Урмарский вестник

 

2006

октябрь

31

№ 46

Газета  основана  22 декабря  2005  года


 

 

 

УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ 

ЧУВАШСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

          

Р Е Ш Е Н И Е  №  115

Урмарского районного Собрания депутатов

 

 26 октября 2006 года                                                        п. Урмары

 

Отчет об исполнении бюджета

Урмарского района за 9 месяцев 2006 года

 

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Информацию Васильева О.Г. – заместителя главы по экономическим и финансовым вопросам - начальника финансового отдела администрации Урмарского района «Отчет об исполнении бюджета Урмарского района за 9 месяцев 2006 года» принять к сведению (прилагается).

 

 

Глава Урмарского района                                               В.Н.Кириллов

 

 

Информация об исполнении районного бюджета Урмарского района  за  9 месяцев  2006 года

 

Итоги исполнения районного бюджета  за 9 месяцев   2006 года характеризуются следующими показателями.

Доходная часть районного бюджета Урмарского района выполнена на 74,2 процента к уточненным годовым назначениям. С учетом средств, полученных из республиканского бюджета Чувашской Республики, в районный бюджет поступило 122105,8 тыс. рублей, при  годовом плане   164598,6 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано в бюджет района в сумме 15419,4  тыс. рублей или 75,9 процента к годовым назначениям в объеме 20326,5 тыс. рублей. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили в сумме 4790,9 тыс. рублей  или 56,4 процента к  годовым назначениям в объеме 8499,0 тыс. рублей. Поступило безвозмездных перечислений из республиканского бюджета в сумме 106686,4 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 144272,2 тыс. рублей или 73,9 процента, в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (трансферта) при плане 76045,2 тыс. рублей поступило 56475,8 тыс. рублей или 74,3 процента, субвенций при плане 68226,9 тыс. рублей поступило 50210,6 тыс. рублей или 73,6 процента.

Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов  районного бюджета  занимают такие поступления как налог на доходы физических лиц –35,7 процента, налоги на совокупный доход –20,2 процента,   государственная пошлина – 5 процентов.

Удельный вес финансовой  помощи району (в виде поступлений средств по взаимным расчетам, трансфертов, субвенций) из республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме доходной части бюджета за 9 месяцев   2006 года  составил в размере 87,4 процента.

Расходная часть районного бюджета по итогам 9 месяцев 2006 года  исполнена на 71,5 процента. При уточненном  годовом  плане  в размере 166598,6тыс. рублей исполнение составило  119128,8 тыс. рублей.

В разрезе функциональных разделов расходов исполнение бюджета района за 9 месяцев 2006 года  в целом характеризуется следующими данными:

ассигнования, выделенные на финансирование:

по разделу « Общегосударственные вопросы » при годовом плане 14021,8 тыс. рублей  освоены на 132595,1 тыс. рублей или 94,6 процента;

по разделу « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность » при годовом плане 627,0 тыс. рублей  освоены на 375,8 тыс. рублей или 59,9 процента;

по разделу « Национальная экономика» при годовом плане 17770,8 тыс. рублей  освоены на 15361,8 тыс. рублей или  86,4 процента,

 из них:

по подразделу « Транспорт» при годовом плане 17477 тыс. рублей  освоены на 15263,8 тыс. рублей или 87,3 процентов;

по разделу « Жилищно-коммунальное хозяйство » при годовом плане 2220,7 тыс. рублей  освоены на 1594,8 тыс. рублей или 71,8 процента;

по разделу « Образование » при годовом плане 811601,2 тыс. рублей  освоены на 52156,1 тыс. рублей или 64,3 процента,

в том числе:

по подразделу « Дошкольное образование» при годовом плане 10306,5 тыс. рублей  освоены на 6981,2 тыс. рублей или 67,7 процентов,

по подразделу « Общее образование» при годовом плане 68292,6 тыс. рублей  освоены на 43331,3 тыс. рублей или 63,4 процента;

по разделу « Культура, кинематография, средства массовой информации » при годовом плане 545,8 тыс. рублей  освоены на 362,5 тыс. рублей или  66,4 процента;

по разделу « Здравоохранение и спорт » при годовом плане 28473,6 тыс. рублей  освоены на 19748,2 тыс. рублей или 69,4 процента;

по разделу « Социальная политика » при годовом плане 977,9 тыс. рублей  освоены на 295,8 тыс. рублей или  30,2 процента;

по разделу « Межбюджетные трансферты» при годовом плане 20794,6 тыс. рублей  освоены на 15967,9 тыс. рублей или 76,8 процента,

в том числе:

по подразделу « Финансовая помощь бюджетам других уровней» при годовом плане 14626,6 тыс. рублей  освоены на 11405,9 тыс. рублей или 78 процентов.

 

Заместитель главы по экономическим и финансовым
вопросам  - начальник финансового отдела
администрации Урмарского района                                       О.Г.  Васильев

 

 

 

Отчет об исполнении  районного бюджета Урмарского района

 за 9 месяцев 2006 года.(доходы)

 

Наименование показателя

Код строки

Код дохода по КД

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено по бюджетам муниципальных районов

Процент исполнения

1

2

3

8

16

 

Итого доходов

10

000  8  50  00000  00  0000  000

164598600

122105836

74,2

ДОХОДЫ

10

000  1  00  00000  00  0000  000

11827500

10628446,2

89,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10

000  1  01  00000  00  0000  000

6017800

5502443,17

91,4

Налог на доходы физических лиц

10

000  1  01  02000  01  0000  110

6017800

5502443,17

91,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

10

000  1  01  02010  01  0000  110

 

6068,1

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  01  02020  01  0000  110

6017800

5248674,07

87,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10

000  1  01  02021  01  0000  110

6017800

5239095,4

87,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10

000  1  01  02022  01  0000  110

 

9578,67

 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

10

000  1  01  02030  01  0000  110

 

245956,2

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде  материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных)  средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья)

10

000  1  01  02040  01  0000  110

 

9,3

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в ви-де процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипо-течным покрытием, полученных на основании приобретения ипо-течных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1.01.07 г.

10

000  1  01  02050  01  0000  110

 

1735,5

 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10

000  1  05  00000  00  0000  000

3924600

3113405,17

79,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

10

000  1  05  02000  02  0000  110

3897700

3102612,9

79,6

Единый сельскохозяйственный налог

10

000  1  05  03000  01  0000  110

26900

10792,27

40,1

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10

000  1  06  00000  00  0000  000

 

 

 

Налог на имущество физических лиц

10

000  1  06  01000  00  0000  110

 

 

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к объекту налогообложения, расположенному, в границах поселения

10

000  1  06  01030  10  0000  110

 

 

 

Земельный налог

10

000  1  06  06000  00  0000  110

 

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  06  06010  00  0000  110

 

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемой к объекту налогообложения, расположенному в границах  поселения

10

000  1  06  06013  10  0000  110

 

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  06  06020  00  0000  110

 

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемой к объекту налогообложения, расположенному в границах поселений

10

000  1  06  06023  10  0000  110

 

 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10

000  1  07  00000  00  0000  000

15400

4938,98

32,1

Налог на добычу полезных ископаемых

10

000  1  07  01000  01  0000  110

15100

4938,98

32,7

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

10

000  1  07  01020  01  0000  110

15100

5774,78

38,2

Налог на добычу прочих полезных ископаемых

10

000  1  07  01030  01  0000  110

 

-835,8

 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

10

000  1  07  04000  01  0000  110

300

 

0,0

Сбор за пользование объектами животного мира

10

000  1  07  04010  01  0000  110

300

 

0,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

10

000  1  08  00000  00  0000  000

442000

768483,53

173,9

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

10

000  1  08  03000  01  0000  110

62000

274516

442,8

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)

10

000  1  08  03010  01  0000  110

62000

274516

442,8

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

10

000  1  08  04000  01  0000  110

 

4927

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

10

000  1  08  07000  01  0000  110

380000

489040,53

128,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков

10

000  1  08  07140  01  0000  110

380000

489040,53

128,7

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

10

000  1  09  00000  00  0000  000

 

456641,43

 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты

10

000  1  09  01000  03  0000  110

 

-21868,39

 

Платежи за пользование природными ресурсами

10

000  1  09  03000  00  0000  110

 

-27,9

 

Платежи за добычу полезных ископаемых

10

000  1  09  03020  00  0000  110

 

-27,9

 

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых

10

000  1  09  03021  03  0000  110

 

-28,41

 

Платежи за добычу подземных вод

10

000  1  09  03023  01  0000  110

 

0,51

 

Налоги на имущество

10

000  1  09  04000  00  0000  110

 

445152,94

 

Налог на имущество предприятий

10

000  1  09  04010  02  0000  110

 

188865,43

 

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

10

000  1  09  04040  01  0000  110

 

11171,75

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        1 января 2006 года)

10

000  1  09  04050  03  0000  110

 

245115,76

 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

10

000  1  09  06000  02  0000  110

 

23548,21

 

Налог с продаж

10

000  1  09  06010  02  0000  110

 

22370,8

 

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

10

000  1  09  06020  02  0000  110

 

1177,41

 

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

10

000  1  09  07000  03  0000  110

 

9836,57

 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

10

000  1  09  07030  03  0000  110

 

9836,57

 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10

000  1  11  00000  00  0000  000

331100

178162,19

53,8

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

10

000  1  11  03000  00  0000  120

13400

 

0,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

10

000  1  11  03050  05  0000  120

13400

 

0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

10

000  1  11  05000  00  0000  120

317700

178162,19

56,1

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

000  1  11  05010  00  0000  120

 

39815,93

 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства)

10

000  1  11  05011  01  0000  120

 

38845,93

 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, и расположенные в границах межселенной территории

10

000  1  11  05012  05  0000  120

 

970

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий

10

000  1  11  05030  00  0000  120

317700

138346,26

43,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

10

000  1  11  05035  05  0000  120

317700

138346,26

43,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

10

000  1  11  05035  10  0000  120

 

 

 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10

000  1  12  00000  00  0000  000

182000

83839,77

46,1

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

10

000  1  12  01000  01  0000  120

182000

83839,77

46,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10

000  1  14  00000  00  0000  000

139800

 

0,0

Доходы от продажи нематериальных активов

10

000  1  14  04000  00  0000  420

139800

 

0,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от продажи нематериальных активов

10

000  1  14  04050  05  0000  420

139800

 

0,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

10

000  1  15  00000  00  0000  000

4600

5000

108,7

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций

10

000  1  15  02000  00  0000  140

4600

5000

108,7

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций

10

000  1  15  02050  05  0000  140

4600

5000

108,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

10

000  1  16  00000  00  0000  000

742900

583458,19

78,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

10

000  1  16  03000  00  0000  140

102900

14650

14,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса РФ

10

000  1  16  03010  01  0000  140

102900

7150

6,9

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

10

000  1  16  03030  01  0000  140

 

7500

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

10

000  1  16  06000  01  0000  140

100000

132846,98

132,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

10

000  1  16  25000  01  0000  140

 

20500

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

10

000  1  16  25010  01  0000  140

 

4000

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе

10

000  1  16  25040  01  0000  140

 

5500

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

10

000  1  16  25060  01  0000  140

 

6500

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства

10

000  1  16  25080  01  0000  140

 

4500

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"

10

000  1  16  27000  01  0000  140

 

6050

 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

10

000  1  16  30000  01  0000  140

40000

97847,08

244,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

10

000  1  16  90000  00  0000  140

500000

311564,13

62,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

000  1  16  90050  05  0000  140

500000

311564,13

62,3

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000  1  17  00000  00  0000  000

27300

23138,18

84,8

Невыясненные поступления

10

000  1  17  01000  00  0000  180

 

13138,18

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

000  1  17  01050  05  0000  180

 

13138,18

 

Прочие неналоговые доходы

10

000  1  17  05000  00  0000  180

27300

10000

36,6

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

10

000  1  17  05050  05  0000  180

27300

10000

36,6

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

10

000  1  17  05050  10  0000  180

 

 

 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

10

000  1  19  00000  00  0000  000

 

-91064,45

 

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов

10

000  1  19  05010  05  0000  151

 

-91064,45

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10

000  2  00  00000  00  0000  000

144272100

106686420

73,9

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10

000  2  02  00000  00  0000  000

144272100

106686420

73,9

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10

000  2  02  01000  00  0000  151

76045200

56475815

74,3

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

10

000  2  02  01010  00  0000  151

65917100

49319640

74,8

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

10

000  2  02  01010  05  0000  151

65917100

49319640

74,8

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

10

000  2  02  01010  10  0000  151

 

 

 

Дотации на возмещение расходов от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления

10

000  2  02  01030  00  0000  151

936500

629675

67,2

Дотации бюджетам муниципальных районов на возмещение расходов от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления

10

000  2  02  01030  05  0000  151

936500

629675

67,2

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000  2  02  01070  00  0000  151

9191600

6526500

71,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000  2  02  01070  05  0000  151

9191600

6526500

71,0

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10

000  2  02  02000  00  0000  151

62510200

44493905

71,2

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи

10

000  2  02  02090  00  0000  151

104800

 

0,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи

10

000  2  02  02094  05  0000  151

104800

 

0,0

Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

10

000  2  02  02110  00  0000  151

427000

320400

75,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

10

000  2  02  02110  05  0000  151

427000

320400

75,0

Субвенции бюджетам для финансового обеспечения  переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10

000  2  02  02180  00  0000  151

3100

 

0,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10

000  2  02  02180  05  0000  151

3100

 

0,0

Субвенции на поощрение лучших учителей

10

000  2  02  02320  00  0000  151

220000

220000

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей

10

000  2  02  02324  05  0000  151

220000

220000

100,0

Субвенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

10

000  2  02  02330  00  0000  151

2373700

2373700

100,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

10

000  2  02  02333  05  0000  151

2373700

2373700

100,0

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000  2  02  02350  00  0000  151

496500

372375

75,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000  2  02  02354  05  0000  151

496500

372375

75,0

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000  2  02  02354  10  0000  151

 

 

 

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан

10

000  2  02  02380  00  0000  151

542300

456300

84,1

Субвенции бюджетам муниципальных округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан

10

000  2  02  02384  05  0000  151

542300

456300

84,1

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий граждан

10

000  2  02  02384  10  0000  151

 

 

 

Субвенции бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10

000  2  02  02410  00  0000  151

3623100

1943940

53,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10

000  2  02  02413  05  0000  151

3623100

1943940

53,7

Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10

000  2  02  02413  10  0000  151

 

 

 

Субвенции бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам  и медицинским сестрам Скорой медицинской помощи;

10

000  2  02  02420  00  0000  151

1515200

552600

36,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам  и медицинским сестрам Скорой медицинской помощи

10

000  2  02  02423  05  0000  151

1515200

552600

36,5

Прочие субвенции

10

000  2  02  02900  00  0000  151

53204500

38254590

71,9

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

000  2  02  02940  05  0000  151

53204500

38254590

71,9

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты поселений

10

000  2  02  02940  10  0000  151

 

 

 

Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня

10

000  2  02  03000  00  0000  151

100

100

100,0

Средства бюджета муниципального района, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти

10

000  2  02  03050  05  0000  151

100

100

100,0

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10

000  2  02  04000  00  0000  151

5716600

5716600

100,0

Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития

10

000  2  02  04020  00  0000  151

5516600

5516600

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов для развития общественной инфраструктуры регионального значения

10

000  2  02  04024  05  0000  151

5516600

5516600

100,0

Субсидии бюджетам поселений для развития общественной инфраструктуры регионального значения

10

000  2  02  04024  10  0000  151

 

 

 

Субсидии на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах

10

000  2  02  04110  00  0000  151

200000

200000

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах

10

000  2  02  04114  05  0000  151

200000

200000

100,0

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

000  3  00  00000  00  0000  000

8499000

4790969,88

56,4

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

10

000  3  02  00000  00  0000  000

5250000

1334033,65

25,4

Доходы от продажи услуг

10

000  3  02  01000  00  0000  130

5250000

1334033,65

25,4

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

000  3  02  01050  05  0000  130

5250000

1334033,65

25,4

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

10

000  3  02  01050  10  0000  130

 

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

000  3  03  00000  00  0000  000

3249000

3456936,23

106,4

Прочие безвозмездные поступления

10

000  3  03  02000  00  0000  180

3249000

3456936,23

106,4

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

000  3  03  02050  05  0000  180

3249000

3456936,23

106,4

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений

10

000  3  03  02050  10  0000  180

 

 

 

Итого внутренних оборотов

20

000  8  70  00000  00  0000  000

144272100

106686420

73,9

 

 

 

 

Отчет об исполнении  районного бюджета Урмарского района

 за 9 месяцев 2006 года (расходы)

 

Наименование показателя

Код строки

Код расходы по ФКР,ЭКР

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено по бюджетам муниципальных районов

Процент исполнения

Расходы бюджета - ИТОГО

200

000  9600  0000000  000  000

166598600

119128799

71,5

Общегосударственные вопросы

200

000  0100  0000000  000  000

14021779,6

13259514,8

94,6

Расходы

200

000  0100  0000000  000  200

13238358,6

9765474,68

73,8

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0100  0000000  000  210

10558010

7757332,09

73,5

Оплата труда

200

000  0100  0000000  000  211

8380859

6241930,09

74,5

Прочие выплаты

200

000  0100  0000000  000  212

12000

9100

75,8

Начисления на оплату труда

200

000  0100  0000000  000  213

2165151

1506302

69,6

Приобретение услуг

200

000  0100  0000000  000  220

1186879

729523,42

61,5

Услуги связи

200

000  0100  0000000  000  221

286200

236573,18

82,7

Транспортные услуги

200

000  0100  0000000  000  222

8100

6196,4

76,5

Коммунальные услуги

200

000  0100  0000000  000  223

465786

194865,93

41,8

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0100  0000000  000  224

2100

1209,02

57,6

Услуги по содержанию имущества

200

000  0100  0000000  000  225

171529

138436,33

80,7

Прочие услуги

200

000  0100  0000000  000  226

253164

152242,56

60,1

Социальное обеспечение

200

000  0100  0000000  000  260

422900

422098,14

99,8

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0100  0000000  000  262

422900

422098,14

99,8

Прочие расходы

200

000  0100  0000000  000  290

1070569,64

856521,03

80,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0100  0000000  000  300

783421

600740,09

76,7

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0100  0000000  000  310

202677

165889

81,8

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0100  0000000  000  340

580744

434851,09

74,9

Поступление финансовых активов

200

000  0100  0000000  000  500

4300000

3893300

90,5

Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам

200

000  0100  0000000  000  540

4300000

3893300

90,5

Выбытие финансовых активов

200

000  0100  0000000  000  600

-4300000

-1000000

23,3

Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам

200

000  0100  0000000  000  640

-4300000

-1000000

23,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

000  0104  0000000  000  000

10932000

8409470,73

76,9

Расходы

200

000  0104  0000000  000  200

10437462

7990104,73

76,6

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0104  0000000  000  210

8248060

6200854,14

75,2

Оплата труда

200

000  0104  0000000  000  211

6553639

5004238

76,4

Прочие выплаты

200

000  0104  0000000  000  212

8000

7300

91,3

Начисления на оплату труда

200

000  0104  0000000  000  213

1686421

1189316,14

70,5

Приобретение услуг

200

000  0104  0000000  000  220

841062

520854,71

61,9

Услуги связи

200

000  0104  0000000  000  221

250600

212986,22

85,0

Транспортные услуги

200

000  0104  0000000  000  222

6100

6029,4

98,8

Коммунальные услуги

200

000  0104  0000000  000  223

423838

170853,37

40,3

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0104  0000000  000  224

2100

1209,02

57,6

Услуги по содержанию имущества

200

000  0104  0000000  000  225

57360

40422,33

70,5

Прочие услуги

200

000  0104  0000000  000  226

101064

89354,37

88,4

Социальное обеспечение

200

000  0104  0000000  000  260

422900

422098,14

99,8

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0104  0000000  000  262

422900

422098,14

99,8

Прочие расходы

200

000  0104  0000000  000  290

925440

846297,74

91,4

Поступление нефинансовых активов

200

000  0104  0000000  000  300

494538

419366

84,8

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0104  0000000  000  310

90000

83900

93,2

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0104  0000000  000  340

404538

335466

82,9

Судебная система

200

000  0105  0000000  000  000

3100

 

0,0

Расходы

200

000  0105  0000000  000  200

1500

 

0,0

Приобретение услуг

200

000  0105  0000000  000  220

1500

 

0,0

Прочие услуги

200

000  0105  0000000  000  226

1500

 

0,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0105  0000000  000  300

1600

 

0,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0105  0000000  000  340

1600

 

0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора

200

000  0106  0000000  000  000

1895250

1332420,31

70,3

Расходы

200

000  0106  0000000  000  200

1705250

1226752,57

71,9

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0106  0000000  000  210

1549950

1113672

71,9

Оплата труда

200

000  0106  0000000  000  211

1225000

880233

71,9

Прочие выплаты

200

000  0106  0000000  000  212

4000

1800

45,0

Начисления на оплату труда

200

000  0106  0000000  000  213

320950

231639

72,2

Приобретение услуг

200

000  0106  0000000  000  220

151300

112318,92

74,2

Услуги связи

200

000  0106  0000000  000  221

27600

17956

65,1

Транспортные услуги

200

000  0106  0000000  000  222

2000

167

8,4

Коммунальные услуги

200

000  0106  0000000  000  223

26700

17612,73

66,0

Услуги по содержанию имущества

200

000  0106  0000000  000  225

71000

54845

77,2

Прочие услуги

200

000  0106  0000000  000  226

24000

21738,19

90,6

Прочие расходы

200

000  0106  0000000  000  290

4000

761,65

19,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0106  0000000  000  300

190000

105667,74

55,6

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0106  0000000  000  310

54277

31359

57,8

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0106  0000000  000  340

135723

74308,74

54,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов

200

000  0107  0000000  000  000

9121,64

9121,64

100,0

Расходы

200

000  0107  0000000  000  200

9121,64

9121,64

100,0

Прочие расходы

200

000  0107  0000000  000  290

9121,64

9121,64

100,0

Резервные фонды

200

000  0113  0000000  000  000

82008

 

0,0

Расходы

200

000  0113  0000000  000  200

82008

 

0,0

Прочие расходы

200

000  0113  0000000  000  290

82008

 

0,0

Другие общегосударственные вопросы

200

000  0115  0000000  000  000

1100300

3508502,09

318,9

Расходы

200

000  0115  0000000  000  200

1003017

539495,74

53,8

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0115  0000000  000  210

760000

442805,95

58,3

Оплата труда

200

000  0115  0000000  000  211

602220

357459,09

59,4

Начисления на оплату труда

200

000  0115  0000000  000  213

157780

85346,86

54,1

Приобретение услуг

200

000  0115  0000000  000  220

193017

96349,79

49,9

Услуги связи

200

000  0115  0000000  000  221

8000

5630,96

70,4

Коммунальные услуги

200

000  0115  0000000  000  223

15248

6399,83

42,0

Услуги по содержанию имущества

200

000  0115  0000000  000  225

43169

43169

100,0

Прочие услуги

200

000  0115  0000000  000  226

126600

41150

32,5

Прочие расходы

200

000  0115  0000000  000  290

50000

340

0,7

Поступление нефинансовых активов

200

000  0115  0000000  000  300

97283

75706,35

77,8

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0115  0000000  000  310

58400

50630

86,7

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0115  0000000  000  340

38883

25076,35

64,5

Поступление финансовых активов

200

000  0115  0000000  000  500

4300000

3893300

90,5

Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам

200

000  0115  0000000  000  540

4300000

3893300

90,5

Выбытие финансовых активов

200

000  0115  0000000  000  600

-4300000

-1000000

23,3

Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам

200

000  0115  0000000  000  640

-4300000

-1000000

23,3

Национальная оборона

200

000  0200  0000000  000  000

 

 

#ДЕЛ/0!

Расходы

200

000  0200  0000000  000  200

 

 

#ДЕЛ/0!

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0200  0000000  000  210

 

 

#ДЕЛ/0!

Оплата труда

200

000  0200  0000000  000  211

 

 

#ДЕЛ/0!

Начисления на оплату труда

200

000  0200  0000000  000  213

 

 

#ДЕЛ/0!

Приобретение услуг

200

000  0200  0000000  000  220

 

 

#ДЕЛ/0!

Услуги связи

200

000  0200  0000000  000  221

 

 

#ДЕЛ/0!

Транспортные услуги

200

000  0200  0000000  000  222

 

 

#ДЕЛ/0!

Поступление нефинансовых активов

200

000  0200  0000000  000  300

 

 

#ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0200  0000000  000  310

 

 

#ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0200  0000000  000  340

 

 

#ДЕЛ/0!

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

200

000  0202  0000000  000  000

 

 

#ДЕЛ/0!

Расходы

200

000  0202  0000000  000  200

 

 

#ДЕЛ/0!

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0202  0000000  000  210

 

 

#ДЕЛ/0!

Оплата труда

200

000  0202  0000000  000  211

 

 

#ДЕЛ/0!

Начисления на оплату труда

200

000  0202  0000000  000  213

 

 

#ДЕЛ/0!

Приобретение услуг

200

000  0202  0000000  000  220

 

 

#ДЕЛ/0!

Услуги связи

200

000  0202  0000000  000  221

 

 

#ДЕЛ/0!

Транспортные услуги

200

000  0202  0000000  000  222

 

 

#ДЕЛ/0!

Поступление нефинансовых активов

200

000  0202  0000000  000  300

 

 

#ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0202  0000000  000  310

 

 

#ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0202  0000000  000  340

 

 

#ДЕЛ/0!

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

200

000  0300  0000000  000  000

627000

375793,01

59,9

Расходы

200

000  0300  0000000  000  200

424500

264431,57

62,3

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0300  0000000  000  210

286838

212446,03

74,1

Оплата труда

200

000  0300  0000000  000  211

226100

169152,39

74,8

Прочие выплаты

200

000  0300  0000000  000  212

1500

 

0,0

Начисления на оплату труда

200

000  0300  0000000  000  213

59238

43293,64

73,1

Приобретение услуг

200

000  0300  0000000  000  220

131662

51475,54

39,1

Услуги связи

200

000  0300  0000000  000  221

23400

9235,44

39,5

Коммунальные услуги

200

000  0300  0000000  000  223

14742

2840,18

19,3

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0300  0000000  000  224

11050

 

0,0

Услуги по содержанию имущества

200

000  0300  0000000  000  225

46770

33873

72,4

Прочие услуги

200

000  0300  0000000  000  226

35700

5526,92

15,5

Прочие расходы

200

000  0300  0000000  000  290

6000

510

8,5

Поступление нефинансовых активов

200

000  0300  0000000  000  300

202500

111361,44

55,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0300  0000000  000  310

88700

21942

24,7

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0300  0000000  000  340

113800

89419,44

78,6

Органы внутренних дел

200

000  0302  0000000  000  000

200000

111984,64

56,0

Расходы

200

000  0302  0000000  000  200

28300

6000

21,2

Приобретение услуг

200

000  0302  0000000  000  220

28300

6000

21,2

Услуги связи

200

000  0302  0000000  000  221

18300

6000

32,8

Прочие услуги

200

000  0302  0000000  000  226

10000

 

0,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0302  0000000  000  300

171700

105984,64

61,7

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0302  0000000  000  310

71700

21942

30,6

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0302  0000000  000  340

100000

84042,64

84,0

Органы юстиции

200

000  0304  0000000  000  000

427000

263808,37

61,8

Расходы

200

000  0304  0000000  000  200

396200

258431,57

65,2

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0304  0000000  000  210

286838

212446,03

74,1

Оплата труда

200

000  0304  0000000  000  211

226100

169152,39

74,8

Прочие выплаты

200

000  0304  0000000  000  212

1500

 

0,0

Начисления на оплату труда

200

000  0304  0000000  000  213

59238

43293,64

73,1

Приобретение услуг

200

000  0304  0000000  000  220

103362

45475,54

44,0

Услуги связи

200

000  0304  0000000  000  221

5100

3235,44

63,4

Коммунальные услуги

200

000  0304  0000000  000  223

14742

2840,18

19,3

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0304  0000000  000  224

11050

 

0,0

Услуги по содержанию имущества

200

000  0304  0000000  000  225

46770

33873

72,4

Прочие услуги

200

000  0304  0000000  000  226

25700

5526,92

21,5

Прочие расходы

200

000  0304  0000000  000  290

6000

510

8,5

Поступление нефинансовых активов

200

000  0304  0000000  000  300

30800

5376,8

17,5

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0304  0000000  000  310

17000

 

0,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0304  0000000  000  340

13800

5376,8

39,0

Обеспечение противопожарной безопасности

200

000  0310  0000000  000  000

 

 

#ДЕЛ/0!

Расходы

200

000  0310  0000000  000  200

 

 

#ДЕЛ/0!

Приобретение услуг

200

000  0310  0000000  000  220

 

 

#ДЕЛ/0!

Коммунальные услуги

200

000  0310  0000000  000  223

 

 

#ДЕЛ/0!

Услуги по содержанию имущества

200

000  0310  0000000  000  225

 

 

#ДЕЛ/0!

Прочие услуги

200

000  0310  0000000  000  226

 

 

#ДЕЛ/0!

Поступление нефинансовых активов

200

000  0310  0000000  000  300

 

 

#ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0310  0000000  000  310

 

 

#ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0310  0000000  000  340

 

 

#ДЕЛ/0!

Национальная экономика

200

000  0400  0000000  000  000

17770813

15361800

86,4

Расходы

200

000  0400  0000000  000  200

3908613

2334800

59,7

Приобретение услуг

200

000  0400  0000000  000  220

3714800

2284800

61,5

Услуги по содержанию имущества

200

000  0400  0000000  000  225

3614800

2236800

61,9

Прочие услуги

200

000  0400  0000000  000  226

100000

48000

48,0

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  0400  0000000  000  240

193813

50000

25,8

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0400  0000000  000  241

50000

50000

100,0

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0400  0000000  000  242

143813

 

0,0

Поступление нефинансовых активов

200

000  0400  0000000  000  300

13862200

13027000

94,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0400  0000000  000  310

13862200

13027000

94,0

Сельское хозяйство и рыболовство

200

000  0405  0000000  000  000

193813

50000

25,8

Расходы

200

000  0405  0000000  000  200

193813

50000

25,8

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  0405  0000000  000  240

193813

50000

25,8

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0405  0000000  000  241

50000

50000

100,0

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0405  0000000  000  242

143813

 

0,0

Транспорт

200

000  0408  0000000  000  000

17477000

15263800

87,3

Расходы

200

000  0408  0000000  000  200

3614800

2236800

61,9

Приобретение услуг

200

000  0408  0000000  000  220

3614800

2236800

61,9

Услуги по содержанию имущества

200

000  0408  0000000  000  225

3614800

2236800

61,9

Поступление нефинансовых активов

200

000  0408  0000000  000  300

13862200

13027000

94,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0408  0000000  000  310

13862200

13027000

94,0

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000  0411  0000000  000  000

100000

48000

48,0

Расходы

200

000  0411  0000000  000  200

100000

48000

48,0

Приобретение услуг

200

000  0411  0000000  000  220

100000

48000

48,0

Прочие услуги

200

000  0411  0000000  000  226

100000

48000

48,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

000  0500  0000000  000  000

2220700

1594881,81

71,8

Расходы

200

000  0500  0000000  000  200

 

 

#ДЕЛ/0!

Приобретение услуг

200

000  0500  0000000  000  220

 

 

#ДЕЛ/0!

Услуги по содержанию имущества

200

000  0500  0000000  000  225

 

 

#ДЕЛ/0!

Прочие услуги

200

000  0500  0000000  000  226

 

 

#ДЕЛ/0!

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  0500  0000000  000  240

 

 

#ДЕЛ/0!

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0500  0000000  000  241

 

 

#ДЕЛ/0!

Поступление нефинансовых активов

200

000  0500  0000000  000  300

2220700

1594881,81

71,8

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0500  0000000  000  310

2220700

1594881,81

71,8

Жилищное хозяйство

200

000  0501  0000000  000  000

285000

208585

73,2

Расходы

200

000  0501  0000000  000  200

 

 

#ДЕЛ/0!

Приобретение услуг

200

000  0501  0000000  000  220

 

 

#ДЕЛ/0!

Услуги по содержанию имущества

200

000  0501  0000000  000  225

 

 

#ДЕЛ/0!

Поступление нефинансовых активов

200

000  0501  0000000  000  300

285000

208585

73,2

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0501  0000000  000  310

285000

208585

73,2

Коммунальное хозяйство

200

000  0502  0000000  000  000

1935700

1386296,81

71,6

Расходы

200

000  0502  0000000  000  200

 

 

#ДЕЛ/0!

Приобретение услуг

200

000  0502  0000000  000  220

 

 

#ДЕЛ/0!

Услуги по содержанию имущества

200

000  0502  0000000  000  225

 

 

#ДЕЛ/0!

Прочие услуги

200

000  0502  0000000  000  226

 

 

#ДЕЛ/0!

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  0502  0000000  000  240

 

 

#ДЕЛ/0!

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0502  0000000  000  241

 

 

#ДЕЛ/0!

Поступление нефинансовых активов

200

000  0502  0000000  000  300

1935700

1386296,81

71,6

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0502  0000000  000  310

1935700

1386296,81

71,6

Охрана окружающей среды

200

000  0600  0000000  000  000

6187

6187

100,0

Расходы

200

000  0600  0000000  000  200

6187

6187

100,0

Приобретение услуг

200

000  0600  0000000  000  220

6187

6187

100,0

Прочие услуги

200

000  0600  0000000  000  226

6187

6187

100,0

Охрана растительных и животных видов и среды их обитания

200

000  0602  0000000  000  000

6187

6187

100,0

Расходы

200

000  0602  0000000  000  200

6187

6187

100,0

Приобретение услуг

200

000  0602  0000000  000  220

6187

6187

100,0

Прочие услуги

200

000  0602  0000000  000  226

6187

6187

100,0

Образование

200

000  0700  0000000  000  000

81160177,7

52156143,9

64,3

Расходы

200

000  0700  0000000  000  200

68274667,7

45700178

66,9

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0700  0000000  000  210

54061148

37637105,7

69,6

Оплата труда

200

000  0700  0000000  000  211

42029492

29481786

70,1

Прочие выплаты

200

000  0700  0000000  000  212

1080558

581575,5

53,8

Начисления на оплату труда

200

000  0700  0000000  000  213

10951098

7573744,25

69,2

Приобретение услуг

200

000  0700  0000000  000  220

11908098,7

6770739,68

56,9

Услуги связи

200

000  0700  0000000  000  221

320704

187556,64

58,5

Транспортные услуги

200

000  0700  0000000  000  222

95896

35020,6

36,5

Коммунальные услуги

200

000  0700  0000000  000  223

9994356,7

5274377,07

52,8

Услуги по содержанию имущества

200

000  0700  0000000  000  225

410198

308304,65

75,2

Прочие услуги

200

000  0700  0000000  000  226

1086944

965480,72

88,8

Прочие расходы

200

000  0700  0000000  000  290

2305421

1292332,58

56,1

Поступление нефинансовых активов

200

000  0700  0000000  000  300

12885510

6455965,91

50,1

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0700  0000000  000  310

3266160

1675190,87

51,3

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0700  0000000  000  340

9619350

4780775,04

49,7

Дошкольное образование

200

000  0701  0000000  000  000

10306516

6981244,81

67,7

Расходы

200

000  0701  0000000  000  200

8096710

5600892,44

69,2

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0701  0000000  000  210

6179790

4455987,74

72,1

Оплата труда

200

000  0701  0000000  000  211

4813622

3478167,15

72,3

Прочие выплаты

200

000  0701  0000000  000  212

105000

64800

61,7

Начисления на оплату труда

200

000  0701  0000000  000  213

1261168

913020,59

72,4

Приобретение услуг

200

000  0701  0000000  000  220

1754673

1034407,7

59,0

Услуги связи

200

000  0701  0000000  000  221

23534

14032,35

59,6

Транспортные услуги

200

000  0701  0000000  000  222

2000

 

0,0

Коммунальные услуги

200

000  0701  0000000  000  223

1476081

899235,4

60,9

Услуги по содержанию имущества

200

000  0701  0000000  000  225

50410

29008,91

57,5

Прочие услуги

200

000  0701  0000000  000  226

202648

92131,04

45,5

Прочие расходы

200

000  0701  0000000  000  290

162247

110497

68,1

Поступление нефинансовых активов

200

000  0701  0000000  000  300

2209806

1380352,37

62,5

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0701  0000000  000  310

248500

88750,5

35,7

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0701  0000000  000  340

1961306

1291601,87

65,9

Общее образование

200

000  0702  0000000  000  000

68292563,7

43331310,4

63,4

Расходы

200

000  0702  0000000  000  200

57824946,7

38411410,9

66,4

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0702  0000000  000  210

45804398

31696203,8

69,2

Оплата труда

200

000  0702  0000000  000  211

35571766

24793252,3

69,7

Прочие выплаты

200

000  0702  0000000  000  212

973458

515875,5

53,0

Начисления на оплату труда

200

000  0702  0000000  000  213

9259174

6387075,99

69,0

Приобретение услуг

200

000  0702  0000000  000  220

9930071,7

5574943,51

56,1

Услуги связи

200

000  0702  0000000  000  221

253722

132378,29

52,2

Транспортные услуги

200

000  0702  0000000  000  222

91966

34448,6

37,5

Коммунальные услуги

200

000  0702  0000000  000  223

8387649,7

4297815,89

51,2

Услуги по содержанию имущества

200

000  0702  0000000  000  225

357788

279145,74

78,0

Прочие услуги

200

000  0702  0000000  000  226

838946

831154,99

99,1

Прочие расходы

200

000  0702  0000000  000  290

2090477

1140263,58

54,5

Поступление нефинансовых активов

200

000  0702  0000000  000  300

10467617

4919899,48

47,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0702  0000000  000  310

2958045

1541781,59

52,1

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0702  0000000  000  340

7509572

3378117,89

45,0

Молодежная политика и оздоровление детей

200

000  0707  0000000  000  000

52000

27858

53,6

Расходы

200

000  0707  0000000  000  200

25900

17272

66,7

Приобретение услуг

200

000  0707  0000000  000  220

1000

 

0,0

Транспортные услуги

200

000  0707  0000000  000  222

1000

 

0,0

Прочие расходы

200

000  0707  0000000  000  290

24900

17272

69,4

Поступление нефинансовых активов

200

000  0707  0000000  000  300

26100

10586

40,6

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0707  0000000  000  310

3000

 

0,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0707  0000000  000  340

23100

10586

45,8

Другие вопросы в области образования

200

000  0709  0000000  000  000

2509098

1815730,7

72,4

Расходы

200

000  0709  0000000  000  200

2327111

1670602,64

71,8

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0709  0000000  000  210

2076960

1484914,17

71,5

Оплата труда

200

000  0709  0000000  000  211

1644104

1210366,5

73,6

Прочие выплаты

200

000  0709  0000000  000  212

2100

900

42,9

Начисления на оплату труда

200

000  0709  0000000  000  213

430756

273647,67

63,5

Приобретение услуг

200

000  0709  0000000  000  220

222354

161388,47

72,6

Услуги связи

200

000  0709  0000000  000  221

43448

41146

94,7

Транспортные услуги

200

000  0709  0000000  000  222

930

572

61,5

Коммунальные услуги

200

000  0709  0000000  000  223

130626

77325,78

59,2

Услуги по содержанию имущества

200

000  0709  0000000  000  225

2000

150

7,5

Прочие услуги

200

000  0709  0000000  000  226

45350

42194,69

93,0

Прочие расходы

200

000  0709  0000000  000  290

27797

24300

87,4

Поступление нефинансовых активов

200

000  0709  0000000  000  300

181987

145128,06

79,7

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0709  0000000  000  310

56615

44658,78

78,9

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0709  0000000  000  340

125372

100469,28

80,1

Культура, кинематография, средства массовой информации

200

000  0800  0000000  000  000

545842,66

362497,84

66,4

Расходы

200

000  0800  0000000  000  200

525544,66

342199,84

65,1

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0800  0000000  000  210

347670,36

262496,84

75,5

Оплата труда

200

000  0800  0000000  000  211

291339

242481,64

83,2

Прочие выплаты

200

000  0800  0000000  000  212

 

 

#ДЕЛ/0!

Начисления на оплату труда

200

000  0800  0000000  000  213

56331,36

20015,2

35,5

Приобретение услуг

200

000  0800  0000000  000  220

13562

13562

100,0

Услуги связи

200

000  0800  0000000  000  221

 

 

#ДЕЛ/0!

Транспортные услуги

200

000  0800  0000000  000  222

 

 

#ДЕЛ/0!

Коммунальные услуги

200

000  0800  0000000  000  223

 

 

#ДЕЛ/0!

Услуги по содержанию имущества

200

000  0800  0000000  000  225

 

 

#ДЕЛ/0!

Прочие услуги

200

000  0800  0000000  000  226

13562

13562

100,0

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  0800  0000000  000  240

97400

 

0,0

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0800  0000000  000  241

97400

 

0,0

Прочие расходы

200

000  0800  0000000  000  290

66912,3

66141

98,8

Поступление нефинансовых активов

200

000  0800  0000000  000  300

20298

20298

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0800  0000000  000  310

 

 

#ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0800  0000000  000  340

20298

20298

100,0

Культура

200

000  0801  0000000  000  000

448442,66

362497,84

80,8

Расходы

200

000  0801  0000000  000  200

428144,66

342199,84

79,9

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0801  0000000  000  210

347670,36

262496,84

75,5

Оплата труда

200

000  0801  0000000  000  211

291339

242481,64

83,2

Прочие выплаты

200

000  0801  0000000  000  212

 

 

#ДЕЛ/0!

Начисления на оплату труда

200

000  0801  0000000  000  213

56331,36

20015,2

35,5

Приобретение услуг

200

000  0801  0000000  000  220

13562

13562

100,0

Услуги связи

200

000  0801  0000000  000  221

 

 

#ДЕЛ/0!

Транспортные услуги

200

000  0801  0000000  000  222

 

 

#ДЕЛ/0!

Коммунальные услуги

200

000  0801  0000000  000  223

 

 

#ДЕЛ/0!

Услуги по содержанию имущества

200

000  0801  0000000  000  225

 

 

#ДЕЛ/0!

Прочие услуги

200

000  0801  0000000  000  226

13562

13562

100,0

Прочие расходы

200

000  0801  0000000  000  290

66912,3

66141

98,8

Поступление нефинансовых активов

200

000  0801  0000000  000  300

20298

20298

100,0

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0801  0000000  000  310

 

 

#ДЕЛ/0!

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0801  0000000  000  340

20298

20298

100,0

Телевидение и радиовещание

200

000  0803  0000000  000  000

42400

 

0,0

Расходы

200

000  0803  0000000  000  200

42400

 

0,0

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  0803  0000000  000  240

42400

 

0,0

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0803  0000000  000  241

42400

 

0,0

Периодическая печать и издательства

200

000  0804  0000000  000  000

55000

 

0,0

Расходы

200

000  0804  0000000  000  200

55000

 

0,0

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  0804  0000000  000  240

55000

 

0,0

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0804  0000000  000  241

55000

 

0,0

Здравоохранение и спорт

200

000  0900  0000000  000  000

28473600

19748214,7

69,4

Расходы

200

000  0900  0000000  000  200

25360770

16989671,2

67,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0900  0000000  000  210

20082970

13817672,7

68,8

Оплата труда

200

000  0900  0000000  000  211

15731364

10880561,9

69,2

Прочие выплаты

200

000  0900  0000000  000  212

230000

131000

57,0

Начисления на оплату труда

200

000  0900  0000000  000  213

4121606

2806110,8

68,1

Приобретение услуг

200

000  0900  0000000  000  220

4791050

2773297,25

57,9

Услуги связи

200

000  0900  0000000  000  221

248000

165847,14

66,9

Транспортные услуги

200

000  0900  0000000  000  222

30000

26500

88,3

Коммунальные услуги

200

000  0900  0000000  000  223

3264650

1730434,41

53,0

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0900  0000000  000  224

30700

17728,29

57,7

Услуги по содержанию имущества

200

000  0900  0000000  000  225

530000

200246,76

37,8

Прочие услуги

200

000  0900  0000000  000  226

687700

632540,65

92,0

Прочие расходы

200

000  0900  0000000  000  290

486750

398701,24

81,9

Поступление нефинансовых активов

200

000  0900  0000000  000  300

3112830

2758543,48

88,6

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0900  0000000  000  310

664300

461982,03

69,5

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0900  0000000  000  340

2448530

2296561,45

93,8

Здравоохранение

200

000  0901  0000000  000  000

28377950

19674564,7

69,3

Расходы

200

000  0901  0000000  000  200

25314620

16936571,2

66,9

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

000  0901  0000000  000  210

20082970

13817672,7

68,8

Оплата труда

200

000  0901  0000000  000  211

15731364

10880561,9

69,2

Прочие выплаты

200

000  0901  0000000  000  212

230000

131000

57,0

Начисления на оплату труда

200

000  0901  0000000  000  213

4121606

2806110,8

68,1

Приобретение услуг

200

000  0901  0000000  000  220

4787350

2769597,25

57,9

Услуги связи

200

000  0901  0000000  000  221

248000

165847,14

66,9

Транспортные услуги

200

000  0901  0000000  000  222

30000

26500

88,3

Коммунальные услуги

200

000  0901  0000000  000  223

3264650

1730434,41

53,0

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0901  0000000  000  224

30700

17728,29

57,7

Услуги по содержанию имущества

200

000  0901  0000000  000  225

530000

200246,76

37,8

Прочие услуги

200

000  0901  0000000  000  226

684000

628840,65

91,9

Прочие расходы

200

000  0901  0000000  000  290

444300

349301,24

78,6

Поступление нефинансовых активов

200

000  0901  0000000  000  300

3063330

2737993,48

89,4

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0901  0000000  000  310

645300

457982,03

71,0

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0901  0000000  000  340

2418030

2280011,45

94,3

Спорт и физическая культура

200

000  0902  0000000  000  000

95650

73650

77,0

Расходы

200

000  0902  0000000  000  200

46150

53100

115,1

Приобретение услуг

200

000  0902  0000000  000  220

3700

3700

100,0

Транспортные услуги

200

000  0902  0000000  000  222

 

 

#ДЕЛ/0!

Прочие услуги

200

000  0902  0000000  000  226

3700

3700

100,0

Прочие расходы

200

000  0902  0000000  000  290

42450

49400

116,4

Поступление нефинансовых активов

200

000  0902  0000000  000  300

49500

20550

41,5

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0902  0000000  000  310

19000

4000

21,1

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0902  0000000  000  340

30500

16550

54,3

Социальная политика

200

000  1000  0000000  000  000

977930,21

295800,01

30,2

Расходы

200

000  1000  0000000  000  200

977930,21

295800,01

30,2

Приобретение услуг

200

000  1000  0000000  000  220

20000

 

0,0

Прочие услуги

200

000  1000  0000000  000  226

20000

 

0,0

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  1000  0000000  000  240

6000

1500

25,0

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  1000  0000000  000  242

6000

1500

25,0

Социальное обеспечение

200

000  1000  0000000  000  260

951930,21

294300,01

30,9

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1000  0000000  000  262

767730,21

219362,87

28,6

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

000  1000  0000000  000  263

184200

74937,14

40,7

Пенсионное обеспечение

200

000  1001  0000000  000  000

184200

74937,14

40,7

Расходы

200

000  1001  0000000  000  200

184200

74937,14

40,7

Социальное обеспечение

200

000  1001  0000000  000  260

184200

74937,14

40,7

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

000  1001  0000000  000  263

184200

74937,14

40,7

Социальное обеспечение населения

200

000  1003  0000000  000  000

793730,21

220862,87

27,8

Расходы

200

000  1003  0000000  000  200

793730,21

220862,87

27,8

Приобретение услуг

200

000  1003  0000000  000  220

20000

 

0,0

Прочие услуги

200

000  1003  0000000  000  226

20000

 

0,0

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

000  1003  0000000  000  240

6000

1500

25,0

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  1003  0000000  000  242

6000

1500

25,0

Социальное обеспечение

200

000  1003  0000000  000  260

767730,21

219362,87

28,6

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1003  0000000  000  262

767730,21

219362,87

28,6

Межбюджетные трансферты

200

000  1100  0000000  000  000

20794569,8

15967966,4

76,8

Расходы

200

000  1100  0000000  000  200

20794569,8

15967966,4

76,8

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

000  1100  0000000  000  250

20794569,8

15967966,4

76,8

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1100  0000000  000  251

20794569,8

15967966,4

76,8

Финансовая помощь бюджетам других уровней

200

000  1101  0000000  000  000

14626600

11405943

78,0

Расходы

200

000  1101  0000000  000  200

14626600

11405943

78,0

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

000  1101  0000000  000  250

14626600

11405943

78,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1101  0000000  000  251

14626600

11405943

78,0

Фонды компенсаций

200

000  1102  0000000  000  000

6167969,79

4562023,37

74,0

Расходы

200

000  1102  0000000  000  200

6167969,79

4562023,37

74,0

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

000  1102  0000000  000  250

6167969,79

4562023,37

74,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1102  0000000  000  251

6167969,79

4562023,37

74,0

Итого внутренних оборотов

210

000  9700  0000000  000  000

20794569,8

15967966,4

76,8

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (КОСГУ 251)

211

000  9700  1000000  000  000

20794569,8

15967966,4

76,8

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")

450

000  7900  0000000  000  000

-2000000

2977036,7

-148,9

 

 

 

Отчет об исполнении  районного бюджета Урмарского района

 за 9 месяцев 2006 года (источники)

 

Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено по бюджетам муниципальных районов

Процент исполнения

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

500

000 90  00  00  00  00  0000  000

2000000

-2977036,7

-148,9

источники внутреннего финансирования бюджета

520

000 50  00  00  00  00  0000  000

 

9075

 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные  от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов,указанные в валюте Российской Федерации

520

000 02  01  00  00  00  0000  000

 

 

 

Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов,указанным в валюте Российской Федерации

520

000 02  01  00  00  00  0000  700

 

 

 

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

520

000 02  01  01  00  00  0000  710

 

 

 

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений

520

000 02  01  01  00  10  0000  710

 

 

 

Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

520

000 06  00  00  00  00  0000  000

 

9075

 

Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

520

000 06  00  00  00  00  0000  430

 

9075

 

Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю

520

000 06  01  00  00  00  0000  430

 

9075

 

Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

520

000 06  01  00  00  05  0000  430

 

9075

 

Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты поселений

520

000 06  01  00  00  10  0000  430

 

 

 

Иные земельные участки, находящиеся в государственной собственности

520

000 06  03  00  00  00  0000  430

 

 

 

Поступления от продажи иных земельных участков (в том числе предназначенных для целей жилищного строительства), находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты поселений

520

000 06  03  00  00  10  0000  430

 

 

 

Остатки средств бюджетов

700

000 08  00  00  00  00  0000  000

2000000

-2986111,7

-149,3

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 08  00  00  00  00  0000  500

-168898600

-122114911

72,3

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 08  02  00  00  00  0000  500

-168898600

-122114911

72,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 08  02  01  00  00  0000  510

-168898600

-122114911

72,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

710

000 08  02  01  00  05  0000  510

-168898600

-122114911

72,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

710

000 08  02  01  00  10  0000  510

 

 

 

 Уменьшение остатков средств бюджета

720

000 08  00  00  00  00  0000  600

170898600

119128799,3

69,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 08  02  00  00  00  0000  600

170898600

119128799,3

69,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 08  02  01  00  00  0000  610

170898600

119128799,3

69,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

720

000 08  02  01  00  05  0000  610

170898600

119128799,3

69,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

720

000 08  02  01  00  10  0000  610

 

 

 

 

 

  

 

 

 


 

УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ 

ЧУВАШСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

          

Р Е Ш Е Н И Е  №  116

Урмарского районного Собрания депутатов

 

 26 октября 2006 года                                                           п. Урмары

 

О внесении изменений в Положение о регулировании бюджетных правоотношений  в Урмарском районе

 

Руководствуясь Законом Чувашской Республики от 30.08.2006 №41 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Чувашской Республики» и Уставом Урмарского района

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

1. Внести в Решение Урмарского районного Собрания депутатов  от 14 июля 2006 года            № 87 « Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Урмарском районе» следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 2. статьи 3 изложить с следующей редакции:

 налога на доходы физических лиц – по нормативу 20 процентов;

2) главу четвертую дополнить статьей 12.1 следующего содержания:

«Статья 12.1 Районный фонд софинансирования социальных расходов

1. В целях предоставления местным бюджетам субсидий для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов в составе районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики может быть образован Районный фонд софинансирования социальных расходов.

2. Целевое назначение, условия и порядок предоставления и расходования субсидий из указанного фонда устанавливаются решением  Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики о районном бюджете Урмарского района   на очередной финансовый год».

3) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«Порядок проведения инвестиционных конкурсов в целях выделения инвесторам денежных средств за счет средств бюджета развития на финансирование инвестиционных проектов устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

4) статью 46 дополнить пунктом 5 следующего содержания :

«5. По проекту районного  бюджета Урмарского района Чувашской Республики Урмарским районным Собранием депутатов  проводятся публичные слушания в порядке, установленном настоящим Решением.».

5) в статье 61:

в пункте 4 слова «в едином учетном регистре органа, осуществляющего казначейское исполнение бюджета Урмарского района, для каждого главного распорядителя, распорядителя и получателя средств бюджета Урмарского района» заменить словами « в соответствии с действующим законодательством.».

6) статью 75 дополнить пунктом  3 следующего содержания:

«3. По проекту годового отчета об исполнении районного  бюджета Урмарского района Урмарским районным  Собранием депутатов проводятся публичные слушания в порядке, установленном настоящим Решением.».

7) часть третью дополнить разделом Х следующего содержания:

 

« Раздел Х.

Публичные слушания

 

Глава 16. Проведение публичных слушаний по проектам районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики и годового отчета об исполнении районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики

 

Статья 80. Сроки опубликования проектов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики и годового отчета об исполнении районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики

Проекты районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики и годового отчета об исполнении районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики публикуются  не позднее, чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний по проекту районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики, проекту годового отчета об исполнении районного бюджета  Урмарского района Чувашской Республики (далее - публичные слушания), при этом:

проект районного  бюджета  Урмарского района Чувашской Республики должен быть опубликован не позднее 10 декабря текущего финансового года;

проект годового отчета об исполнении районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики – во II квартале года, следующего за отчетным финансовым годом.

 

Статья 81. Информация о проведении публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний определяется органами местного самоуправления Урмарского района.

Информация о времени и месте проведения слушаний передается средствам массовой информации и доводится до сведения граждан, проживающих на территории Урмарского района Чувашской Республики, не позднее, чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний.

2. Состав лиц, приглашаемых на публичные слушания, определяется органами местного самоуправления Урмарского района.

3. Лицам, включенным в список приглашенных на публичные слушания, не менее чем за 10 дней до даты проведения слушаний рассылаются официальные уведомления.

 

Статья 82. Открытость публичных слушаний

Публичные слушания в Урмарском районном Собрании депутатов  Чувашской Республики открыты для представителей средств массовой информации, общественных объединений и общественности.

 

Статья 83. Предложения по проектам районного бюджета Урмарского района   Чувашской   Республики и годового отчета об исполнении районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики

1. После официального опубликования проекта районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики, проекта годового отчета об исполнении районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики граждане не позднее чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний могут направлять в адрес Урмарского районного Собрания депутатов  Чувашской Республики имеющиеся у них предложения по проекту районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики, по проекту годового отчета об исполнении районного бюджета Чувашской Республики.

2. Организационный отдел администрации Урмарского района совместно с ревизионной комиссией Урмарского районного Собрания депутатов обобщает представленные предложения граждан и дает об этом информацию на публичных слушаниях.».

 

Глава Урмарского района                                                      В.Н. Кириллов

 

 

  

 

 


 

УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ 

ЧУВАШСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

          

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  117

Урмарского районного Собрания депутатов

 

 

 26 октября 2006 года                                                           п. Урмары

 

 

О внесении изменений и дополнений

в Устав Урмарского района

 

 

            Руководствуясь изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» федеральными законами от 15.02.2006 №24-ФЗ, от 03.06.2006 №73-ФЗ, от 18.07.2006 №120-ФЗ, от 25.07.2006 №128-ФЗ

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Урмарского района от 18.11.2005 года (с изменениями и дополнениями от 25.04.2006 года):

1. В пункте 12 части 1 статьи 7 после слов «амбулаторно-поликлинических» дополнить словами «, стационарно-поликлинических»;

Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Урмарского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории Урмарского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»;

Часть 1 ст. 7 дополнить пунктом 28 следующего содержания:

«28) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.»;

2. Дополнить абзац 2 статьи 20 после слов «по единому избирательному округу» словами «на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по мажоритарной системе относительного большинства»;

3. Абзац 17 статьи 20 дополнить словами «, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления»;

4. Дополнить часть 1 статьи 23 после слов «при тайном голосовании» словами «по мажоритарной системе относительного большинства»;

5. Абзац 9 статьи 34 дополнить словами «, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления»;

6. Абзац 17 статьи 38 дополнить словами «, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления».

 

Глава Урмарского района                                                   В.Н. Кириллов

 

 

  

 

 

 

 

 


 

УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ 

ЧУВАШСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

          

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  118

Урмарского районного Собрания депутатов

 

 

 26 октября 2006 года                                                           п. Урмары

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Урмарского районного Собрания депутатов  от 03.11.2005 года №11

 

В соответствии со ст.5, 397 Налогового кодекса РФ

Урмарское районное Собрание депутатов  решило:

Внести в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 03.11.2005 года №11 «Об установлении и введении в действие на территории Урмарского района земельного налога» следующие изменения и дополнения:

            1.1. Дополнить в пункте 2.1. после слов «категории налогоплательщиков» словами «, финансируемых за счет средств местных бюджетов».

            1.2. Исключить в подпунктах 1, 2 пункта 2.1. слова «, находящиеся в собственности Урмарского района, городского и сельских поселений»

2. Дополнить абзац 1 пункта 2.3. следующим предложением: «Физические лица, уплачивающие налог на основании налогового уведомления, в течение налогового периода уплачивают авансовый платеж не позднее 15 сентября текущего налогового периода, окончательный расчет – не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.».

            3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2007 года.

 

Глава Урмарского района                                                     В.Н. Кириллов

 

 

  

 

 


 

УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ 

ЧУВАШСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

          

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  119

Урмарского районного Собрания депутатов

 

 26 октября 2006 года                                                           п. Урмары

 

 

Об утверждении отраслевой программы «Создание сельскохозяйственных  потребительских кооперативов  в Урмарском районе на 2006-2010 годы»

 

 

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Отделу сельского хозяйства и экологии администрации Урмарского района:

1. доработать проект отраслевой программы «Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Урмарском районе на 2006-2010 годы»  с учетом внесенных предложений;

2. внести на утверждение на очередном заседании депутатов Урмарского районного Собрания депутатов.

 

 

Глава Урмарского района                                                     В.Н. Кириллов

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ 

ЧУВАШСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

          

Р Е Ш Е Н И Е  №  120

Урмарского районного Собрания депутатов

 

 26 октября 2006 года                                                          п. Урмары

 

Об утверждении отраслевой программы «Развитие системы сельской кредитной кооперации  в Урмарском районе на 2006-2010 годы»

 

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Отделу сельского хозяйства и экологии администрации Урмарского района:

1. доработать проект отраслевой программы «Развитие системы сельской кредитной кооперации в Урмарском районе на 2006-2010 годы»  с учетом внесенных предложений;

2. внести на утверждение на очередном заседании депутатов Урмарского районного Собрания депутатов.

 

Глава Урмарского района                                                    В.Н. Кириллов

 

 

 

 

  

 

 


 

УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ 

ЧУВАШСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

          

Р Е Ш Е Н И Е  №  121

Урмарского районного Собрания депутатов

 

 26 октября 2006 года                                                           п. Урмары

 

 

Об утверждении Урмарской районной программы

«Вакцинопрофилактика на 2006-2010 годы»

 

В целях ликвидации кори, снижения заболеваемости дифтерией, коклюшем, корью, эпидемическим паротитом, краснухой, вирусным гепатитом В

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

1. Утвердить прилагаемую Урмарскую районную программу «Вакцинопрофилактика на 2006-2010 годы».

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Соколова Ю.В. – заместителя главы по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района.

 

Глава Урмарского района                                                  В.Н.Кириллов

 

 

 

Приложение 1 к решению Урмарского районного Собрания депутатов  от 26.10.2006 г. № 121

 

 

Урмарская районная программа

«Вакцинопрофилактика на 2006-2010 годы»»

 

 

 

Паспорт районной программы

 

 

Наименование программы

“Вакцинопрофилактика на 2006-2010 годы»

Основание для разработки     

Приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения

Государственный заказчик     программы

МУЗ “Урмарская районная больница” Урмарского района Чувашской Республики

Основные разработчики        Программы

- МУЗ “Урмарская районная больница” Урмарского района Чувашской Республики

- Территориальный отдел Территориального управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе

- филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике» в Цивильском районе по согласованию

Цель программы

- ликвидация кори, снижение заболеваемости дифтерией, коклюшем, корью, эпидемическим паротитом, краснухой, вирусным гепатитом В

Основные мероприятия

- охвата населения средствами иммунопрофилактики;

- совершенствование эпидемиологического надзора за инфекциями управляемыми средствами специфической профилактики;

- создание эффективной системы транспортировки и хранения   вакцин;

- подготовка кадров по вопросам иммунопрофилактики  инфекцион­ных       болезней;

- развитие системы информирования населения о значении иммунопрофилактики

Срок реализации Программы

2006-2010 годы

Исполнители основных мероприятий Программы

- МУЗ “Урмарская районная больница” Урмарского района Чувашской Республики

- Территориальный отдел Территориального управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе

- филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской   Республике» в Цивильском районе по согласованию

Система контроля за исполнением Программы

 

- контроль за выполнением Программы осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления

 

 

1. Обоснование программы

 

Борьба с инфекциями, управляемыми средствами вакцинопрофилактики, является одной из ос­новных проблем, как в Чувашской Республике, так и в Урмарском районе. В настоящее время повсе­местно реализуется программа иммунизации, направленная на снижение заболеваемости дифтерией, коклюшем, корью, туберкулезом, эпидемическим паротитом, врожденной краснухой, вирусным гепа­титом В и ликвидацию полиомиелита.

Реализация мероприятий, предусмотренных районной целевой программой “Вакцинопрофи­лактика на 1999 по 2005 годы” способствовала существенному повышению уровня охвата населения прививками, включенными в Национальный календарь профилактических прививок.

В 2005г. по сравнению с 2004г. заболеваемость коклюшем снизилась в 7 раз. В истекшем году не зарегистрировано случаев кори. Реализация постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.03.2004г. № 13 “Об усилении мероприятий по профилактике кори” в части дополнительной иммунизации  против кори взрослого населения до 35 лет позволило по со­стоянию на 01.01.2006г. привить 100% от подлежащих лиц.

Однако, эпидемиологическая ситуация в районе по инфекциям, управляемым средствами спе­цифической профилактики, остается напряженной. Рост числа инфекционных заболеваний приводит к значительным экономическим потерям и к ухудшению эпидемической обстановки в районе. В профи­лактике заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики, остаются нерешенные вопросы В настоящее время в лечебно-профилактических учреждениях района на учете состоят 110 больных хроническим вирусным гепатитом В, оставаясь источниками заражения для здорового насе­ления, в том числе, для медицинских работников. Охват иммунизацией против вирусного гепатита “В” медицинских работников из группы “риска” на 01.01.2006г. составил 96,6%. В настоящее время в проведении иммунизации против вирусного гепатита нуждаются 26 медработников группы “риска”. При этом одной из основных проблем является недостаточное выделение ассигнований из федераль­ного и республиканского бюджетов на приобретение вакцин.

В сложившихся условиях проблема профилактики вакциноуправляемых инфекций может быть успешно решена только при осуществлении комплекса организационных,  медицинских, экономиче­ских, правовых и других мер, предусматриваемых районной программой “Вакцинопрофилактика на 2006-2010 годы”. Это будет способствовать снижению заболеваемости, смертности от инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики, в том числе вирусным гепатитом В, краснухой, грип­пом, корью, дифтерией, столбняком и существенно улучшит эпидситуацию по заболеваемости инфек­циями, не входящими в Национальный календарь профилактических прививок.

 

 

2. Цели программы

 

Целью Программы является ликвидации или снижение заболеваемости, смертности от инфек­ций, управляемых средствами вакцинопрофилактики, в том числе:

недопущение превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом;

ликвидации кори к 2010г;

снижение заболеваемости дифтерией и коклюшем до спорадических случаев; эпидемическим паротитом до 3,5 на 100 тыс.населения;

предупреждение заболеваний вирусным гепатитом В медицинских работников.

 

3. Система программных мероприятий

 

охвата населения средствами иммунопрофилактики;

совершенствование эпидемиологического надзора за инфекциями, управляемыми

средствами специфической профилактики;

создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин;

подготовка кадров по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней;

развитие системы информирования населения о значении иммунопрофилактики.

 

4. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы затрат по источникам                       Этапы реализации по годам (тыс. рублей)

финансирования Программы           итого             2006.      2007            2008         2009           2010

Федеральный бюджет                  2360.3           1067,4     1292,9            -               -                 -Республиканский бюджет                    -                      -               -                  -                 -                -

Местный бюджет                            3711,8              430,0       430,0         950,6         950,6        950,6

Внебюджетные источники          285,0              57,0        57,0           57,0        57,0       57,0                             ИТОГО                                                6357,1             1554,4      1779,9      1007,6       1007,6    1007,6

 

 

 

 

5. Ожидаемые результаты от реализации Программы

 

Реализация Программы позволит:

не допустить превышение заболеваемости гриппом выше эпидемического порога;

ликвидировать заболеваемость корью к 2010г.;

снизить заболеваемость дифтерией и коклюшем до спорадических случаев;

снизить заболеваемость эпидемическим паротитом до уровня 3,5 на 100 тыс. населения;

ликвидировать случаев врожденной краснухи;

ликвидировать заболеваемость острым вирусным гепатитом В контактных лиц в очагах инфек­ции;

снизить заболеваемость вирусным гепатитом В медицинских работников;

ликвидировать случаи заболеваний бешенством;

ликвидировать случаи профессионального заражения сибирской язвой, туляремией;

создать эффективную систему транспортировки и хранения препаратов для вакцинопрофилактики;

обеспечить эпидемиологический надзор за инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики с проведением прогнозирования инфекционной заболеваемости;

обеспечить своевременное информирование органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, а также населения о состоянии    инфекционной заболеваемости и вакцинопрофилактики.

 

 

6. Механизм реализации Программы

 

 

Государственный заказчик, координатор Программы - МУЗ “Урмарская районная больница” Урмарского района Чувашской Республики обеспечивает в ходе реализации. Программы координацию деятельности основных исполнителей, координирует целевое расходование выделяемых финансовых средств и эффективность их использования, уточняет затраты по программным мероприятиям и состав исполнителей. К участию в            реализации Программы привлекаются МУЗ “Урмарская районная боль­ница”, Территориальное отделение территориальное управление Роспотребнадзора в Цивильском районе, филиал ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Цивильском районе”.

 

 

 

 

7. Организация управления и контроля за

 ходом реализации Программы

 

Контроль за выполнением Программы осуществляет уполномоченный орган  местного само­управления.

Исполнителям мероприятий Программы информацию о ходе их реализации представлять в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, администрации Ур­марского района ежегодно к 20 июля и по итогам года к 20 марта следующего года.

 

 

  

 

 

 


 

УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ 

ЧУВАШСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

          

Р Е Ш Е Н И Е  №  122

Урмарского районного Собрания депутатов

 

 26 октября 2006 года                                                          п. Урмары

 

 

О реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» за 9 месяцев 2006 года

 

 

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Информацию Васильевой Н.И. – и.о. главного врача МУЗ «Урмарская районная больница»  «О реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» за 9 месяцев 2006 года» принять к сведению (прилагается).

 

Глава Урмарского района                                                 В.Н.Кириллов

 

 

 

Информация о реализации приоритетного национального проекта

«Здоровье» по Урмарскому району за 9 месяцев 2006 года

 

1.      Дополнительная диспансеризация

 

Дополнительной    диспансеризации    работников    здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта в 2006 году подлежало 1207 человек.

На 16 октября 2006 года в предусмотренном объеме обследовано 963 чел., что составляет 79,8%, из них:

• работники здравоохранения                -321(85,6%)

• работники образования                     - 534 (74,9%)

• отдел культуры                           - 40 (66,6%)

• отдел образования администрации            -22(66,6%)

• работники социальной защиты             - 34 (100%)

• работники физической культуры и спорта    - 12 (85,7%)

По результатам обследования прошедшие диспансеризацию распределены

по группам здоровья:

- 1 группа- 163 (13,5%)

- II группа-208 (17,2%)

- III группа-274 (22,7%)

- IV группа-317(26,2%)

- V группа- 1 (0,08%)

Особое внимание уделяется работникам «вредного» производства. В районе заключены договора с лечебно-профилактическим учреждением, ГУ Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике. Таких договоров - 6.

Дополнительный медосмотр из 113 подлежащих прошли 34 работника, что составляет 30%.

 

2.      Дополнительная иммунизация

 

Согласно проекту в 2006-2007  годах приоритетными для проведения дополнительной иммунизации населения определены профилактические прививки против гепатита «В», краснухи, полиомиелита и гриппа.

По состоянию на 16 октября текущего года в районе первой вакцинацией против гепатита «В» охвачено 2607 детей, второй - 2607, против краснухи -336, против гриппа из 5476 запланированных привиты 2839 чел., что составляет 73%.

 

 

3. Неонатальный скрининг

 

В республике с 13 июня проводится иеонатальный скрининг по расширенной схеме. По состоянию на 16.10.2006г. обследовано 149 образцов крови новорожденных. Случаев адреногенитального синдрома, муковисцидоза, фенилкетонурии, гипотиреоза не выявлены.

Все образцы крови новорожденных из акушерского отделения райбольницы направляются в Президентский перинатальный центр, где для проведения неонатального скрининга получены реагенты на сумму 1,4 млн. рублей.

 

 

4.      Программа родовых сертификатов

 

 

По оперативным данным на 01.10.2006г. в районе женской консультацией выдано 160 родовых сертификатов. Региональным отделением социального страхования перечислено в лечебное учреждение района 983 000 рублей, из них по талону № 1 (женской консультации на 160 талонов - 320 000 рублей), по талону № 2 (акушерскому отделению на 133 талона 663 000 рублей). Полученные за отчетный период средства позволили увеличить заработную плату персонала женской консультации и акушерского отделения.

 

 

5.      Оснащение материально-технической базы

 

 

За отчетный период в районную больницу поступили:

• 4 электрокардиографа марки МЛС-500 на сумму 190 443 рубля;

• лабораторное оборудование № 3 (состоит из следующих анализаторов: биохимического, гематологического, иммуноферментного) на сумму 52 849 рублей;

• 2 автомашины марки «ГАЗ 322174» на сумму 751 880 рублей;

•ультразвуковой диагностический аппарат «LOGIK 200» на сумму 563000    рублей;

•малодозный цифровой флюорограф «Электрон» на сумму 1980000 рублей.

Специалисты прошли недельный курс обучения по эксплуатации нового оборудования. В целях обеспечения оперативного ввода флюороаппарата, УЗИ-аппарата в поликлинике райбольницы проведены организационные мероприятия по подготовке помещений к их установке.

 

 

6.      Дополнительные выплаты медицинским

работникам первичного звена

 

 

Число медицинских специалистов первичного звена, вошедших в федеральный регистр составило 27, из них:

- врачи общей практики - 3 чел.

 - врачи-педиатры участковые - 4 чел.

- врачи-терапевты участковые - 5 чел.

- медсестры ВОП - 6 чел.

- медсестры педиатров участковых - 4 чел.

медсестры терапевтов участковых - 5 чел.

Дополнительные  денежные  выплаты     в  рамках  приоритетного национального проекта «Здоровье» по итогам 9 месяцев текущего года получили 27 медицинских работников, общая сумма выплат составила 1930524руб.

Дополнительные выплаты способствовали увеличению числа специалистов первичного звена, разукрупнению участков. На сегодня укомплектованность участковыми терапевтами  составляет 92%. участковыми педиатрами - 88%, врачами общей практики - 100%.

Важным направлением приоритетного национального проекта «Здоровье» является повышение профессионального уровня и качества подготовки специалистов первичного звена. В 2006 году ни сертификационных курсах планировалось подготовить 3 врача первичного звена и 7 медицинских сестер. На этапный период по результатам обучения сертификаты специалиста по вопросам терапии и педиатрии      получили 1 врач. На курсах тематического усовершенствования и сертификационных циклах обучено 7 медсестер. Таким образом, удельный вес сертификационных врачей и медицинских сестер первичного звена по сравнению с данными на начало года увеличился до 78,5% и 76% соответственно.

 

 

 

 

 

7. Дополнительные выплаты  медработникам

скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктов

 

В настоящее время составленный Регистр медицинских специалистов фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи включены 43 человека и 11 человек соответственно. Денежные выплаты указанным категориям работников за 3 месяца (июль, август, сентябрь) 2006 года составили 517795 рублей.

Начиная, с июля 2006 года в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, увеличен уровень оплаты труда медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи.

 

 

8. Дополнительное лекарственное обеспечение

льготным категориям граждан

 

В рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения на 01.10.2006г. в аптеку № 32 поставлено лекарственных препаратов на сумму 6788300 рублей 06 коп.

Отпущено льготным категориям граждан по 15732 рецепту на сумму 6670816 руб.32 коп., средняя стоимость одного рецепта составила 424 руб.03 коп.

В  целях обеспечения эффективной реализации и осуществления оперативного   контроля   по   основным   направлениям   приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в Чувашской Республике в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития  Чувашии от 07.06.2006г. № 397 «О проведении мониторинга и контроля   реализации   приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в Чувашской Республике» специалистами Министерства здравоохранения и социального развития ЧР проведена проверка 21.09.2006 г.

На сегодняшний день выявленные недостатки устранены.

 

 

 

И.о. главного врача                             

МУЗ «Урмарская районная больница»                               Н.И.Васильева                                                   

 

 

  

 

 

 

 


 

УРМАРСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ 

ЧУВАШСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

          

Р Е Ш Е Н И Е  №  123

Урмарского районного Собрания депутатов

 

 26 октября 2006 года                                                        п. Урмары

 

 

Об утверждении районной программы «Развитие дошкольного образования  в Урмарском районе Чувашской Республики  на 2006-2010 г.г.»

 

В целях создания условий и механизмов устойчивого развития системы дошкольного образования и воспитания в Урмарском районе Чувашской Республики

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

1. Утвердить прилагаемую районную программу «Развитие дошкольного образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2006-2010 г.г.».

2. Отделам и секторам администрации района, а также заинтересованным службам обеспечить в пределах своей компетенции реализацию районной программы «Развитие дошкольного образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2006-2010 г.г.».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Соколова Ю.В. – заместителя главы по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района.

 

Глава Урмарского района                                                       В.Н.Кириллов

 

 

 

 

Приложение 1 к решению

Урмарского районного Собрания депутатов

от 26.10.2006 г. № 123

 

 

Районная программа

«Развитие дошкольного образования в Урмарском районе

 Чувашской Республики  на 2006-2010 г.г.»

 

ПАСПОРТ

 районной программы

«Развитие дошкольного образования в Урмарском районе

Чувашской Республики на 2006-2010 г.г.»

 

Наименование программы

Районная программа «Развитие дошкольного образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2006-2010 г.г.»

Разработчик программы

Районный отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района Чувашской Республики

Исполнители

1.Районный отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района Чувашской Республики;

2.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Березка» пос.Урмары;

3.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Колосок» пос.Урмары;

4.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Зоренька» пос.Урмары;

5.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Ромашка» пос.Урмары;

6.Дошкольные группы при общеобразовательных школах:

Муниципальное образовательное учреждение «Большечакинская СОШ»;

Муниципальное образовательное учреждение «Большеяниковская СОШ»;

Муниципальное образовательное учреждение «Ковалинская СОШ»;

Муниципальное образовательное учреждение «Мусирминская СОШ»;

Муниципальное образовательное учреждение «Орнарская СОШ»;

Муниципальное образовательное учреждение «Староурмарская СОШ»;

Муниципальное образовательное учреждение «Шигалинская ООШ»;

Муниципальное образовательное учреждение  «Синекинчерская ООШ»;

Муниципальное образовательное учреждение «Тегешевская ООШ»;

Муниципальное образовательное учреждение «Челкасинская ООШ»;

Муниципальное образовательное учреждение «Чубаевская ООШ»;

Муниципальное образовательное учреждение «Шихабыловская ООШ»;

 

Муниципальное образовательное учреждение «Бишевская НОШ-Д/С»;

Муниципальное образовательное учреждение  «Избебинская НОШ-Д/С»;

Муниципальное образовательное учреждение «Караксирминская НОШ-Д/С»;

Муниципальное образовательное учреждение «Тансаринская НОШ-Д/С».

Цель  программы

 

 

 

 

Задачи программы

 

Создание условий и механизмов устойчивого развития системы дошкольного образования и воспитания в Урмарском районе Чувашской Республики.

 

 

µ          Сохранение развитие сети дошкольных образовательных учреждений района, обеспечивающей потребности населения в образовательных услугах.

µ          Совершенствование качества дошкольного образования, создание необходимых  условий для полноценного развития ребенка.

µ          Укрепление здоровья детей, внедрение здоровьесберегающих образовательных программ и технологий.

µ          Развитие психолого-педагогической и социальной поддержки детей, родителей и педагогов.

µ          Совершенствование системы отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района, использование средств и привлечение дополнительных ресурсов для развития дошкольного образования.

µ          Модернизация системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации педагогических и управленческих кадров в условиях обновления содержания дошкольного образования и педагогических технологий.

Основные направления

µ          Нормативно-правовое и организационное обеспечение программы.

µ          Внедрение информационных технологий в дошкольное образование.

µ          Создание качественного разнообразия организационно-методических систем дошкольного образования.

µ          Опытно-экспериментальная работа.

µ          Оптимизация содержания образования и совершенствование предметно-развивающей среды в ДОУ.

µ          Модернизация системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников ДОУ.

Сроки реализации программы

2006-2010 г.г.

Ожидаемые результаты реализации программы

µ         Сохранение сети дошкольных образовательных учреждений.

µ         Дальнейшее развитие дошкольных образовательных учреждений района, представляющих широкий спектр образовательных услуг с учетом         потребностей семьи и интересов общества.

µ         Обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием.

µ         Представление родителям новых возможностей для выбора доступных образовательных услуг.

µ         Укрепление кадрового потенциала системы дошкольного образования района.

µ         Совершенствование экономических механизмов функционирования и развития системы дошкольного образования, укрепление ее материально-технической и технологической базы.

Финансирование программы:

 Финансирование программы осуществляется за счет:

µ         средств местного бюджета;

µ         средств республиканского бюджета;

µ         внебюджетных средств.

Ресурсное обеспечение программы

  В системе дошкольного образования района работают стабильные кадры. На сегодняшний день аттестовано 36 % педагогов, из них :

1 – квалификационную категорию имеют – 8 %

2 -квалификационную категорию имеют – 28%.

24 % педагогов имеют высшее образование, 73 % - сред.специальное образование, 3 % педагога - незаконченное высшее образование.

Сроки предоставления отчетности

  Исполнители программы предоставляют годовой и финансовый отчет в администрацию Урмарского района и отчеты по использованию средств по районной целевой программе «Развитие образования в Урмарском районе на 2006-2010 г.г.» в Министерство образования Чувашской Республики в установленные сроки после перечисления денежных средств.

 

 

 

 

Введение

      

      Районная целевая программа развития дошкольного образования в Урмарском районе на 2006-2010 годы (далее Программа) является организационной основой муниципальной политики в сфере дошкольного образования в Урмарском районе Чувашской Республики, осуществления государственной политики Чувашской Республики в области образования и продолжением Программы развития образования Урмарского района 2001-2003 годы и на период до 2005 года, утвержденной Постановлением главы администрации Урмарского района от 23.05.2001 г. № 131.

       Программа разработана на основе анализа современного состояния образования в районе в соответствии с Приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской Федерации, законами Российской Федерации и Чувашской Республики «Об образовании», Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 1756-р, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2005 г. № 39 «О Концепции инновационного развития Чувашской Республики», Комплексным планом реализации Стратегии социально – экономического развития Чувашской Республики до 2010 года, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июня 2004 г. № 137), постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 2000 г. № 109 «О Концепции национальной школы Чувашской Республики в современной системе обучения и воспитания».

       Проект Программы, индикаторы эффективности ее реализации обсуждены и одобрены на расширенном заседании Совета отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района Чувашской Республики с приглашением руководителей дошкольных образовательных учреждений  25  сентября 2006 года.

       Программа определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты развития системы дошкольного образования на период 2006-2010 г.г. Она разработана на основе районной целевой программы «Развитие образования в Урмарском районе на 2006-2010 г.г.»

       Реализация Программы предполагает широкое взаимодействие районного отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района Чувашской Республики с Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, Чувашским республиканским институтом образования, общеобразовательными школами района, медицинскими учреждениями, участие в республиканских и районных проектах.

 

 

Состояние системы дошкольного образования

      

       Система дошкольного образования Урмарского района представлена 7 дошкольными образовательными учреждениями и 3-мя учреждениями «Начальная школа – детский сад», в которых реализуются программы дошкольного образования. Кроме этого работа по программам дошкольного образования организована в 13 общеобразовательных школах.

       Районный отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района осуществляет аналитический контроль за деятельностью образовательных учреждений и обеспечивает комплексный подход к реализации методического процесса обучения детей.

       Общая численность детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях – 933, что составил 61 % (в прошлом году он составлял 60 %). . Дошкольные образовательные учреждения имеют лицензии на ведение образовательной деятельности (кроме дошкольного образовательного учреждения «Теремок» д.Арабоси) по программам дошкольного образования. Дошкольные образовательные учреждения являются учреждениями 3-й категории.

       Педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования ориентирована на использование вариативных развивающих образовательных программ, учитывающих индивидуальные особенности детей. Усиливаются оздоровительная и коррекционная функции дошкольных образовательных учреждений. В двух дошкольных образовательных учреждениях организована работа логопунктов с количеством детей 75 человек: МДОУ «Детский сад №2 «Колосок» пос.Урмары, МДОУ «Детский сад № 3 «Зоренька» пос.Урмары.  

       В условиях возрастания роли новых форм организации предшкольной подготовки, обеспечивающей преемственность между дошкольным и школьным образованием, в качестве приоритетной решается задача обеспечения равных стартовых возможностей для всех детей дошкольного образования.

       На базе МОУ «Кульгешская СОШ им.Н.А. Афанасьева» в здании Анаткасинского обособленного структурного подразделения открыта группа кратковременного пребывания для детей, не посещающих детские сады.     

       Начальные школы – детские сады – образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста успешно реализуют идею преемственности дошкольного и начального школьного образования, обеспечивая высокий уровень подготовки к обучению, сохранение и развитие психофизического здоровья детей.

       Педагоги к своей работе подходят творчески, стараются разнообразить формы занятий, отдают предпочтение комплексным и интегрированным занятиям, тем самым освобождая время для мероприятий по укреплению здоровья детей.

       В целях реализации задач Программы развития дошкольного образования педагогические коллективы работают над единой проблемой «Обновление содержания и регуляции качества дошкольного образования». Продолжает интенсивно обновляться содержание дошкольного образования, многие дошкольные образовательные учреждения реализуют программы нового поколения «Радуга», «Детство», «Кроха», «Развитие».

       На современном этапе существует ряд проблем в развитии инновационного процесса в ДОУ, в частности:

·        совмещение инновационных программ с существующими в ДОУ;

·        несоответствие новых типов дошкольных образовательных учреждений ожиданиям, требованиям родителей;

·        потребность в новом научно-методическом обеспечении проводимой образовательной деятельности;

·        приспособление новшеств к новым условиям;

·        проблема воспроизводства инновационности и формирования условий, способствующих этому.

       Назрела острая необходимость укрепления и обновления материально-технической базы образовательных учреждений:

-         приобретение мебели, спортивного и медицинского оборудования, технического оборудования для пищеблоков;

-         приобретение и установка игрового и спортивного оборудования на участках ДОУ;

-         приобретение компьютеров для занятий.

       Соответственно, основные тенденции развития дошкольного образования Урмарского района связаны с установкой на создание полноценного пространства развития ребенка и организацию комплексного сопровождения индивидуального развития детей дошкольного возраста. Насыщенное и безопасное жизнепроживание, событийность, связность взрослого и ребенка в образовательном процессе, приоритет развивающих и воспитательных задач в ДОУ способствуют благоприятной социализации детей и закладывают базовые компетентности дошкольника в освоении мира и присвоении культуры.

 

 

Цели и задачи

 

       Цель программы:

       Создание механизма устойчивого развития системы дошкольного образования Урмарского района.

       Основными задачами программы являются:

µ          Сохранение развитие сети дошкольных образовательных учреждений района, обеспечивающей потребности населения в образовательных услугах.

µ          Совершенствование качества дошкольного образования, создание необходимых  условий для полноценного развития ребенка.

µ          Укрепление здоровья детей, внедрение здоровьесберегающих образовательных программ и технологий.

µ          Развитие психолого-педагогической и социальной поддержки детей, родителей и педагогов.

µ          Совершенствование системы отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района, использование средств и привлечение дополнительных ресурсов для развития дошкольного образования.

µ          Модернизация системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации педагогических и управленческих кадров в условиях обновления содержания дошкольного образования и педагогических технологий.

         

 

Условия развития ДОУ и источники

 идей  развития:

 

Основные направления развития

дошкольного образования Урмарского района

 Чувашской Республики

Направления

развития

Система мероприятий по реализации программы

Сроки выполнения и объемы финансирования

Исполнители

1.Совершенствование качества дошкольного образования

1.Обновление содержания образования и повышение качества образования.

2.Изучение и оценка воспитательно-образовательного потенциала дошкольных образовательных учреждений:

2.1.проведение ежегодного мониторинга качества подготовки детей к обучению в школе;

2.2.проведение ежегодных социологических исследований и выявление запросов родителей по  содержанию и качеству дошкольного образования.

 

 

 

 

 

 

 

2006-2010 г.г.

 

 Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района,  дошкольные образовательные учреждения Урмарского района

2.Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для населения района

1.Продолжение работы по разработке и внедрению новых форм дошкольного образования в современных социально – экономических условиях.

 

2.Проведение ежегодного мониторинга в оказании образовательных услуг по дошкольному образованию.

 

2006-2010 г.г.

 

 

 

 

 

2006-2010 г.г.

Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения Урмарского района

 

 Дошкольные образовательные учреждения Урмарского района

3.Сохранение и развитие сети различных видов дошкольных образовательных учреждений с учетом потребностей населения района.

 

1.Получение в 2006 году свидетельств об аккредитации муниципальными дошкольными образовательными учреждениями «Детский сад № 4 «Ромашка», «Детский сад «Радуга» села Шоркистры.

2.Получение лицензии  муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» деревни Арабоси;

«Детский сад № 1 «Березка» пос.Урмары;

«Детский сад № 3 «Зоренька» пос.Урмары;

«Детский сад №2 «Колосок» пос.Урмары;

«Детский сад «Солнышко» деревни Кудеснеры;

МОУ «Тансаринская НОШ-Д/С»;

МОУ «Караксирминская НОШ-Д/С».

2006 г.

6 тыс.руб.

 

2006 г.

4 тыс.руб.

 

 

2006г.–4 тыс.руб.

2006г.–4 тыс.руб.

2007г.–4,5 т..руб

2007г.-4,5 т.руб.

2008г.–5 тыс.руб.

2008г.–5тыс.руб..

Итого: 37тыс.руб

 

Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района, дошкольные образовательные учреждения Урмарского района

 

3.Укрепление материальной базы дошкольных образовательных учреждений: проведение капитальных и текущих ремонтов, приобретение оборудования.

4.Продолжить работу по созданию в дошкольных образовательных учреждениях современной предметно - развивающей среды.

5.Открытие дополнительных групп в дошкольном образовательном учреждении № 4 «Ромашка».

6.Открытие групп кратковременного пребывания детей при   общеобразовательных учреждениях района.

 

Кап.ремонт:

2006г.-69 тыс.руб.

2007г.-420 тыс.руб.

2008г.-500 тыс.руб.

2009г.-510 тыс.руб.

2010г.-550 тыс.руб.

Итого:2.049тыс.руб.

Тек.ремонт:

2006г.-80 тыс.руб.

2007г.-150 тыс.руб.

2008г.-160 тыс.руб.

2009г.-160 тыс.руб.

2010г.-160 тыс.руб.

Итого:   710 тыс.руб.

Приобретение оборудования и мебели:

2006-97 тыс.руб.

2007-105 тыс.руб.

2008-115 тыс.руб.

2009-125 тыс.руб.

2010-125 тыс.руб.

Итого:   567тыс.руб.

 

2006г.-58 тыс.руб.

2007г.-245 тыс.руб.

Итого: 303 тыс.руб.

 

2006г.-3,1 тыс.руб.

2007г.-25,8 тыс.руб.

2008г.-28,5  тыс.руб.

2009г.-30,5  тыс.руб.

2010г.-30,5 тыс.руб.

Итого:118,4 тыс.руб.

Дошкольные образователь

ные учреждения Урмарского района

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Кульгешская СОШ»,МОУ «Новошепта

ховская НОШ»

 

 

 

4.Оптимизация содержания дошкольного образования и совершенствование развивающей среды в ДОУ

1.Оснащение ДОУ оборудованием, развивающими играми, игровыми комплексами.

 

2.Проведение смотров-конкурсов, олимпиад среди воспитанников ДОУ.

 

 

 

 

 

2006-2010г.г.

40 тыс.руб.

 

 

2006-2010г.г.

10 тыс.руб.

 

 

 

 

Дошкольные образовательные учреждения

 

Отдел образования и молодежной политики, дошкольные образовательные учреждения

 

5.Укрепление психофизического здоровья детей, формирование потребности здорового образа жизни, интереса к занятиям спортом.

 

1.Проведение ежегодного мониторинга состояния здоровья детей дошкольного возраста. 

2.Проведение ежегодной диспансеризации детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения района.

3.Улучшение качества питания детей, контроль за организацией питания в дошкольных образовательных учреждениях района.

4.Организация работы по профилактике заболеваемости, закаливанию детей в ДОУ района.

 

2006-2010 г.г.

 

 

 

 

 

2006-2010 г.г.

 

 

 

 

2006-2010 г.г.

 

2006-2010 г.г.

Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района,  дошкольные образовательные учреждения,  начальные школы -д/с Урмарского района

 

 

 

МУЗ «Урмарская райбольница»

5.Проведение ежегодных

спортивно-оздоровительных игр «Малышиада»

 

 

2006г.- 5 тыс.руб.

2007г.- 5 тыс.руб.

2008г.- 5 тыс.руб.

2009г.–5 тыс.руб.

2010г.-5 тыс.руб.

Итого:25тыс.руб

 

ДОУ, начальные школы – д/с Урмарского района

6.Расширение спектра коррекционно -развивающих программ и оказание помощи детям дошкольного возраста с трудностями физического и психического развития

1.Открытие дополнительно логопунктов на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Березка» пос.Урмары,  муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Ромашка» пос.Урмары.

 

В пределах бюджетных ассигнований

 

 

 

Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района, МДОУ «Детский сад № 1 «Березка» пос.Урмары, МДОУ «Детский сад № 4 «Ромашка» пос.Урмары

2.Организация коррекционно-педагогических услуг для детей посещающих ДОУ.

 

 

 

 

2006-2010 г.г.

 

 

 

 

На базе МДОУ «Детский сад №2 «Колосок»,МДОУ «Детский сад № 3 «Зоренька» пос.Урмары

3.Организация помощи родителям по вопросам развития «проблемного ребенка».

 

4.Организация психолого-педагогической и медико-социальной помощи семьям, имеющим детей – инвалидов.

 

2006-2010 г.г.

 

 

2006-2010 г.г.

Психолог МДОУ №1, центр диагностики и консультирования при отделе образования и молодежной политики администрации Урмарского района,

работники ДОУ

7.Обновление подходов к осуществлению преемственности дошкольного и начального общего образования.

 

1.Организация работы Совета по осуществлению преемственности дошкольного и начального общего образования.

 

 

 

 

 

 

2006-2010 г.г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района, дошкольные образовательные учреждения, школ, входящие в состав Совета по преемственности

2.Проведение психолого-медико-педагогической комиссии ДОУ по выпуску детей в школу.

2006-2010 г.г.

 

 

 

Дошкольные образовательные учре-ждения, начальные школы-д/с Урмарского района

3.Организация работы и создание условий для первых классов школ.

 

 

2006-2010 г.г.

 

Образовательные учреждения Урмарского района

8.Увеличение роли общественных организаций в образовании статуса семьи.

1.Создание Попечительских и Управляющих советов во всех образовательных учреждениях.

 

2006-2010 г.г.

Образовательные учреждения Урмарского района

2.Разработка документов и оказание помощи в создании общественного родительского объединения.

 

2006-2010 г.г.

 

Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района

3.Сотрудничество с районными средствами массовой информации по пропаганде опыта семейного воспитания, семейных традиций, укреплению статуса семьи.

2006-2010 г.г.

Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района,  дошкольные образовательные учреждения Урмарского района

9.Повышение квалификации руководителей и педагогических работников системы дошкольного образования.

1.Проведение курсов повышения квалификации в Чувашском республиканском институте образования для руководителей дошкольных образовательных учреждений, для музыкальных руководителей и воспитателей.

 

2006-2010 г.г.

2006г.- 6 тыс.руб.

2007г.- 6 тыс.руб.

2008г.–6 тыс.руб.

2009г.-6 тыс.руб.

2010г.- 6 тыс.руб.

Итого:30тыс.руб.

Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района,  дошкольные образовательные учреждения Урмарского района

2.Проведение обучающих семинаров, конференций, методических объединений для всех категорий педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.

 

2006-2010 г.г.

 

 

 

Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района,  дошкольные образовательные учреждения Урмарского района

3.Проведение аттестации педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений.

2006-2010 г.г.

В пределах бюджетных ассигнований

 

 

 

 

4.Проведение семинаров по охране труда с руководителями дошкольных образовательных учреждений района.

 

 

2006-2010 г.г.

Отдел образования и молодежной политики, все дошкольные образовательные учреждения Урмарского района

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты.

 

       Реализация поставленных задач и основных направлений деятельности по развитию системы дошкольного образования в Урмарском районе должна способствовать:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодическое печатное издание

«Урмарский вестник»

Адрес редакционного совета  и издателя:

429200, пос. Урмары, ул. Мира, 5

Email: urmary@cap.ru

 

 

Учредитель:

администрация Урмарского района

Чувашской Республики

 

Председатель редакционного совета

 Васильев Н.В.

Тираж 100 экз.

Объем 1 п.л. формат  А-4

Распространяется бесплатно