000 0500 0000000
000 242 |
26 501 767,00 |
26 501 767,00 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0500 0000000
000 300 |
442 000,00 |
|
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0500 0000000
000 310 |
442 000,00 |
|
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0500 0000000
000 340 |
|
|
Жилищное
хозяйство |
200 |
000 0501 0000000
000 000 |
26 501 767,00 |
26 501 767,00 |
Расходы |
200 |
000 0501 0000000
000 200 |
26 501 767,00 |
26 501 767,00 |
Безвозмездные
перечисления организациям |
200 |
000 0501 0000000
000 240 |
26 501 767,00 |
26 501 767,00 |
Безвозмездные
перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций |
200 |
000 0501 0000000
000 242 |
26 501 767,00 |
26 501 767,00 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0501 0000000
000 300 |
|
|
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0501 0000000
000 310 |
|
|
Коммунальное
хозяйство |
200 |
000 0502 0000000
000 000 |
952 182,00 |
|
Расходы |
200 |
000 0502 0000000
000 200 |
510 182,00 |
|
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0502 0000000
000 220 |
|
|
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0502 0000000
000 225 |
|
|
Безвозмездные
перечисления организациям |
200 |
000 0502 0000000
000 240 |
510 182,00 |
|
Безвозмездные
перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0502 0000000
000 241 |
510 182,00 |
|
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0502 0000000
000 300 |
442 000,00 |
|
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0502 0000000
000 310 |
442 000,00 |
|
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0502 0000000
000 340 |
|
|
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000
000 000 |
|
|
Расходы |
200 |
000 0503 0000000
000 200 |
|
|
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0503 0000000
000 220 |
|
|
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0503 0000000
000 223 |
|
|
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0503 0000000
000 225 |
|
|
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0503 0000000
000 226 |
|
|
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0503 0000000
000 300 |
|
|
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0503 0000000
000 310 |
|
|
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0503 0000000
000 340 |
|
|
Охрана
окружающей среды |
200 |
000 0600 0000000
000 000 |
|
|
Расходы |
200 |
000 0600 0000000
000 200 |
|
|
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0600 0000000
000 220 |
|
|
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0600 0000000
000 226 |
|
|
Охрана
объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
200 |
000 0603 0000000
000 000 |
|
|
Расходы |
200 |
000 0603 0000000
000 200 |
|
|
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0603 0000000
000 220 |
|
|
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0603 0000000
000 226 |
|
|
Образование |
200 |
000 0700 0000000
000 000 |
148 484 320,69 |
71 671 500,04 |
Расходы |
200 |
000 0700 0000000
000 200 |
136 270 406,26 |
66 521 486,36 |
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0700 0000000
000 210 |
109 974 203,00 |
54 375 329,44 |
Заработная
плата |
200 |
000 0700 0000000
000 211 |
86 453 567,00 |
43 600 581,00 |
Прочие
выплаты |
200 |
000 0700 0000000
000 212 |
869 800,00 |
310 850,00 |
Начисления
на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0700 0000000
000 213 |
22 650 836,00 |
10 463 898,44 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0700 0000000
000 220 |
21 241 508,69 |
10 260 555,00 |
Услуги
связи |
200 |
000 0700 0000000
000 221 |
494 894,00 |
110 066,94 |
Транспортные
услуги |
200 |
000 0700 0000000
000 222 |
32 514,00 |
5 240,00 |
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0700 0000000
000 223 |
16 475 225,00 |
8 525 693,95 |
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0700 0000000
000 225 |
2 059 584,00 |
1 034 483,21 |
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0700 0000000
000 226 |
2 179 291,69 |
585 070,90 |
Социальное
обеспечение |
200 |
000 0700 0000000
000 260 |
33 500,00 |
21 010,00 |
Пособия
по социальной помощи населению |
200 |
000 0700 0000000
000 262 |
33 500,00 |
21 010,00 |
Прочие
расходы |
200 |
000 0700 0000000
000 290 |
5 021 194,57 |
1 864 591,92 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0700 0000000
000 300 |
12 213 914,43 |
5 150 013,68 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0700 0000000
000 310 |
2 043 687,00 |
296 454,40 |
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0700 0000000
000 340 |
10 170 227,43 |
4 853 559,28 |
Дошкольное
образование |
200 |
000 0701 0000000
000 000 |
19 763 462,29 |
9 474 361,43 |
Расходы |
200 |
000 0701 0000000
000 200 |
15 832 182,29 |
7 798 898,83 |
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0701 0000000
000 210 |
12 315 000,00 |
6 293 139,07 |
Заработная
плата |
200 |
000 0701 0000000
000 211 |
9 681 775,00 |
4 882 057,63 |
Прочие
выплаты |
200 |
000 0701 0000000
000 212 |
96 600,00 |
43 410,00 |
Начисления
на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0701 0000000
000 213 |
2 536 625,00 |
1 367 671,44 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0701 0000000
000 220 |
3 006 682,29 |
1 267 759,93 |
Услуги
связи |
200 |
000 0701 0000000
000 221 |
30 310,00 |
1 389,31 |
Транспортные
услуги |
200 |
000 0701 0000000
000 222 |
1 000,00 |
|
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0701 0000000
000 223 |
2 599 600,00 |
1 195 463,76 |
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0701 0000000
000 225 |
166 760,00 |
21 957,03 |
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0701 0000000
000 226 |
209 012,29 |
48 949,83 |
Прочие
расходы |
200 |
000 0701 0000000
000 290 |
510 500,00 |
237 999,83 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0701 0000000
000 300 |
3 931 280,00 |
1 675 462,60 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0701 0000000
000 310 |
548 300,00 |
40 734,00 |
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0701 0000000
000 340 |
3 382 980,00 |
1 634 728,60 |
Общее
образование |
200 |
000 0702 0000000
000 000 |
122 501 288,40 |
59 755 602,12 |
Расходы |
200 |
000 0702 0000000
000 200 |
114 676 853,97 |
56 519 679,81 |
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0702 0000000
000 210 |
92 731 903,00 |
46 266 255,12 |
Заработная
плата |
200 |
000 0702 0000000
000 211 |
72 871 396,00 |
37 224 941,08 |
Прочие
выплаты |
200 |
000 0702 0000000
000 212 |
768 200,00 |
267 440,00 |
Начисления
на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0702 0000000
000 213 |
19 092 307,00 |
8 773 874,04 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0702 0000000
000 220 |
17 626 856,40 |
8 696 681,78 |
Услуги
связи |
200 |
000 0702 0000000
000 221 |
399 584,00 |
82 373,17 |
Транспортные
услуги |
200 |
000 0702 0000000
000 222 |
16 014,00 |
|
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0702 0000000
000 223 |
13 666 825,00 |
7 238 559,07 |
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0702 0000000
000 225 |
1 649 154,00 |
870 776,04 |
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0702 0000000
000 226 |
1 895 279,40 |
504 973,50 |
Социальное
обеспечение |
200 |
000 0702 0000000
000 260 |
33 500,00 |
21 010,00 |
Пособия
по социальной помощи населению |
200 |
000 0702 0000000
000 262 |
33 500,00 |
21 010,00 |
Прочие
расходы |
200 |
000 0702 0000000
000 290 |
4 284 594,57 |
1 535 732,91 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0702 0000000
000 300 |
7 824 434,43 |
3 235 922,31 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0702 0000000
000 310 |
1 484 387,00 |
248 987,00 |
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0702 0000000
000 340 |
6 340 047,43 |
2 986 935,31 |
Молодежная
политика и оздоровление детей |
200 |
000 0707 0000000
000 000 |
59 000,00 |
29 539,18 |
Расходы |
200 |
000 0707 0000000
000 200 |
36 500,00 |
19 999,18 |
Прочие
расходы |
200 |
000 0707 0000000
000 290 |
36 500,00 |
19 999,18 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0707 0000000
000 300 |
22 500,00 |
9 540,00 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0707 0000000
000 310 |
1 000,00 |
|
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0707 0000000
000 340 |
21 500,00 |
9 540,00 |
Другие
вопросы в области образования |
200 |
000 0709 0000000
000 000 |
6 160 570,00 |
2 411 997,31 |
Расходы |
200 |
000 0709 0000000
000 200 |
5 724 870,00 |
2 182 908,54 |
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0709 0000000
000 210 |
4 927 300,00 |
1 815 935,25 |
Заработная
плата |
200 |
000 0709 0000000
000 211 |
3 900 396,00 |
1 493 582,29 |
Прочие
выплаты |
200 |
000 0709 0000000
000 212 |
5 000,00 |
|
Начисления
на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0709 0000000
000 213 |
1 021 904,00 |
322 352,96 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0709 0000000
000 220 |
607 970,00 |
296 113,29 |
Услуги
связи |
200 |
000 0709 0000000
000 221 |
65 000,00 |
26 304,46 |
Транспортные
услуги |
200 |
000 0709 0000000
000 222 |
15 500,00 |
5 240,00 |
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0709 0000000
000 223 |
208 800,00 |
91 671,12 |
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0709 0000000
000 225 |
243 670,00 |
141 750,14 |
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0709 0000000
000 226 |
75 000,00 |
31 147,57 |
Прочие
расходы |
200 |
000 0709 0000000
000 290 |
189 600,00 |
70 860,00 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0709 0000000
000 300 |
435 700,00 |
229 088,77 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0709 0000000
000 310 |
10 000,00 |
6 733,40 |
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0709 0000000
000 340 |
425 700,00 |
222 355,37 |
Культура,
кинематография, средства массовой информации |
200 |
000 0800 0000000
000 000 |
10 017 900,00 |
5 839 533,00 |
Расходы |
200 |
000 0800 0000000
000 200 |
7 749 492,00 |
4 366 397,38 |
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0800 0000000
000 210 |
4 248 000,00 |
1 830 155,76 |
Заработная
плата |
200 |
000 0800 0000000
000 211 |
3 358 478,00 |
1 442 246,76 |
Прочие
выплаты |
200 |
000 0800 0000000
000 212 |
9 600,00 |
|
Начисления
на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0800 0000000
000 213 |
879 922,00 |
387 909,00 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0800 0000000
000 220 |
3 113 172,00 |
2 219 239,31 |
Услуги
связи |
200 |
000 0800 0000000
000 221 |
23 500,00 |
3 230,94 |
Транспортные
услуги |
200 |
000 0800 0000000
000 222 |
10 360,00 |
|
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0800 0000000
000 223 |
457 700,00 |
262 362,32 |
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0800 0000000
000 225 |
1 934 418,57 |
1 498 259,17 |
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0800 0000000
000 226 |
687 193,43 |
455 386,88 |
Прочие
расходы |
200 |
000 0800 0000000
000 290 |
388 320,00 |
317 002,31 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0800 0000000
000 300 |
2 268 408,00 |
1 473 135,62 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0800 0000000
000 310 |
2 117 988,00 |
1 412 605,17 |
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0800 0000000
000 340 |
150 420,00 |
60 530,45 |
Культура |
200 |
000 0801 0000000
000 000 |
8 013 900,00 |
4 429 787,80 |
Расходы |
200 |
000 0801 0000000
000 200 |
7 696 150,00 |
4 314 173,24 |
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0801 0000000
000 210 |
4 248 000,00 |
1 830 155,76 |
Заработная
плата |
200 |
000 0801 0000000
000 211 |
3 358 478,00 |
1 442 246,76 |
Прочие
выплаты |
200 |
000 0801 0000000
000 212 |
9 600,00 |
|
Начисления
на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0801 0000000
000 213 |
879 922,00 |
387 909,00 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0801 0000000
000 220 |
3 059 830,00 |
2 167 015,17 |
Услуги
связи |
200 |
000 0801 0000000
000 221 |
23 500,00 |
3 230,94 |
Транспортные
услуги |
200 |
000 0801 0000000
000 222 |
10 360,00 |
|
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0801 0000000
000 223 |
457 700,00 |
262 362,32 |
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0801 0000000
000 225 |
1 934 418,57 |
1 498 259,17 |
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0801 0000000
000 226 |
633 851,43 |
403 162,74 |
Прочие
расходы |
200 |
000 0801 0000000
000 290 |
388 320,00 |
317 002,31 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0801 0000000
000 300 |
317 750,00 |
115 614,56 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0801 0000000
000 310 |
167 330,00 |
55 084,11 |
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0801 0000000
000 340 |
150 420,00 |
60 530,45 |
Другие
вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
200 |
000 0806 0000000
000 000 |
2 004 000,00 |
1 409 745,20 |
Расходы |
200 |
000 0806 0000000
000 200 |
53 342,00 |
52 224,14 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0806 0000000
000 220 |
53 342,00 |
52 224,14 |
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0806 0000000
000 226 |
53 342,00 |
52 224,14 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0806 0000000
000 300 |
1 950 658,00 |
1 357 521,06 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0806 0000000
000 310 |
1 950 658,00 |
1 357 521,06 |
Здравоохранение,
физическая культура и спорт |
200 |
000 0900 0000000
000 000 |
48 714 465,80 |
22 847 647,81 |
Расходы |
200 |
000 0900 0000000
000 200 |
43 697 145,80 |
20 317 858,43 |
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0900 0000000
000 210 |
32 370 080,00 |
14 090 351,03 |
Заработная
плата |
200 |
000 0900 0000000
000 211 |
25 480 410,00 |
11 063 881,88 |
Прочие
выплаты |
200 |
000 0900 0000000
000 212 |
213 800,00 |
84 000,00 |
Начисления
на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0900 0000000
000 213 |
6 675 870,00 |
2 942 469,15 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0900 0000000
000 220 |
9 346 065,80 |
5 005 779,95 |
Услуги
связи |
200 |
000 0900 0000000
000 221 |
365 429,00 |
146 280,32 |
Транспортные
услуги |
200 |
000 0900 0000000
000 222 |
33 440,00 |
12 257,09 |
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0900 0000000
000 223 |
3 692 060,00 |
2 072 512,43 |
Арендная
плата за пользование имуществом |
200 |
000 0900 0000000
000 224 |
37 750,00 |
|
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0900 0000000
000 225 |
2 197 574,00 |
1 537 451,41 |
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0900 0000000
000 226 |
3 019 812,80 |
1 237 278,70 |
Социальное
обеспечение |
200 |
000 0900 0000000
000 260 |
694 000,00 |
351 611,05 |
Пособия
по социальной помощи населению |
200 |
000 0900 0000000
000 262 |
694 000,00 |
351 611,05 |
Прочие
расходы |
200 |
000 0900 0000000
000 290 |
1 287 000,00 |
870 116,40 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0900 0000000
000 300 |
5 017 320,00 |
2 529 789,38 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0900 0000000
000 310 |
1 620 395,00 |
983 808,20 |
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0900 0000000
000 340 |
3 396 925,00 |
1 545 981,18 |
Стационарная
медицинская помощь |
200 |
000 0901 0000000
000 000 |
16 946 499,80 |
7 781 667,86 |
Расходы |
200 |
000 0901 0000000
000 200 |
15 169 340,80 |
6 999 644,35 |
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0901 0000000
000 210 |
9 653 107,00 |
4 209 946,26 |
Заработная
плата |
200 |
000 0901 0000000
000 211 |
7 594 300,00 |
3 247 909,94 |
Прочие
выплаты |
200 |
000 0901 0000000
000 212 |
69 100,00 |
69 100,00 |
Начисления
на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0901 0000000
000 213 |
1 989 707,00 |
892 936,32 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0901 0000000
000 220 |
5 003 233,80 |
2 546 698,09 |
Услуги
связи |
200 |
000 0901 0000000
000 221 |
58 720,00 |
22 354,00 |
Транспортные
услуги |
200 |
000 0901 0000000
000 222 |
2 420,00 |
457,09 |
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0901 0000000
000 223 |
1 624 372,00 |
789 256,97 |
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0901 0000000
000 225 |
1 127 600,00 |
809 334,90 |
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0901 0000000
000 226 |
2 190 121,80 |
925 295,13 |
Социальное
обеспечение |
200 |
000 0901 0000000
000 260 |
240 000,00 |
|
Пособия
по социальной помощи населению |
200 |
000 0901 0000000
000 262 |
240 000,00 |
|
Прочие
расходы |
200 |
000 0901 0000000
000 290 |
273 000,00 |
243 000,00 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0901 0000000
000 300 |
1 777 159,00 |
782 023,51 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0901 0000000
000 310 |
752 795,00 |
166 194,97 |
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0901 0000000
000 340 |
1 024 364,00 |
615 828,54 |
Амбулаторная
помощь |
200 |
000 0902 0000000
000 000 |
22 402 459,00 |
10 961 403,91 |
Расходы |
200 |
000 0902 0000000
000 200 |
20 955 609,00 |
10 039 069,43 |
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0902 0000000
000 210 |
16 836 087,00 |
7 482 604,77 |
Заработная
плата |
200 |
000 0902 0000000
000 211 |
13 228 595,00 |
5 915 971,94 |
Прочие
выплаты |
200 |
000 0902 0000000
000 212 |
141 600,00 |
14 900,00 |
Начисления
на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0902 0000000
000 213 |
3 465 892,00 |
1 551 732,83 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0902 0000000
000 220 |
3 214 722,00 |
1 850 555,21 |
Услуги
связи |
200 |
000 0902 0000000
000 221 |
256 149,00 |
108 846,56 |
Транспортные
услуги |
200 |
000 0902 0000000
000 222 |
31 020,00 |
11 800,00 |
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0902 0000000
000 223 |
1 391 088,00 |
806 855,46 |
Арендная
плата за пользование имуществом |
200 |
000 0902 0000000
000 224 |
37 750,00 |
|
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0902 0000000
000 225 |
859 174,00 |
694 699,62 |
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0902 0000000
000 226 |
639 541,00 |
228 353,57 |
Социальное
обеспечение |
200 |
000 0902 0000000
000 260 |
454 000,00 |
351 611,05 |
Пособия
по социальной помощи населению |
200 |
000 0902 0000000
000 262 |
454 000,00 |
351 611,05 |
Прочие
расходы |
200 |
000 0902 0000000
000 290 |
450 800,00 |
354 298,40 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0902 0000000
000 300 |
1 446 850,00 |
922 334,48 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0902 0000000
000 310 |
314 600,00 |
313 453,90 |
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0902 0000000
000 340 |
1 132 250,00 |
608 880,58 |
Медицинская
помощь в дневных стационарах всех типов |
200 |
000 0903 0000000
000 000 |
354 200,00 |
152 934,89 |
Расходы |
200 |
000 0903 0000000
000 200 |
339 300,00 |
152 934,89 |
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0903 0000000
000 210 |
129 300,00 |
63 100,00 |
Заработная
плата |
200 |
000 0903 0000000
000 211 |
100 000,00 |
50 000,00 |
Прочие
выплаты |
200 |
000 0903 0000000
000 212 |
3 100,00 |
|
Начисления
на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0903 0000000
000 213 |
26 200,00 |
13 100,00 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0903 0000000
000 220 |
210 000,00 |
89 834,89 |
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0903 0000000
000 223 |
100 000,00 |
75 100,00 |
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0903 0000000
000 225 |
90 000,00 |
14 734,89 |
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0903 0000000
000 226 |
20 000,00 |
|
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0903 0000000
000 300 |
14 900,00 |
|
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0903 0000000
000 340 |
14 900,00 |
|
Скорая
медицинская помощь |
200 |
000 0904 0000000
000 000 |
5 840 807,00 |
3 032 863,82 |
Расходы |
200 |
000 0904 0000000
000 200 |
5 081 996,00 |
2 769 519,76 |
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0904 0000000
000 210 |
4 491 986,00 |
2 334 700,00 |
Заработная
плата |
200 |
000 0904 0000000
000 211 |
3 559 417,00 |
1 850 000,00 |
Начисления
на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0904 0000000
000 213 |
932 569,00 |
484 700,00 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0904 0000000
000 220 |
590 010,00 |
434 819,76 |
Услуги
связи |
200 |
000 0904 0000000
000 221 |
30 560,00 |
15 079,76 |
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0904 0000000
000 223 |
480 000,00 |
401 300,00 |
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0904 0000000
000 225 |
19 300,00 |
7 000,00 |
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0904 0000000
000 226 |
60 150,00 |
11 440,00 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0904 0000000
000 300 |
758 811,00 |
263 344,06 |
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0904 0000000
000 340 |
758 811,00 |
263 344,06 |
Физическая
культура и спорт |
200 |
000 0908 0000000
000 000 |
3 040 000,00 |
871 127,33 |
Расходы |
200 |
000 0908 0000000
000 200 |
2 109 400,00 |
345 008,00 |
Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0908 0000000
000 210 |
1 259 600,00 |
|
Заработная
плата |
200 |
000 0908 0000000
000 211 |
998 098,00 |
|
Начисления
на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0908 0000000
000 213 |
261 502,00 |
|
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0908 0000000
000 220 |
286 600,00 |
72 190,00 |
Услуги
связи |
200 |
000 0908 0000000
000 221 |
20 000,00 |
|
Коммунальные
услуги |
200 |
000 0908 0000000
000 223 |
96 600,00 |
|
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0908 0000000
000 225 |
60 000,00 |
|
Прочие
работы, услуги |
200 |
000 0908 0000000
000 226 |
110 000,00 |
72 190,00 |
Прочие
расходы |
200 |
000 0908 0000000
000 290 |
563 200,00 |
272 818,00 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0908 0000000
000 300 |
930 600,00 |
526 119,33 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0908 0000000
000 310 |
517 000,00 |
504 159,33 |
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0908 0000000
000 340 |
413 600,00 |
21 960,00 |
Другие
вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
200 |
000 0910 0000000
000 000 |
130 500,00 |
47 650,00 |
Расходы |
200 |
000 0910 0000000
000 200 |
41 500,00 |
11 682,00 |
Оплата
работ, услуг |
200 |
000 0910 0000000
000 220 |
41 500,00 |
11 682,00 |
Работы,
услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0910 0000000
000 225 |
41 500,00 |
11 682,00 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 0910 0000000
000 300 |
89 000,00 |
35 968,00 |
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 0910 0000000
000 310 |
36 000,00 |
|
Увеличение
стоимости материальных запасов |
200 |
000 0910 0000000
000 340 |
53 000,00 |
35 968,00 |
Социальная
политика |
200 |
000 1000 0000000
000 000 |
2 123 547,99 |
577 093,90 |
Расходы |
200 |
000 1000 0000000
000 200 |
2 123 547,99 |
577 093,90 |
Безвозмездные
перечисления организациям |
200 |
000 1000 0000000
000 240 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Безвозмездные
перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций |
200 |
000 1000 0000000
000 242 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Социальное
обеспечение |
200 |
000 1000 0000000
000 260 |
2 113 547,99 |
567 093,90 |
Пособия
по социальной помощи населению |
200 |
000 1000 0000000 000
262 |
1 863 547,99 |
494 409,82 |
Социальные
пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
200 |
000 1000 0000000
000 263 |
250 000,00 |
72 684,08 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 1000 0000000
000 300 |
|
|
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 1000 0000000
000 310 |
|
|
Пенсионное
обеспечение |
200 |
000 1001 0000000
000 000 |
250 000,00 |
72 684,08 |
Расходы |
200 |
000 1001 0000000
000 200 |
250 000,00 |
72 684,08 |
Социальное
обеспечение |
200 |
000 1001 0000000
000 260 |
250 000,00 |
72 684,08 |
Социальные
пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
200 |
000 1001 0000000
000 263 |
250 000,00 |
72 684,08 |
Социальное
обеспечение населения |
200 |
000 1003 0000000
000 000 |
174 200,00 |
51 800,00 |
Расходы |
200 |
000 1003 0000000
000 200 |
174 200,00 |
51 800,00 |
Безвозмездные
перечисления организациям |
200 |
000 1003 0000000
000 240 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Безвозмездные
перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций |
200 |
000 1003 0000000
000 242 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Социальное
обеспечение |
200 |
000 1003 0000000
000 260 |
164 200,00 |
41 800,00 |
Пособия
по социальной помощи населению |
200 |
000 1003 0000000
000 262 |
164 200,00 |
41 800,00 |
Поступление
нефинансовых активов |
200 |
000 1003 0000000
000 300 |
|
|
Увеличение
стоимости основных средств |
200 |
000 1003 0000000
000 310 |
|
|
Охрана
семьи и детства |
200 |
000 1004 0000000
000 000 |
1 699 347,99 |
452 609,82 |
Расходы |
200 |
000 1004 0000000
000 200 |
1 699 347,99 |
452 609,82 |
Социальное
обеспечение |
200 |
000 1004 0000000
000 260 |
1 699 347,99 |
452 609,82 |
Пособия
по социальной помощи населению |
200 |
000 1004 0000000
000 262 |
1 699 347,99 |
452 609,82 |
Межбюджетные
трансферты |
200 |
000 1100 0000000
000 000 |
45 609 800,00 |
16 810 829,00 |
Расходы |
200 |
000 1100 0000000
000 200 |
45 609 800,00 |
16 810 829,00 |
Безвозмездные
перечисления бюджетам |
200 |
000 1100 0000000
000 250 |
45 609 800,00 |
16 810 829,00 |
Перечисления
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
200 |
000 1100 0000000
000 251 |
45 609 800,00 |
16 810 829,00 |
Дотации
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
200 |
000 1101 0000000
000 000 |
27 308 900,00 |
13 055 827,00 |
Расходы |
200 |
000 1101 0000000
000 200 |
27 308 900,00 |
13 055 827,00 |
Безвозмездные
перечисления бюджетам |
200 |
000 1101 0000000
000 250 |
27 308 900,00 |
13 055 827,00 |
Перечисления
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
200 |
000 1101 0000000
000 251 |
27 308 900,00 |
13 055 827,00 |
Субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) |
200 |
000 1102 0000000
000 000 |
8 678 900,00 |
798 300,00 |
Расходы |
200 |
000 1102 0000000
000 200 |
8 678 900,00 |
798 300,00 |
Безвозмездные
перечисления бюджетам |
200 |
000 1102 0000000
000 250 |
8 678 900,00 |
798 300,00 |
Перечисления
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
200 |
000 1102 0000000
000 251 |
8 678 900,00 |
798 300,00 |
Субвенции
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
200 |
000 1103 0000000
000 000 |
6 922 000,00 |
456 702,00 |
Расходы |
200 |
000 1103 0000000
000 200 |
6 922 000,00 |
456 702,00 |
Безвозмездные
перечисления бюджетам |
200 |
000 1103 0000000
000 250 |
6 922 000,00 |
456 702,00 |
Перечисления
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
200 |
000 1103 0000000
000 251 |
6 922 000,00 |
456 702,00 |
Иные
межбюджетные трансферты |
200 |
000 1104 0000000
000 000 |
2 700 000,00 |
2 500 000,00 |
Расходы |
200 |
000 1104 0000000
000 200 |
2 700 000,00 |
2 500 000,00 |
Безвозмездные
перечисления бюджетам |
200 |
000 1104 0000000
000 250 |
2 700 000,00 |
2 500 000,00 |
Перечисления
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
200 |
000 1104 0000000
000 251 |
2 700 000,00 |
2 500 000,00 |
Итого
внутренних оборотов |
210 |
000 9700 0000000
000 000 |
45 609 800,00 |
16 810 829,00 |
Перечисления
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (КОСГУ 251) |
211 |
000 9700 0000000
000 251 |
45 609 800,00 |
16 810 829,00 |
Результат
исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") |
450 |
000 7900 0000000
000 000 |
-4 930 054,04 |
8 993 205,87 |
Июнь 2009 года; 15014
- Урмарский район
Код формы: 42803
Название формы:
Источники финансирования
Наименование
показателя |
Код строки |
Код источника финансирования
по КИВФ,КИВнФ |
Утверждено бюджеты
муниципальных районов |
Исполнено по
бюджетам муниципальных районов |
Источники
финансирования дефицита бюджета - всего |
500 |
000 90 00 00 00 00 0000
000 |
4 930 054,04 |
-8 993 205,87 |
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ |
520 |
000 01 00 00 00 00 0000
000 |
|
443 682,68 |
Бюджетные
кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации |
520 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
|
-90 608,87 |
Погашение
бюджетных кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 03 00 00 00 0000 800 |
|
-90 608,87 |
Погашение
бюджетами муниципальных районов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 03 00 00 05 0000
810 |
|
-90 608,87 |
Иные
источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов |
520 |
000 01 06 00 00 00 0000 000 |
|
534 291,55 |
Бюджетные
кредиты, предоставленные внутри страны
в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 06 05
00 00 0000
000 |
|
534 291,55 |
Возврат
бюджетных кредитов, предоставленных
внутри страны в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01 06 05
00 00 0000
600 |
|
534 291,55 |
Возврат
бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской
Федерации |
520 |
000 01 06 05
01 00 0000
640 |
|
534 291,55 |
Возврат
бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из в
бюджетов муниципальных районов валюте
Российской Федерации |
520 |
000 01 06 05
01 05 0000
640 |
|
534 291,55 |
Изменение
остатков средств на счетах по учету
средств бюджета |
700 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
4 930 054,04 |
-9 436 888,55 |
Увеличение
остатков средств бюджетов |
700 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-317 769 230,00 |
-165 887 166,35 |
Увеличение
прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02
00 00 0000
500 |
-317 769 230,00 |
-165 887 166,35 |
Увеличение
прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02
01 00 0000
510 |
-317 769 230,00 |
-165 887 166,35 |
Увеличение
прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов |
710 |
000 01 05 02
01 05 0000
510 |
-317 769 230,00 |
-165 887 166,35 |
Увеличение
прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений |
710 |
000 01 05 02
01 10 0000
510 |
|
|
Уменьшение
остатков средств бюджетов |
700 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
322 699 284,04 |
156 450 277,80 |
Уменьшение
прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02
00 00 0000
600 |
322 699 284,04 |
156 450 277,80 |
Уменьшение
прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02
01 00 0000
610 |
322 699 284,04 |
156 450 277,80 |
Уменьшение
прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов |
720 |
000 01 05 02
01 05 0000
610 |
322 699 284,04 |
156 450 277,80 |
Уменьшение
прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений |
720 |
000 01 05 02
01 10 0000
610 |
|
|
Итого
внутренних оборотов |
750 |
000 57 00 00 00 00 0000
000 |
-217 681 730,00 |
-122 063 409,22 |
уменьшение
внутренних заимствований (КОСГУ 810) |
752 |
000 57 00 00 00 00 0000
810 |
|
-90 608,87 |
увеличение
остатков средств |
755 |
000 57 00 00 00 00 0000
510 |
-263 291 530,00 |
-138 874 238,22 |
уменьшение
остатков средств |
756 |
000 57 00 00 00 00 0000
610 |
45 609 800,00 |
16 901 437,87 |
УРМАРСКОЕ
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
28 августа 2009 года пос.Урмары
О внесении изменений в районную целевую программу
«Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007 – 2010
годы»
Руководствуясь
постановлением Кабинета Министров от 2 декабря
Урмарское
районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
Внести в районную
целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе
на 2007 – 2010 годы», утвержденную решением Урмарского районного Собрания
депутатов от 18.12.2007 года №221 (в редакции от 11.06.2009 года №329)
следующие изменения:
1. В наименовании и
пункте 1 решения слова "на 2007 - 2010 годы" заменить словами
"на 2007 - 2012 годы";
2. В районной целевой
программе "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской
Республике на 2007 - 2010 годы", принятой указанным решением (далее -
Программа):
2.1. В наименовании и по
тексту Программы слова "на 2007 - 2010 годы" заменить словами
"на 2007 - 2012 годы";
2.2. В паспорте
Программы:
после позиции
"Задачи Программы" дополнить позицией следующего содержания:
Важнейшие целевые индикаторы
и показатели |
- К 2012 году будет обеспечено сокращение: числа
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до 5 человек; количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 21 единицы; числа
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на
10 тыс. транспортных средств до 6,4 человека; числа
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100
тыс. населения до 18,3 человека; числа
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100
пострадавших до 10,0 человек; количества мест
концентрации дорожно-транспортных
происшествий до 1 единиц; количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления транспортным
средством до 3 лет до 10 единиц; числа детей,
пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по
собственной неосторожности,
до 1 человек; |
позицию "Объемы и
источники финансирования" изложить в следующей редакции:
Объемы
и
источники финансирования
|
- общий объем финансовых средств
для реализации Программы составляет 1027,02 тыс. рублей, из них средства: республиканского бюджета
Чувашской Республики – 380,0
тыс. рублей; местных бюджетов
–619,02 тыс. рублей; внебюджетных
источников – 28,0 тыс. рублей; |
позицию "Ожидаемые
конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы |
снижение к 2012
году количества лиц,
погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий, в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2006 года;
снижение к 2012
году количества
дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими на 10
процентов по сравнению с
аналогичным показателем 2006 года"; |
абзац второй позиции
"Система организации контроля за исполнением Программы"
заменить абзацами следующего содержания:
"Исполнители
мероприятий Программы ежегодно к 10 февраля до
2013 года представляют в
Администрацию Урмарского района информацию о ходе реализации Программы для
обобщения и последующего информирования Министерства экономического развития и торговли Чувашской
Республики и Министерства
финансов Чувашской Республики не позднее 1 марта до 2013 года в соответствии с
требованиями постановления Кабинета Министров
Чувашской Республики от 30
октября
2.3. "Ресурсное
обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
IV.
Ресурсное обеспечение Программы
При планировании
ресурсного обеспечения Программы учитывались реальные возможности местного
бюджета Урмарского района и финансовые поступления из вышестоящих бюджетов,
состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая
значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.
Финансирование
Программы намечено осуществить за счет средств:
республиканского бюджета
Чувашской Республики;
местного бюджета
Урмарского района;
внебюджетных источников,
включая средства транспортных и общественных организаций, заинтересованных в
реализации Программы (табл. 4).
Таблица
4
Общий
объем финансовых средств для реализации Программы
Источники |
Объем финансовых средств,
тыс. рублей |
||||||
всего |
по годам реализации |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
Республиканский бюджет Чувашской Республики |
380,0 |
30,0 |
50,0 |
60,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
Местный бюджет |
619,02 |
30,8 |
135,42 |
212,8 |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
Внебюджетные источники |
28,0 |
3,0 |
6,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Итого |
1027,02 |
63,8 |
191,42 |
276,8 |
155,0 |
165,0 |
175,0 |
Финансирование
Программы намечено осуществить за счет
средств:
республиканского
бюджета Чувашской Республики;
местного
бюджета Урмарского района;
внебюджетных
источников.
Общий объем финансовых средств для
реализации Программы составляет 1027,02 тыс.рублей. Из
них средства:
- республиканского бюджета
Чувашской Республики – 380,0 тыс.рублей, в том числе:
в
2007 году – 30,0 тыс.рублей;
в
2008 году – 50,0 тыс.рублей;
в
2009 году – 60,0 тыс.рублей;
в
2010 году – 80,0 тыс.рублей.
в
2011 году – 80,0 тыс.рублей;
в
2012 году – 80,0 тыс.рублей;
-местного бюджета – 619,02
тыс.рублей, в том числе:
в 2007 году – 30,8 тыс.рублей;
в 2008 году – 135,42 тыс.рублей;
в 2009 году – 212,8 тыс.рублей;
в 2010 году – 70,0 тыс.рублей;
в 2011 году -
80,0 тыс.рублей;
в 2012 году -
90,0 тыс.рублей;
- внебюджетных
источников – 28,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2007 году – 3,0 тыс.рублей;
в 2008 году – 6,0 тыс.рублей;
в 2009 году – 4,0 тыс.рублей;
в 2010 году – 5,0 тыс.рублей;
в 2011 году -
5,0 тыс.рублей;
в 2012 году -
5,0 тыс.рублей;
В ходе реализации
Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных
возможностей местного бюджета Урмарского района и принимаемых мер по увеличению
объема средств из внебюджетных источников.";
2.4. Раздел V
"Механизм реализации Программы и контроль за
ходом ее выполнения" дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«Исполнители
мероприятий Программы ежегодно к 10 февраля до 2013 года представляют в
Администрацию Урмарского района информацию о ходе реализации Программы для
обобщения и последующего информирования Министерства экономического развития и
торговли Чувашской Республики и
Министерства финансов Чувашской Республики не позднее 1 марта до 2013 года в
соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Чувашской
Республики от 30 октября
2.5. Раздел VI
"Оценка эффективности социальных, экономических и экологических
последствий реализации Программы" изложить в следующей редакции:
VI.
Оценка эффективности социальных,
экономических и
экологических последствий
реализации Программы
Главный результат
реализации Программы заключается в создании условий, обеспечивающих сохранность
жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе.
Реализация
программных мероприятий направлена на приостановление роста ДТП и дальнейшее
снижение их количества по сравнению с показателями 2006 года, сокращение числа
пострадавших при ДТП, совершенствование систем управления обеспечением
безопасности дорожного движения, работы с участниками дорожного движения,
организации дорожного движения в населенных пунктах, обеспечение безопасных
условий движения на автомобильных дорогах, оказания помощи пострадавшим в ДТП
на догоспитальном этапе.
Экономический эффект от
снижения количества ДТП и пострадавших при реализации настоящей Программы
должен составить более 1,4 млн. рублей.
Мероприятия,
направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного
поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения
транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах, развитие системы
оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, непосредственно влияют на
сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.
Кроме того, сокращение
ДТП, особенно при столкновении транспортных средств, приведет к снижению
загрязнения почвы и атмосферы автомобильным топливом и маслами, что будет
способствовать улучшению экологической обстановки.
Целевые индикаторы и
показатели ожидаемой эффективности реализации Программы представлены в табл. 5.
Таблица
5
Целевые
индикаторы и показатели эффективности
реализации Программы
№ п/п |
Индикаторы |
Единица измерения |
Факт, годы |
||||||||
I этап |
II этап |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
1. |
Число
погибших в ДТП |
человек |
|
|
|
7 |
7 |
7 |
6 |
5 |
5 |
2. |
Количество
ДТП с пострадавшими |
|
|
|
|
24 |
20 |
23 |
23 |
22 |
21 |
3. |
Число
погибших в результате ДТП на 10тыс. транспортных средств |
человек |
|
|
|
11.7 |
11.4 |
9.7 |
8.9 |
7.8 |
6.4 |
4. |
Число
погибших в результате ДТП на 100 тыс.населения |
человек |
|
|
|
23.2 |
22.7 |
22.8 |
21.9 |
18.3 |
18.3 |
5. |
Число
погибших в результате ДТП на100
пострадавших |
человек |
|
|
|
10.4 |
10.2 |
10.4 |
10.2 |
10.1 |
10.0 |
6. |
Количество мест
концентрации ДТП |
единиц |
|
|
|
1 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
7. |
Количество ДТП с участием водителей со стажем управления транспортным средством
до 3 лет |
ДТП |
|
|
|
16 |
14 |
14 |
13 |
12 |
10 |
8. |
Число
детей, пострадавших в ДТП по собственной неосторожности |
человек |
|
|
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расчет целевых
индикаторов осуществляется в соответствии с Методикой расчета экономической эффективности
реализации районной целевой программы "Повышение безопасности дорожного
движения в Урмарском районе на 2007 - 2012 годы" согласно приложению N 2 к
Программе.";
2.6. Приложение
"Мероприятия по реализации республиканской целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006
- 2010 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к
настоящему постановлению;
2.7. Дополнить
приложением N 2 "Методика расчета экономической эффективности реализации
районной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в
Урмарском районе на 2007 - 2012 годы" согласно приложению N 2 к настоящему
решению.
3. Признать утратившим
силу пункт 2 решения Урмарского районного Собрания депутатов от 11.06.2009 года
№329 «О внесении изменений и дополнений в решение Урмарского районного Собрания
депутатов от 18 декабря 2007 года №221 «Повышение безопасности дорожного движения
в Урмарском районе на 2007-2010 годы»
Глава Урмарского района В.Н. Кириллов
Приложение
N1
к решению
Урмарского районного
Собрания депутатов
от 28.08.2009 года №342
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ НА 2007 - 2012
ГОДЫ"
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Срок исполнения (годы) |
Источники финансирования |
Всего (руб.) |
В том числе по годам реализации |
|||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||||||||||
I. Совершенствование
государственной политики в работе с участниками дорожного движения |
|||||||||||||||||
1.1. |
Организация воспитательной работы по
пропаганде культуры поведения участников дорожного движения в дошкольных
учреждениях и начальных классах общеобразовательных школ |
Отдел образования и молодёжной
политики администрации Урмарского района |
ежегодно |
Внебюджетные источники |
400 |
0 |
60 |
80 |
80 |
90 |
90 |
||||||
|
приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов |
Отдел образования и молодёжной
политики администрации Урмарского района |
2009 - 2012 |
Внебюджетные источники |
10500 |
2300 |
1800 |
1900 |
2100 |
2400 |
0 |
||||||
|
Организация
проведения в общеобразовательных учебных заведениях конкурсов и слетов
(«Безопасное колесо», «Школа безопасности – Зарница» |
Отдел образования и молодёжной
политики администрации Урмарского района, ОГИБДД ОВД по Урмарскому району* |
Ежегодно |
Местный бюджет Урмарского района |
5400 |
800 |
800 |
1100 |
900 |
900 |
900 |
||||||
|
Поддержка Урмарской автошколы РОСТО |
Администрация Урмарского района |
Ежегодно |
Внебюджетные источники |
17100 |
0 |
4800 |
3100 |
3000 |
3100 |
3100 |
||||||
|
Оборудование совместно с представителями
общественных объединений правоохранительной направленности в общеобразовательных
школах района уголков дорожного движения, организация проведения на их базе
занятий |
Отдел образования и молодёжной
политики администрации Урмарского района, ОГИБДД ОВД по Урмарскому району* |
Ежегодно |
Местный бюджет Урмарского района |
5000 |
0 |
1000 |
1200 |
1000 |
1000 |
800 |
||||||
|
Ежегодное проведение профилактических
мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного
движения в ДОЛ «Романтика» во время летних школьных каникул |
Отдел образования и молодёжной
политики администрации Урмарского района, ОГИБДД ОВД по Урмарскому району* |
Ежегодно |
Местный бюджет Урмарского района |
3300 |
0 |
400 |
500 |
800 |
800 |
800 |
||||||
|
Всего по разделу I |
|
|
|
41900 |
3100 |
8860 |
7880 |
7880 |
8290 |
5890 |
||||||
|
Республиканский бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Местный бюджет |
|
|
|
13900 |
800 |
2200 |
2800 |
2700 |
2700 |
2700 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
28000 |
2300 |
6660 |
5080 |
5180 |
5590 |
3190 |
||||||
II. Совершенствование
организации дорожного движения, укрепление материально-технической базы
ОГИБДД ОВД по Урмарскому району |
|||||||||||||||||
|
Обустройство наиболее опасных участков
улично-дорожной сети дорожными ограждениями |
Администрация Урмарского
района, администрации поселений Урмарского района*, подрядчики по содержанию
автодорог* |
2010 – 2012 |
Местный бюджет |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
15000 |
||||||
|
Создание системы маршрутного
ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков,
нанесение дорожной разметки) |
Администрации поселений
Урмарского района*, подрядчики по ремонту и обслуживанию автодорог* |
ежегодно |
Республиканский бюджет |
380000 |
30000 |
40000 |
55000 |
85000 |
85000 |
85000 |
||||||
|
Оснащение ОГИБДД по Урмарскому району: -
патрульным
автомобилем; -
комплексами
видеофиксации нарушений правил дорожного движения; -
приборами
для определения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе; -
обеспечение требуемой потребности в горюче-смазочных материалах,
автозапчастей и в других расходных
материалах ОГИБДД |
Администрация Урмарского района |
2009 - 2012 |
Местный бюджет Местный бюджет Местный бюджет Местный бюджет |
|
|
24000 59220 50000 |
150000 60000 |
67300 |
62300 |
72300 |
||||||
|
Всего по разделу II |
|
|
|
985120 |
60000 |
173220 |
265000 |
152300 |
162300 |
172300 |
||||||
|
Республиканский бюджет |
|
|
|
380000 |
30000 |
40000 |
55000 |
85000 |
85000 |
85000 |
||||||
|
Местный бюджет |
|
|
|
605120 |
30000 |
133220 |
210000 |
67300 |
77300 |
87300 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
III. Совершенствование
контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения |
|||||||||||||||||
|
Реализация планов межведомственных
оперативно-профилактических мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного
травматизма с рассмотрением итогов на районной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения |
Администрация Урмарского района,
ОГИБДД ОВД по Урмарскому району* |
Ежегодно |
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Всего по разделу III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
--------------------------------
<*> Мероприятия, предусмотренные
Программой, реализуются по согласованию с исполнителем.
<**> Предполагаемые объемы
финансирования.
Приложение N 2
к
решению Урмарского районного Собрания депутатов от 28.08.2009 года №342
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В
УРМАРСКОМ РАЙОНЕ
НА 2007 - 2012
ГОДЫ"
Экономический эффект от
реализации районной целевой программы "Повышение безопасности дорожного
движения в Урмарском районе на 2007 - 2012 годы" определяется на основе
выполнения установленных целевых индикаторов.
1. Число погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий, человек - абсолютный показатель,
характеризующий число лиц, погибших на месте дорожно-транспортных происшествий
либо умерших от их последствий в течение семи последующих суток.
Источником информации о
показателе являются данные Чувашстата.
2. Количество
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц - абсолютный показатель,
характеризующий количество дорожно-транспортных происшествий, в результате
которых на месте дорожно-транспортных происшествий люди получили телесные
повреждения, обусловившие их госпитализацию на срок не менее одних суток, либо
возникла необходимость их амбулаторного лечения (далее - раненые) или произошла
их гибель.
Источником информации о
показателе являются данные Чувашстата.
3. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск), человек - относительный
показатель, характеризующий число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
в расчете на 10 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в Урмарском
районе. Рассчитывается по формуле:
Pт
= (Pа /
Nтс) x 10000,
где:
Pт - число погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств,
человек;
Pа - число погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий, человек;
Nтс - количество
транспортных средств, единиц.
Источником информации о
показателе являются данные ведомственных отчетов ОГИБДД ОВД по Урмарскому
району, представляемых в администрацию района ежемесячно.
4. Число погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. жителей (социальный
риск), человек - относительный показатель, характеризующий число погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий в расчете на 100 тыс. жителей
Урмарского района. Рассчитывается по формуле:
Pн = (Pа / Cж ) x
100000,
где:
Pн - число погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. жителей, человек;
Pа - число погибших в результате
дорожно-транспортных происшествий, человек;
Cж - среднегодовая численность
жителей, человек.
Источником
информации о показателях являются данные Чувашстата.
5. Число погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших (тяжесть
последствий) - относительный показатель, характеризующий удельный вес погибших
в общем количестве погибших и раненных в результате дорожно-транспортных
происшествий. Рассчитывается по формуле
Tп = (Pа / (Pа + Rа )) x
100,
где:
Tп - число погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших, человек;
Pа - число погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий, человек;
Rа - число раненных в
результате дорожно-транспортных происшествий, человек.
Источником информации о
показателе являются данные ведомственных отчетов ОГИБДД ОВД по Урмарскому
району, представляемых в администрацию района ежемесячно.
6. Количество мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий, единиц - абсолютный показатель,
характеризующий:
в населенном пункте участки
дорог протяженностью до
вне населенных пунктов
участки дорог протяженностью до
Источником информации о
показателе являются данные ведомственных отчетов ОГИБДД ОВД по Урмарскому
району, представляемых в администрацию района ежемесячно.
7. Количество дорожно-транспортных
происшествий с участием водителей, стаж управления транспортным средством которых
не превышает 3 лет, единиц - абсолютный показатель, характеризующий уровень
подготовки водительских кадров в учебных заведениях в Чувашской Республике.
Источником информации о
показателе являются данные ведомственных отчетов ОГИБДД ОВД по Урмарскому
району, представляемых в администрацию района ежемесячно.
8. Число детей,
пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной
неосторожности, человек - абсолютный показатель, характеризующий уровень знаний
у детей в Урмарском районе правил безопасного поведения на дороге и отражающий
число детей, погибших и раненных в результате дорожно-транспортных происшествий
по собственной неосторожности.
Источником информации о
показателе являются данные ведомственных отчетов ОГИБДД ОВД по Урмарскому
району, представляемых в администрацию района ежемесячно.
УРМАРСКОЕ
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
28 августа 2009 года пос.Урмары
О включении
муниципального имущества в «Прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества Урмарского района на 2009 год»
В соответствии со ст.ст. 4, 10, 18 Федерального закона от 21.12.2001 г.
№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", Закона Чувашской Республики № 19 от 18.10.2004 г. "Об
организации местного самоуправления в Чувашской Республике", ст. 50 Устава
Урмарского района
Урмарское
районное Собрание депутатов р
е ш и л о:
Дополнить раздел II. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие
приватизации в 2009 году» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества Урмарского района на 2009 год, утвержденного решением районного Собрания
депутатов от 27
ноября 2008 года № 293 следующим содержанием:
№ п/п |
Наименование объекта, его
местонахождение |
Рыночная стоимость по состоянию
на 05.08.2009
г. (руб.) с
учетом суммы НДС |
2. |
Нежилое здание, 1951
года постройки, общей площадью 80,4 кв.м.
и земельный участок, общей площадью 5482 кв.м. с кадастровым номером
21:19:150201:64, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания и содержания нежилого здания, расположенные по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, с. Батеево, ул.
Гоголя, д.15. |
103280 |
Способом приватизации вышеназванного имущества избрать
продажу
на аукционе (открытой формы подачи предложений о цене).
Глава Урмарского района В.Н.
Кириллов
УРМАРСКОЕ
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
28 августа 2009 года пос.Урмары
О ходатайстве
о присвоении почетного звания «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Шашкиной Л.Г.
Урмарское районное Собрание депутатов
р е ш и л о:
Ходатайствовать
перед Президентом Чувашской Республики о присвоении почетного звания
«Заслуженный работник сферы обслуживания
населения Чувашской Республики» Шашкиной Людмиле Геннадиевне –
председателю правления Урмарского районного потребительского общества за
многолетний добросовестный труд и большой вклад в области сферы обслуживания
населения в системе потребительской кооперации
Урмарского района.
Глава
Урмарского района
В.Н.Кириллов
УРМАРСКОЕ
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
28 августа 2009 года пос.Урмары
О ходатайстве о
присвоении почетного звания «Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» Петрову К.К.
Урмарское районное Собрание депутатов
р е ш и л о:
Ходатайствовать перед Президентом Чувашской Республики о
присвоении почетного звания «Заслуженный работник транспорта Чувашской
Республики» Петрову Константину Константиновичу – водителю Общества с
ограниченной ответственностью «Урмарский хлебозавод» за многолетний
добросовестный в области работы транспортного обслуживания Урмарского района.
Глава
Урмарского района В.Н.Кириллов
Периодическое печатное
издание «Урмарский вестник» Адрес редакционного
совета и издателя: 429200, пос. Урмары,
ул. Мира, 5 Email: urmary@cap.ru |
Учредитель: администрация
Урмарского района Чувашской Республики |
Председатель
редакционного совета Павлов Н.А. Тираж 100 экз. Объем 1 п.л.
формат А-4 Распространяется
бесплатно |